目 錄
第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責
根據(jù)國家衛(wèi)生體制改革方案要求,鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所于2003 年掛牌成立,隸屬鶴山市衛(wèi)生健康局管理,是參照公務員管理的副科級事業(yè)單位,定編22人,主要負責全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
服務宗旨:優(yōu)質、高效、廉潔、公正
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生健康局的領導下履行以下職責:
1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃,依照法律法規(guī)行使預防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作;
2、受市衛(wèi)生健康主管部門委托,承擔對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機構的監(jiān)管,受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核;
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查,定期上報抽檢結果;
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結果;
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理;
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進行調(diào)查取證,提出處理建議,執(zhí)行處罰決定;
7、負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告;
8、負責對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務的培訓工作;
9、負責對新建、擴建、改建工程的選址、設計進行衛(wèi)生審查和竣工驗收;
10、承擔衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
二、部門預算構成
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、財政撥款 | 519.40 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 69.88 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.90 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 519.40 | 本年支出合計 | 519.40 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 519.40 | 支出總計 | 519.40 |
表2 | ||||||||||||||
收入總體情況表 | ||||||||||||||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
合計 | 519.40 | 519.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050202 | 其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 414.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 385.88 | 385.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 385.87 | 385.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 計劃生育事務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 計劃生育服務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: **
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 519.40 | 483.490 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050202 | 其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 378.71 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 385.88 | 349.97 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 385.87 | 349.97 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
一、一般公共預算 | 519.40 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 69.88 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.90 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 519.40 | 本年支出合計 | 519.40 |
二十三、結轉下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 519.40 | 支出總計 | 519.40 |
表5 | |||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合 計 | 519.40 | 483.49 | 35.90 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 69.88 | 69.88 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
[208050202]其他事業(yè)單位離退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 414.61 | 378.71 | 35.90 |
[21004]公共衛(wèi)生 | 385.88 | 349.97 | 35.90 |
[2100402]衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 385.87 | 349.97 | 35.90 |
[2100409]重大公共衛(wèi)生專項 | 0.0025 | 0.00 | 0.0025 |
[21007]計劃生育事務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
[2100717]計劃生育服務 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.19 | 23.19 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
注: **
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) | ||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 政府預算支出經(jīng)濟科目 | 預算 |
合 計 | 483.49 | |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 374.01 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 204.00 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 5.30 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 49.55 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 38.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | [50102]社會保障繳費 | 15.80 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 6.00 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 11.80 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.67 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 34.90 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 7.99 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 42.46 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 9.53 |
[30204]手續(xù)費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.10 |
[30205]水費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.30 |
[30206]電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 2.00 |
[30209]物業(yè)管理費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 1.20 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經(jīng)費 | 0.30 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 0.50 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 1.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業(yè)務費 | 1.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 5.07 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經(jīng)費 | 14.46 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 5.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 67.02 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 21.47 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 5.55 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 40.00 |
注: **
表7 | ||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務接待費支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表8 | ||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||
單位名稱: 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | (注:如需增加科目請插入新行,否則刪除本行。) |
注: **
一、部門預算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預算 519.4 萬元,比上年 增加111.61 萬元, 增長27.37 %,主要原因是 工資自然增長導致工資福利支出增加以及職業(yè)年金繳費支出增加 ;支出預算 519.4 萬元,比上年 增加111.61 萬元, 增長27.37 %,主要原因是 工資自然增長導致工資福利支出增加以及職業(yè)年金繳費支出增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 6.07 萬元,比上年 減少0.08 萬元, 下降1.3 %,主要原因是 公務用車運行維護費和公務接待費減少 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務用車購置及運行費 5.07 萬元(公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 5.07 萬元),比上年 減少0.02 萬元, 下降0.4 %,主要原因是 嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 ;公務接待費 1 萬元,比上年 減少0.06 萬元, 下降5.7 %,主要原因是 嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
機關運行經(jīng)費是指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年,本部門機關運行經(jīng)費安排 42.46 萬元, 比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 41.45 萬元,其中:貨物類采購預算 23.87 萬元,工程類采購預算 0 萬元,服務類采購預算 17.58 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 131.39 萬元,分布構成情況為:房屋 0 平方米,車輛 3 輛,單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 11.42 萬元,主要是 臺式電腦、服務器、便攜式CO分析儀和會議系統(tǒng)設備 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2019 年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注:本年度沒有計劃開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(機關運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】