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      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度部門決算公開
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      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度部門決算公開

      目       錄


      第一部分  鶴山市發(fā)展和改革局概況

      一、 部門主要職責(zé)

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

      第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說明


      第四部分 名詞解釋




      第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

      (一)部門主要職責(zé)

      鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職責(zé):擬訂和組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃;搞好國民經(jīng)濟綜合平衡,維護經(jīng)濟安全;加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題;加強投資宏觀管理,完善政府投資管理,搞好重大項目布局,調(diào)控全社會投資總規(guī)模;加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),增強擴大開放條件下經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的能力;加強能源開發(fā)和利用,規(guī)劃重大能源項目布局;促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,推動縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距;指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革,統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟體制改革,協(xié)調(diào)推進專項經(jīng)濟體制改革。加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。

      ()機構(gòu)設(shè)置

      鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20(含工勤編2人、機關(guān)后勤編2),實有24人(其中:工勤人員2人),離退休人員32人(其中:本局離退休22人,原物資局10人)。內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟體制改革股、價格管理股、收費管理股、價格檢查分局等8個職能股室。

      按照部門決算編報要求,本部門納入2015年部門決算編報范圍,本部門沒有下屬單位。


      第二部分  鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算表


      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項   目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      1099.00 

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

      404.90 

      二、上級補助收入

      2

       

      二、教育支出

      15

      3.20 

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、社會保障和就業(yè)支出

      16

      201.50 

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17

      24.10 

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、住房保障支出

      18

      38.30 

      六、其他收入

      6

       

      六、其他支出

      19

      427.00 




      ……



      本年收入合計

      9

      1099.00 

      本年支出合計

      22

       1099.00

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      10

       

      結(jié)余分配

      23

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       

       

      12

       

       

      25

       

      合計

      13

      1099.00 

      合計

      26

       1099.00


      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02

      部門:

      鶴山市發(fā)展和改革局

       

       

       

       

      單位:萬元

      項   目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分

      類科目

      編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      1099.00 

      1099.00 

       

       

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出 

      404.90 

      404.90 

       

       

       

       

       

      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      404.90 

      404.90 

       

       

       

       

       

       2010401

      行政運行

      334.90 

      334.90 

       

       

       

       

       

       2010402

      一般行政管理事務(wù)

      9.80 

      9.80 

       

       

       

       

       

       2010403

      機關(guān)服務(wù)

      5.00 

      5.00 

       

       

       

       

       

       2010406

      社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      2.00 

      2.00 

       

       

       

       

       

      2010408

      物價管理

      4.80

      4.80






      2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      48.40

      48.40






      205

      教育支出

      3.20

      3.20






      20508

      進修及培訓(xùn)

      3.20

      3.20






      2050803

      培訓(xùn)支出

      3.20

      3.20






      208

      社會保障和就業(yè)支出

      201.50

      201.50






      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      174.50

      174.50






      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      174.50

      174.50






      20808

      撫恤

      27.00

      27.00






      2080801

      死亡撫恤

      27.00

      27.00






      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      24.10

      24.10






      21005

      醫(yī)療保障

      19.01

      19.01






      2100501

      行政單位醫(yī)療

      19.01

      19.01






      21007

      計劃生育事業(yè)

      5.09

      5.09






      2100717

       計劃生育服務(wù)

      5.09

      5.09






      221

      住房保障支出

      38.30

      38.30






      22102

      住房改革支出

      38.30

      38.30






      2210201

       住房公積金

      38.30

      38.30






      229

      其他支出

      427.00

      427.00






      22999

      其他支出

      427.00

      427.00






      2299901

      其他支出

      427.00

      427.00







      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局 

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      項   目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      1099.00 

      598.80 

      500.20 

       

       

       

      201

      一般公共服務(wù)支出 

      404.90 

      334.90





      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      404.90 

      334.90





       2010401

      行政運行

      334.90 

      334.90





       2010402

      一般行政管理事務(wù)

      9.80 


      9.80 




       2010403

      機關(guān)服務(wù)

      5.00 


      5.00 




       2010406

      社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      2.00 


      2.00 




      2010408

      物價管理

      4.80


      4.80




      2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      48.40


      48.40




      205

      教育支出

      3.20


      3.20




      20508

      進修及培訓(xùn)

      3.20


      3.20




      2050803

      培訓(xùn)支出

      3.20


      3.20




      208

      社會保障和就業(yè)支出

      201.50

      201.50





      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      174.50

      174.50





      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      174.50

      174.50





      20808

      撫恤

      27.00

      27.00





      2080801

      死亡撫恤

      27.00

      27.00





      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      24.10

      24.10





      21005

      醫(yī)療保障

      19.01

      19.01





      2100501

      行政單位醫(yī)療

      19.01

      19.01





      21007

      計劃生育事業(yè)

      5.09

      5.09





      2100717

       計劃生育服務(wù)

      5.09

      5.09





      221

      住房保障支出

      38.30

      38.30

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      38.30

      38.30

       

       

       

       

      2210201

       住房公積金

      38.30

      38.30

       

       

       

       

      229

      其他支出

      427.00

       

      427.00

       

       

       

      22999

      其他支出

      427.00

       

      427.00

       

       

       

      2299901

      其他支出

      427.00

       

      427.00

       

       

       


      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

      公開04

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項   目

      行次

      金額

      項   目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      1099.00 

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

      404.90 

      404.90 

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

       

      二、教育支出

      16

      32.40 

      32.40 

       

       

      3

       

      三、社會保障和就業(yè)支出

      17

      201.50

       201.50

       

       

      4

       

      四、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

      18

      24.10 

      24.10 

       

       

      5

       

      五、住房保障支出

      19

      38.30

      38.30

       

       

      6

       

      六、其他支出

      20

      427.00

       427.00

       

       

      7

       

      ……

      21

       

       

       

       

      8

       

       

      22

       

       

       

      本年收入合計

      9

      1099.00 

      本年支出合計

      23

      1099.00 

      1099.00 

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

       

       

       

          一般公共預(yù)算財政撥款

      11

       

       

      25

       

       

       

            政府性基金預(yù)算財政撥款

      12

       

       

      26

       

       

       

       

      13

       

       

      27

       

       

       

      合計

      14

      1099.00 

      合計

      28

      1099.00 

      1099.00 

       


      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局 

       

       

      單位:萬元

       

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類科目編碼


      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      合計

       1099.00

       598.80

       500.20

      201

      一般公共服務(wù)支出 

      404.90 

      334.90


      20104

      發(fā)展與改革事務(wù)

      404.90 

      334.90


       2010401

      行政運行

      334.90 

      334.90


       2010402

      一般行政管理事務(wù)

      9.80 


      9.80 

       2010403

      機關(guān)服務(wù)

      5.00 


      5.00 

       2010406

      社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      2.00 


      2.00 

      2010408

      物價管理

      4.80


      4.80

      2010499

      其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      48.40


      48.40

      205

      教育支出

      3.20


      3.20

      20508

      進修及培訓(xùn)

      3.20


      3.20

      2050803

      培訓(xùn)支出

      3.20


      3.20

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      201.50

      201.50


      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      174.50

      174.50


      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      174.50

      174.50


      20808

      撫恤

      27.00

      27.00


      2080801

      死亡撫恤

      27.00

      27.00


      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      24.10

      24.10


      21005

      醫(yī)療保障

      19.01

      19.01


      2100501

      行政單位醫(yī)療

      19.01

      19.01


      21007

      計劃生育事業(yè)

      5.09

      5.09


      2100717

       計劃生育服務(wù)

      5.09

      5.09


      221

      住房保障支出

      38.30

      38.30

       

      22102

      住房改革支出

      38.30

      38.30

       

      2210201

       住房公積金

      38.30

      38.30

       

      229

      其他支出

      427.00

       

      427.00

      22999

      其他支出

      427.00

       

      427.00

      2299901

      其他支出

      427.00

       

      427.00


      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

       

      公開06

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局 

       

       

      單位:萬元

       

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      598.80

      563.40

      35.40

      301

      工資福利支出

      299.00

      299.00


      30101

      基本工資

      214.82

      214.82


      30102

      津貼補貼

      21.20

      21.20


      30103

      獎金

      25.75

      25.75


      30104

      社會保障繳費

      33.17

      33.17


      30199

      其他工資福利支出

      4.06

      4.06


      302

      商品和服務(wù)支出

      35.40


      35.40

      30201

      辦公費

      5.00


      5.00

      30202

      印刷費

      0


      0

      30204

      手續(xù)費

      0.04


      0.04

      30205

      水費

      0.07


      0.07

      30206

      電費

      4.50


      4.50

      30207

      郵電費

      4.20


      4.20

      30211

      差旅費

      0.44


      0.44

      30213

      維修(護)費

      0.24


      0.24

      30216

      培訓(xùn)費

      0.01


      0.01

      30217

      公務(wù)接待費

      6.00


      6.00

      30226

      勞務(wù)費

      7.50


      7.50

      30227

      委托業(yè)務(wù)費

      0.03


      0.03

      30231

      公務(wù)用車運行維護費

      5.00

       

      5.00

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      2.37

       

      2.37

      303

      對個人和家庭的補助

      264.40

      264.40

       

      30302

      退休費

      174.45

      174.45

       

      30304

      撫恤金

      27.06

      27.06

       

      30306

      救濟費

      0.27

      0.27


      30307

      醫(yī)療費

      19.02

      19.02


      30309

      獎勵金

      5.10

      5.10


      30311

      住房公積金

      38.30

      38.30


      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      0.20

      0.20



      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局

       

       

       

       

       

       

       

       單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       20.50

      0.00

      20.50

      0.00

       8.50

      12.00

      17.00

      0.00

      17.00

      0.00

      10.00

      7.00


      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局 

       

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       0.00

       0.00

       0.00

       0.00

       0.00

       0.00



      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開09

      部門:鶴山市發(fā)展和改革局

       

       

       

       

       

       

       

       單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       20.50

      0.00

      20.50

      0.00

       8.50

      12.00

      17.00

      0.00

      17.00

      0.00

      10.00

      7.00


      第三部分 鶴山市發(fā)展和改革局2015年部門決算情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:

      2015年支出決算1099萬元,其中:財政撥款支出1099萬元。

      2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出598.80萬元,占54%,其中:工資福利支出299.00萬元,對個人和家庭的補助264.40萬元,商品和服務(wù)支出35.40萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算500.20萬元,占46%,主要支出項目有省級扶持三項建設(shè)專項資金、節(jié)能低碳專項資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施“十三五”編制經(jīng)費、跟進重點項目工作經(jīng)費等。

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      (一)年度收入總體情況

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總收入1099萬元,具體情況如下:

      1、財政撥款收入1099萬元,比2014年決算數(shù)增加462.38萬元,增長72.63%。主要原因:扶持三項建設(shè)專項資金427萬元。

      (二)年度支出總體情況

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度總支出1099萬元,具體情況如下:

      1、一般公共服務(wù)支出(類)支出404.90萬元,主要用于節(jié)能低碳專項資金、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、跟進重大項目工作、社會信用體系建設(shè)等項目支出,比2014年決算數(shù)增加36.07萬元,增長9.78%,主要原因是增加戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目編制經(jīng)費(“十三五”規(guī)劃等)。

      2、教育支出3.2萬元,主要用于進修及培訓(xùn)支出。

      3、社會保障和就業(yè)支出()201.50萬元,主要用于開支離退休經(jīng)費。比2014年增加24.66萬元,增長13.94%,主要是人員、薪資變動。

      4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.10萬元,主要用于職工的醫(yī)療保險、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和其他用于計劃生育管理事務(wù)方面工作。比2014年減少5.92萬元,減少19.72%,主要原因:人員的變動。

      5、住房保障支出38.30萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金。比2014年增加0.72萬元,增長1.91%,主要原因:人員、薪資變動。

      6、其他支出(省、市下達的扶持資金)427.00萬元,主要用于扶持三項建設(shè)資金。

      二、2015年收入決算情況說明

      (一)財政撥款收入1099萬元,占本年收入合計的100%。其中:一般公共服務(wù)(類)支出404.90萬元,占財政撥款收入的36.84%。包括:發(fā)展與改革事務(wù)(款)404.90萬元。

      教育支出3.2萬元,占財政撥款收入的0.29%。包括:進修及培訓(xùn)3.2萬元。

      社會保障和就業(yè)支出()201.50萬元,占財政撥款收入的18.33 %。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)201.50萬元。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)24.10萬元,占財政撥款收入的2.19 %。包括:醫(yī)療保障(款)19.00萬元,計劃生育事務(wù)(款)5.10萬元。

      住房保障支出(類)38.30萬元,占財政撥款收入的3.48%。包括:住房改革支出(款)38.30萬元。

      其他支出(類)427萬元,占財政撥款收入的38.85%。包括:其他支出(款)427萬元。

      三、2015年度支出決算情況說明

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度支出合計1099萬元。具體如下;

      (一)基本支出598.80萬元,占本年支出合計的54.49 %。其中:一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)334.90萬元,主要用于行政單位的基本支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)201.50萬元,主要用于開支離退休人員經(jīng)費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)24.10萬元:住房保障支出(類)住房改革支出(款)38.30萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金。

      (二)項目支出500.20萬元,占本年支出合計的45.51%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)73.20萬元,主要用于編制和組織實施戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,實施宏觀調(diào)控,物價管理方面支出,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出;其他支出(類)其他支出(款)427萬元,主要用于價格監(jiān)測及三項建設(shè)的扶持專項資金。

      四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財政撥款收入合計1099萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1099萬元,比2014年增加462.38萬元,增長72.63%,主要原因:扶持三項建設(shè)專項資金427萬元。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度財政撥款支出合計1099萬元。其中:一般公共服務(wù)支出404.90萬元,比2014年決算數(shù)增加36.07萬元,增長9.78 %;教育支出3.2萬元,比2014年增加3.2萬元,增長100%;社會保障和就業(yè)支出201.50萬元,比2014年決算數(shù)增加24.66萬元,增長13.94 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.10萬元,比2014年決算數(shù)減少5.92萬元,減少19.72 %,主要原因是人員變動;住房保障支出38.30萬元,比2014年決算數(shù)增加0.72萬元,增長1.91 %;主要原因是人員、薪資變動;其他支出427萬元,比2014年決算數(shù)增加403.65萬元,主要原因:省扶持三項建設(shè)專項資金增加。

      分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)404.90萬元,主要用于行政單位機關(guān)的基本支出;教育支出3.2萬元,主要用于進修及培訓(xùn)支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)201.50萬元,主要用于開支離退休人員經(jīng)費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)24.10萬元,主要反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)38.30萬元,主要用于為職工繳納的住房公積金;其他支出(類)其他支出(款)427萬元,主要用于扶持三項建設(shè)專項資金及價格監(jiān)測。

      五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1099萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加462.38萬元,增長72.63 %

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)404.90萬元,占36.84 %;教育支出3.2萬元,占0.29%;社會保障和就業(yè)支出(類)201.50萬元,占18.33 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)24.10萬元,占2.19 %;住房保障支出(類)38.30萬元,占3.48 %;其他支出(類)427萬元,占38.85 %

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1099萬元,具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)支出 (類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)404.90萬元,比2014年增加36.07萬元,增長9.78%,主要原因是戰(zhàn)略規(guī)劃與實施項目編制經(jīng)費增加(“十三五”規(guī)劃編制等);完成年初預(yù)算的100%。

      2.教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)3.2萬元,比2014年增加3.2萬元,增長100%,主要用于進修及培訓(xùn)支出。

      3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)201.50萬元,比2014年增加24.66萬元,增長13.94 %,主要原因是人員、薪資變動;完成年初預(yù)算的105.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)24.10萬元,比2014年減少5.92萬元,減少19.72 %,主要原因是人員變動;完成年初預(yù)算的110.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

      5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)38.30萬元,比2014年增加0.72萬元,增長1.91 %;主要原因是人員、薪資變動;完成年初預(yù)算的101.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、薪資調(diào)整。

      6.其他支出(類)其他支出(款)427萬元。

      六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市發(fā)展和改革局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出598.80萬元,其中:

      (一)工資福利支出299.00萬元,占基本支出的49.93 %。主要包括基本工資214.82萬元、津貼補貼21.20萬元、獎金25.75萬元、社會保障繳費33.17萬元、其他工資福利支出4.06萬元。

      (二)商品和服務(wù)支出35.40萬元,占基本支出的5.91 %。主要包括辦公費5.00萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費0.07萬元、電費4.50萬元、郵電費4.20萬元、差旅費0.44萬元、維修(護)費0.24萬元、培訓(xùn)費0.01萬元、公務(wù)接待費6.00萬元、公務(wù)用車運行維護費5.00萬元、勞務(wù)費7.50萬元、委托業(yè)務(wù)費0.03萬元、其他商品和服務(wù)支出2.37萬元。

      (三)對個人和家庭的補助264.40萬元,占基本支出的44.15%主要包括退休費174.45萬元、撫恤金27.06萬元、救濟金0.27萬元、醫(yī)療費19.02萬元、獎勵金5.10萬元、住房公積金38.30萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.20萬元。

      七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共17.00萬元,具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,本部門本年度沒有出國(境)費用支出,與上年持平。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10.00萬元,主要包括:(1)報廢0輛,更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行維護費支出10.00萬元,平均每輛3.33萬元。比2015年預(yù)算數(shù)增加1.50萬元,主要是增加了市公務(wù)用車平臺費用支出2萬元。

      3.公務(wù)接待費支出決算為7.00萬元,主要用于開展規(guī)劃編制接待有關(guān)編制單位及組織專家咨詢、評審、座談進行的接待,以及上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。比2015年公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)減少,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出35.40萬元,比2014年減少5.72萬元,降低13.91%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本部門政府采購支出總額0萬元

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至20151231日,本部門共有車輛3輛(包含公務(wù)用車平臺1輛),其中,局機關(guān)機要通信、應(yīng)急工作車輛2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      2015年,本部門0個項目進行預(yù)算績效評價,涉及項目金額0.00萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

      七、年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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