2015年度鶴山市糧食局部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市糧食局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市糧食局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市糧食局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市糧食局概況
(一)部門主要職能
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況;對市直國有糧食企業(yè)進(jìn)行管理。
2.研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,會同有關(guān)部門提出地方儲備糧品種布局和動用本級儲備糧的建議;指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作,推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格形勢, 承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作,保障糧食安全。
4.負(fù)責(zé)本級儲備糧油的行政管理,提出并組織實(shí)施糧食儲備布局規(guī)劃;指導(dǎo)國有糧食企業(yè)做好儲備糧油輪換和儲備糧油品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè),會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)國有糧油倉庫維修改造,建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。
6.負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理,指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣,負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
7.負(fù)責(zé)實(shí)施糧食財(cái)會會計(jì)制度、匯編財(cái)務(wù)報(bào)表;指導(dǎo)、監(jiān)督國有糧食企業(yè)財(cái)會工作;會同有關(guān)部門管理糧食各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
8.承辦市政府和江門市糧食局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門鶴山市糧食局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個,包括局本級。
第二部分 鶴山市糧食局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 465.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 192.03 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、醫(yī)療和衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 26.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 24.37 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、糧油物資儲備支出 | 18 | 223.09 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 465.49 | 本年支出合計(jì) | 22 | 465.49 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合計(jì) | 13 | 465.49 | 合計(jì) | 26 | 465.49 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門: | 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 465.49 | 465.49 |
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208 | 社會保障和 | 192.03 | 192.03 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
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20808 | 撫恤 | 11.08 | 11.08 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 11.08 | 11.08 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26.00 | 26.00 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 23.15 | 23.15 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 23.15 | 23.15 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.85 | 2.85 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.85 | 2.85 |
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221 | 住房保障支出 | 24.37 | 24..37 |
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22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |
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2210201 | 住房公積金 | 24.37 | 24.37 |
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222 | 糧油物資儲備支出 | 223.09 | 223.09 |
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22201 | 糧油事務(wù) | 223.09 | 223.09 |
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2220101 | 行政運(yùn)行 | 215.13 | 215.13 |
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2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.36 | 6.36 |
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2220105 | 糧食信息統(tǒng)計(jì) | 0.69 | 0.69 |
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2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動 | 0.91 | 0.91 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門: |
| 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 465.49 | 457.53 | 7.96 |
|
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| |||
208 | 社會保障和 | 192.03 | 192.03 |
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| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
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20808 | 撫恤 | 11.08 | 11.08 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 11.08 | 11.08 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26.00 | 26.00 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 23.15 | 23.15 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 23.15 | 23.15 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.85 | 2.85 |
|
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| ||
21007017 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.85 | 2.85 |
|
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221 | 住房保障支出 | 24..37 | 24.37 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 24.37 | 24.37 |
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222 | 糧油物資儲備支出 | 223.09 | 215.13 | 7.96 |
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22201 | 糧油事務(wù) | 223.09 | 215.13 | 7.96 |
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2220101 | 行政運(yùn)行 | 215.13 | 215.13 |
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2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.36 |
| 6.36 |
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2220105 | 糧食信息統(tǒng)計(jì) | 0.69 |
| 0.69 |
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2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動 | 0.91 |
| 0.91 |
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開04表 |
部門:鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 465.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 192.03 | 192.03 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療和衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 26.00 | 26 |
|
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 24.37 | 24.37 |
|
| 5 |
| 五、糧油物資儲備支出 | 19 | 223.09 | 223.09 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 465.49 | 本年支出合計(jì) | 23 | 465.49 | 465.49 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合計(jì) | 14 | 465.49 | 合計(jì) | 28 | 465.49 | 465.49 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 | |
部門: | 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 465.49 | 457.53 | 7.96 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 192.03 | 192.03 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 180.95 | 180.95 |
| ||
20808 | 撫恤 | 11.08 | 11.08 |
| ||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.08 | 11.08 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26.00 | 26.00 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 23.15 | 23.15 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 23.15 | 23.15 |
| ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.85 | 2.85 |
| ||
21007017 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.85 | 2.85 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 24..37 | 24.37 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 24.37 | 24.37 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 24.37 | 24.37 |
| ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 223.09 | 215.13 | 7.96 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 223.09 | 215.13 | 7.96 | ||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 215.13 | 215.13 |
| ||
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 6.36 |
| 6.36 | ||
2220105 | 糧食信息統(tǒng)計(jì) | 0.69 |
| 0.69 | ||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動 | 0.91 |
| 0.91 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
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| 公開06表 | |
部門: | 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 457.53 | 434.67 | 22.86 | |||
301 | 工資福利支出 | 214.73 | 214.73 |
| ||
30101 | 基本工資 | 85.85 | 85.85 |
| ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 62.58 | 62.58 |
| ||
30103 | 獎金 | 21.15 | 21.15 |
| ||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 42.45 | 42.45 |
| ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 2.70 | 2.70 |
| ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.86 |
| 22.86 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 5.18 |
| 5.18 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 0.16 |
| 0.16 | ||
30205 | 水費(fèi) | 0.43 |
| 0.43 | ||
30206 | 電費(fèi) | 5.76 |
| 5.76 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 1.94 |
| 1.94 | ||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.20 |
| 1.20 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.02 |
| 1.02 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.38 |
| 0.38 | ||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.76 |
| 5.76 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.03 |
| 1.03 | ||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 219.94 | 219.94 |
| ||
30301 | 離休費(fèi) | 7.18 | 7.18 |
| ||
30302 | 退休費(fèi) | 173.76 | 173.76 |
| ||
30304 | 撫恤金 | 11.08 | 11.08 |
| ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 3.55 | 3.55 |
| ||
30311 | 住房公積金 | 24.37 | 24.37 |
| ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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公開07表 | |
部門: | 鶴山市糧食局 |
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單位:萬元 | ||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 |
| 4 |
| 4 | 3 | 1.41 |
| 1.03 |
| 1.03 | 0.38 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開08表 | ||
部門: |
| 鶴山市糧食局 |
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單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分 鶴山市糧食局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市糧食局2015年度總收入465.49萬元,其中本年收入465.49萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入465.49萬元,比2014年決算數(shù)減少38.97萬元,減少7.73 %。主要原因是離退休人員的減少。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
5.其他收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
鶴山市糧食局2015年度總支出465.49萬元,其中本年支出465.49萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)(類)支出192.03萬元,主要支出項(xiàng)目有離退休經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤費(fèi),比2014年決算數(shù)減少47.9萬元,減少19.96%,主要原因是離退休人員死亡的減員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出26萬元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障方面的支出和計(jì)劃生育方面的支出,比2014年決算數(shù)減少6.72萬元,減少20.54%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的減少。
3.住房保障(類)支出24.37萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金和購房補(bǔ)貼,比2014年決算數(shù)增加2.77萬元,增長12.82%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
8.糧油物資儲備(類)支出223.09萬元,主要支出項(xiàng)目有公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)、糧油供需平衡調(diào)查與市場監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)、糧食聯(lián)合執(zhí)法檢查、糧食安全責(zé)任考核、“十三五”規(guī)劃綱要編制、糧食倉儲設(shè)施專項(xiàng)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)、2015年世界糧食日和全國愛糧節(jié)糧宣傳周活動專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加12.87萬元,增長6.12%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市糧食局2015年度收入合計(jì)465.49萬元。(一)財(cái)政撥款收入465.49萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
社會保障和就業(yè)支出(類)192.03萬元,占財(cái)政撥款收入的 41.25%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)180.95萬元,撫恤(款)11.08萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)26萬元,占財(cái)政撥款收入的5.59%。包括:醫(yī)療保障(款)23.15萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)2.85萬元。
住房保障支出(類)24.37萬元,占財(cái)政撥款收入的5.24%。包括:住房改革支出(款)24.37萬元。
糧油物資儲備支出(類)223.09萬元,占財(cái)政撥款收入的 47.93%。包括:糧油事務(wù)(款)223.09萬元。
(二)事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。
(三)經(jīng)營收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市糧食局2015年度支出合計(jì)465.49萬元。具體如下;
(一)基本支出457.53萬元,占本年支出合計(jì)的98.29%。其中:社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)180.95萬元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi);社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)11.08萬元,主要用于死亡撫恤費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)23.15萬元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)2.85萬元,主要用于計(jì)劃生育方面的支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)24.37萬元,主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)223.09萬元,主要用于糧油事務(wù)方面的支出,包括公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出7.96萬元,占本年支出合計(jì)的1.71%。其中:
一般行政管理事務(wù)的支出6.36萬元,糧食信息統(tǒng)計(jì)支出0.69萬元,糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動0.91萬元。
(三)上繳上級支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
(四)經(jīng)營支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
鶴山市糧食局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)465.49萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入465.49萬元,比2014年決算數(shù)減少38.97萬元,減少7.73%,主要原因是退休和在職人員經(jīng)費(fèi)的減少,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
鶴山市糧食局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)465.49萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.49萬元,比2014年決算數(shù)減少38.97萬元,減少7.73%,主要原因是退休和在職人員經(jīng)費(fèi)的減少。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)180.95萬元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)11.08萬元,主要用于死亡撫恤費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)23.15萬元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)2.85萬元,主要用于計(jì)劃生育方面的支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)24.37萬元,主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)223.09萬元,主要用于糧油事務(wù)方面的支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 465.49萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,減少38.97萬元,減少7.73%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類) 192.03萬元,占41.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)26萬元,占5.59%;住房保障支出(類)24.37萬元,占5.24%;糧油物資儲備支出(類)223.09萬元,占47.93%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.49萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)180.95萬元,比2014年減少16.54萬元,減少8.38%,主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的減少;完成年初預(yù)算的89.44%,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的減少。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)11.08萬元,比年初預(yù)算增加11.08萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)23.15萬元,比2014年減少7.06萬元,減少23.37%,主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的減少;完成年初預(yù)算的105.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)2.85萬元,比2014年增加0.34萬元,增長13.55%,主要原因是計(jì)劃生育方面的支出的增加;完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)24.37萬元,比2014年增加2.77萬元,增長12.82%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加;完成年初預(yù)算的102.61%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
6.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)223.09萬元,比2014年增加12.87萬元,增長6.12%,主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)的增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 457.53萬元,其中:
(一)工資福利支出214.73萬元,占基本支出的46.93%。主要包括基本工資85.85萬元、津貼補(bǔ)貼62.58萬元、獎金21.15萬元、社會保障繳費(fèi)42.45萬元、其他工資福利支出2.7萬元。
(二)商品和服務(wù)支出22.86萬元,占基本支出的5%。主要包括辦公費(fèi)5.18萬元、印刷費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)0.43萬元、電費(fèi)5.76萬元、郵電費(fèi)1.94萬元、維修(護(hù))費(fèi) 1.2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.03萬元、勞務(wù)費(fèi)支出5.76萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助219.94萬元,占基本支出的48.07%。主要包括離休費(fèi)7.18萬元、退休費(fèi)173.76萬元、撫恤金11.08萬元、醫(yī)療費(fèi)3.55萬元、住房公積金24.37萬元"。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市糧食局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 1.41萬元,完成預(yù)算7萬元的20.14%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算4萬元的25.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬元,完成預(yù)算3萬元的12.67%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少1.6萬元,下降46.84%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算持平,都是0元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.44萬元,下降58.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元,下降29.63%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出與去年基本持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元,占73.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元,占26.95%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.03萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.03萬元,2015年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票、和其他公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待8次,接待人數(shù)共40人。主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出.
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.86萬元,主要用于水電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、門衛(wèi)清潔工的工資等。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
七、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十一、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款):反映糧油事務(wù)方面的支出。