2014年鶴山市發(fā)改局部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財(cái)政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任,負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,承擔(dān)市公共資源交易工作委員會(huì)的日常工作等。本局納入部門預(yù)算編制。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市發(fā)展和改革局實(shí)有在編人數(shù)24人(其中:工勤人員2人),離退休人員33人(其中:本局離退休22人,原物資局11人)。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)督分析,加強(qiáng)投資宏觀管理,調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模;指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革;加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。
二、收入決算說(shuō)明
2014年部門收入決算636.62萬(wàn)元。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入636.62萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2014年部門支出決算636.62萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款支出636.62萬(wàn)元。包括:
(一)基本支出567.56萬(wàn)元,占89.15%,主要為:工資福利支出282.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助244.44萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出41.12萬(wàn)元;
(二)項(xiàng)目支出69.06萬(wàn)元,占10.85%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出45.72萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有:一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、物價(jià)管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出,支出比上年同期有所減少,其原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
2. 其他支出(省、市下達(dá)的扶持資金)23.35萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2014年鶴山市發(fā)展和改革局財(cái)政撥款開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)29.32萬(wàn)元:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.59萬(wàn)元。2014年公務(wù)用車保有量5輛,車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維護(hù)(修)費(fèi)、汽車燃料費(fèi)、車船稅、路(橋)費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出11.73萬(wàn)元,2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待100批次,接待人數(shù)共800人次,主要包括上級(jí)部門下鄉(xiāng)調(diào)研的接待費(fèi)用、鄰近縣市的業(yè)務(wù)交流接待費(fèi)用等。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減的原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)29.32萬(wàn)元,比上年同期減少17.95萬(wàn)元。其中:
(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.59萬(wàn)元,比上年同期減少12.36萬(wàn)元,減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定所致。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出11.73萬(wàn)元,比上年同期減少5.59萬(wàn)元,減少的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定所致。
2014年部門決算公開表格下載
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