一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
2、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,會同有關(guān)部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議;指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作,推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費、價格形勢,承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作,保障糧食安全。
4、負責(zé)市級儲備糧的行政管理,提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃;指導(dǎo)糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè),會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造,建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。
6、負責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理,指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣,負責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
7、負責(zé)實施糧食財會會計制度、匯編財務(wù)報表;指導(dǎo)、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作,負責(zé)糧油統(tǒng)計報表工作;會同有關(guān)部門管理糧食各項專項補貼資金。
8、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市糧食局參公事業(yè)編制15人,實有15人(其中參公事業(yè)人員13人,工勤人員2人),離退休41人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1、糧食安全責(zé)任屆中考核達標(biāo)。市委市政府高度重視糧食安全工作,堅持推進政府責(zé)任制落實。鶴山市糧食局積極做好完善糧食市場體系建設(shè),強化糧食流通監(jiān)管,穩(wěn)定和發(fā)展糧食生產(chǎn),落實了保供穩(wěn)價工作任務(wù)。
2、落實糧油儲備。完成糧油儲備任務(wù),嚴格執(zhí)行《鶴山市儲備糧油管理辦法》,規(guī)范儲備糧油管理;落實應(yīng)急儲備,確保我市糧食應(yīng)急狀態(tài)下的糧油供應(yīng)。強化與糧食企業(yè)合作,與“廣東省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”鶴山華糧米業(yè)有限公司實行定向購銷,減少輪換價差損失和確保糧食供應(yīng)。
3、加強糧食倉儲設(shè)施建設(shè)。國務(wù)院第52次常務(wù)會議和國家糧食局有關(guān)會議精神指出,要加強收儲和倉儲設(shè)施建設(shè)。針對我市現(xiàn)時儲備庫點分散且?guī)烊莶蛔愕默F(xiàn)狀,市委、市政府高度重視糧食倉庫的維修加固和新庫擴建工作,為適應(yīng)新的糧食儲備形勢,將合理規(guī)劃建設(shè)新的糧食儲備園區(qū),集中庫點、便于管理,更好的落實地方儲備任務(wù)。
4、多項舉措強化糧食儲備安全。一是完善相關(guān)制度,包括儲備糧油輪換申報聯(lián)合審批制度和相關(guān)財會管理制度;二是專門設(shè)立司磅員,設(shè)立崗位管理職責(zé)、定崗定人,確保入庫出庫的儲備糧油數(shù)量精準無誤;三是在各儲備庫點安裝監(jiān)控攝像頭,實現(xiàn)對庫區(qū)24小時視頻監(jiān)控和防盜警報,保障糧食儲備安全。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算504.46萬元。其中:公共財政預(yù)算收入504.46萬元,占100%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算504.46萬元。其中:財政撥款支出504.46萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出471.40萬元,占93.45%。其中:工資福利支出189.37萬元,對個人和家庭的補助273.07萬元,商品和服務(wù)支出8.96萬元;項目支出33.05萬元,占6.55%。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.01萬元,具體情況如下:
1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出2.47元,主要包括:(1)公務(wù)用車購置費0萬元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運行維護費支出2.47萬元,平均每輛2.47萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年審、年票和其他日常運行費用。
3、公務(wù)接待費支出0.54萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待6次,接待人數(shù)共52人次,主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計3.01萬元,比上年同期減少13.16萬元。其中:
公務(wù)用車運行維護費支出2.47萬元,比上年同期減少6.8萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少了不必要的開支。
公務(wù)接待費支出0.54萬元,比上年同期減少6.36萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少了不必要的開支。