2016年度鶴山市糧食局部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鶴山市糧食局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市糧食局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市糧食局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市糧食局概況
(一)部門(mén)主要職能
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門(mén)。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會(huì)糧食流通情況;對(duì)市直國(guó)有糧食企業(yè)進(jìn)行管理。
2.研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出地方儲(chǔ)備糧品種布局和動(dòng)用本級(jí)儲(chǔ)備糧的建議;指導(dǎo)開(kāi)展糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作,推動(dòng)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)分析糧食供求、生產(chǎn)、消費(fèi)、價(jià)格形勢(shì), 承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作,保障糧食安全。
4.負(fù)責(zé)本級(jí)儲(chǔ)備糧油的行政管理,提出并組織實(shí)施糧食儲(chǔ)備布局規(guī)劃;指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)做好儲(chǔ)備糧油輪換和儲(chǔ)備糧油品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,監(jiān)督檢查儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全;負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.指導(dǎo)全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)國(guó)有糧油倉(cāng)庫(kù)維修改造,建立并完善糧食市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)。
6.負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理,指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣,負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
7.負(fù)責(zé)實(shí)施糧食財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)制度、匯編財(cái)務(wù)報(bào)表;指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)會(huì)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理糧食各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
8.承辦市政府和江門(mén)市糧食局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
按照部門(mén)決算編報(bào)要求,納入鶴山市糧食局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括局本級(jí)。本部門(mén)沒(méi)有列入部門(mén)決算編制的下屬單位。
鶴山市糧食局編制人數(shù)15人,實(shí)有12人,離退休36人。
第二部分 鶴山市糧食局2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
部門(mén):鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 568.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15 | 271.54 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、醫(yī)療和衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 25.32 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 20.35 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 18 | 251.44 |
六、其他收入 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 568.65 | 本年支出合計(jì) | 22 | 568.65 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合計(jì) | 13 | 568.65 | 合計(jì) | 26 | 568.65 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
部門(mén): | 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) |
| 568.65 |
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208 | 社會(huì)保障和 | 271.54 | 271.54 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
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20808 | 撫恤 | 47.45 | 47.45 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 47.45 | 47.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.32 | 25.32 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 22.18 | 22.18 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 22.18 | 22.18 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.14 | 3.14 |
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2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.14 | 3.14 |
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221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 |
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2210201 | 住房公積金 | 20.35 | 20.35 |
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222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 251.44 | 251.44 |
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22201 | 糧油事務(wù) | 251.44 | 251.44 |
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2220101 | 行政運(yùn)行 | 236.05 | 236.05 |
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2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.40 | 14.40 |
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2220106 | 糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 0.99 | 0.99 |
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注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
部門(mén): |
| 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 568.65 | 505.81 | 62.84 |
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| |||
208 | 社會(huì)保障和 | 271.54 | 224.09 | 47.45 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
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20808 | 撫恤 | 47.45 |
| 47.45 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 47.45 |
| 47.45 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.32 | 25.32 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 22.18 | 22.18 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 22.18 | 22.18 |
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21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.14 | 3.14 |
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21007017 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.14 | 3.14 |
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221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 |
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2210201 | 住房公積金 | 20.35 | 20.35 |
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222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 251.44 | 236.05 | 15.39 |
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22201 | 糧油事務(wù) | 251.44 | 236.05 | 15.39 |
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2220101 | 行政運(yùn)行 | 236.05 | 236.05 |
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2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.4 |
| 14.4 |
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2220106 | 糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 0.99 |
| 0.99 |
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注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
部門(mén):鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 568.65 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 |
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|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16 | 271.54 | 271.54 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療和衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 25.32 | 25.32 |
|
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 20.35 | 20.35 |
|
| 5 |
| 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 19 | 251.44 | 251.44 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 568.65 | 本年支出合計(jì) | 23 | 568.65 | 568.65 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合計(jì) | 14 | 568.65 | 合計(jì) | 28 | 568.65 | 568.65 |
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
部門(mén): | 鶴山市糧食局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 568.65 | 505.81 | 62.84 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 271.54 | 224.09 | 47.45 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 224.09 | 224.09 |
| ||
20808 | 撫恤 | 47.45 |
| 47.45 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 47.45 |
| 47.45 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.32 | 25.32 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 22.18 | 22.18 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 22.18 | 22.18 |
| ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.14 | 3.14 |
| ||
21007017 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 3.14 | 3.14 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 20.35 | 20.35 |
| ||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 251.44 | 236.05 | 15.39 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 251.44 | 236.05 | 15.39 | ||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 236.05 | 236.05 |
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2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.4 |
| 14.4 | ||
2220106 | 糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 0.99 |
| 0.99 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開(kāi)06表 | |||||
部門(mén): | 鶴山市糧食局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 196.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.44 |
30101 | 基本工資 | 123.31 | 30201 | 辦公費(fèi) | 4.81 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 14.28 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.04 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.32 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.14 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi) | 37.76 | 30205 | 水費(fèi) | 0.46 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 280.7 | 30206 | 電費(fèi) | 5.21 |
30302 | 退休費(fèi) | 177.19 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.93 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 4.3 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.1 |
30311 | 住房公積金 | 20.35 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.20 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 78.86 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.45 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.47 | |||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.19 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.44 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 477.37 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 28.44 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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公開(kāi)07表 | |
部門(mén): | 鶴山市糧食局 |
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單位:萬(wàn)元 | ||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.1 |
| 5.6 |
| 5.6 | 0.5 | 3.64 |
| 3.19 |
| 3.19 | 0.45 |
注:2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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公開(kāi)08表 | ||
部門(mén): |
| 鶴山市糧食局 |
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單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分 鶴山市糧食局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
鶴山市糧食局2016年度總收入568.65萬(wàn)元,其中本年收入568.65萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入568.65萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加103.16萬(wàn)元,增加22.16 %。主要原因是在職及離退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。
5.其他收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
鶴山市糧食局2016年度總支出568.65萬(wàn)元,其中本年支出568.65萬(wàn)元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出271.54萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有離退休經(jīng)費(fèi)和死亡撫恤費(fèi),比2015年決算數(shù)增加79.51萬(wàn)元,增加41.4%,主要原因是離退休人員支出的增加及退休人員死亡撫恤費(fèi)的支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出25.32萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障方面的支出和計(jì)劃生育方面的支出,比2015年決算數(shù)減少0.68萬(wàn)元,減少2.62%,主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)的減少。
3.住房保障(類(lèi))支出20.35萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金,比2015年決算數(shù)減少4.02萬(wàn)元,減少16.5%,主要原因是住房公積金計(jì)算基數(shù)的減少。
4.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出251.44萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)、糧油供需平衡調(diào)查與市場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、糧食聯(lián)合執(zhí)法檢查、糧食安全責(zé)任考核、“十三五”規(guī)劃綱要編制、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、糧食應(yīng)急保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)費(fèi)、2015年世界糧食日和全國(guó)愛(ài)糧節(jié)糧宣傳周活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。比2015年決算數(shù)增加28.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.71%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度收入合計(jì)568.65萬(wàn)元。(一)財(cái)政撥款收入568.65萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))271.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的 47.75%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)224.09萬(wàn)元,撫恤(款)47.45萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))25.32萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.45%。包括:醫(yī)療保障(款)22.18萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.14萬(wàn)元。
住房保障支出(類(lèi))20.35萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的3.58%。包括:住房公積金支出(款)20.35萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))251.44萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的 44.22%。包括:糧油事務(wù)(款)251.44萬(wàn)元。
(二)事業(yè)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。
(三)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的0%。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度支出合計(jì)568.65萬(wàn)元。具體如下;
(一)基本支出505.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.95%。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)224.09萬(wàn)元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)22.18萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.14萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育方面的支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)20.35萬(wàn)元,主要用于住房公積金;糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)236.05萬(wàn)元,主要用于糧油事務(wù)方面的支出,包括公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出62.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的11.05%。其中:
一般行政管理事務(wù)的支出14.4萬(wàn)元,糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)0.99萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)47.45萬(wàn)元,主要用于退休干部死亡撫恤費(fèi)。
(三)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。
(四)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)568.65萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568.65萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加103.16萬(wàn)元,增加22.16 %,主要原因是在職及離退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與2015年決算數(shù)持平。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)568.65萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568.65萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加103.16萬(wàn)元,增加22.16 %,主要原因是退休和在職人員經(jīng)費(fèi)的增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)224.09萬(wàn)元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)47.45萬(wàn)元,主要用于死亡撫恤費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)22.18萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障方面的支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.14萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育方面的支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)20.35萬(wàn)元,主要用于住房公積金;糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)251.44萬(wàn)元,主要用于糧油事務(wù)方面的支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 568.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比,增加103.16萬(wàn)元,增加22.16 %。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 271.54萬(wàn)元,占47.75%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))25.32萬(wàn)元,占4.45%;住房保障支出(類(lèi))20.35萬(wàn)元,占3.58%;糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))251.44萬(wàn)元,占44.22%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568.65萬(wàn)元,具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)224.09萬(wàn)元,比2015年增加43.14萬(wàn)元,增加23.84%,主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的增加;完成年初預(yù)算的124.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)的增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)47.45萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加47.45萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤費(fèi)沒(méi)有列入年初預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)22.18萬(wàn)元,比2015年減少0.97萬(wàn)元,減少4.19%,主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的減少;完成年初預(yù)算的113.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員和退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)3.14萬(wàn)元,比2015年增加0.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.65%,主要原因是計(jì)劃生育方面的支出的增加;完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)20.35萬(wàn)元,比2015年減少4.02萬(wàn)元,減少12.82%,主要原因是在職人員住房補(bǔ)貼的減少;完成年初預(yù)算的75%,決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的原因是計(jì)算基數(shù)的減少。
6.糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款)251.44萬(wàn)元,比2015年增加28.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.71%,主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)的增加。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 505.81萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出196.67萬(wàn)元,占基本支出的38.88%。主要包括基本工資123.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.32萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)37.76萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出28.44萬(wàn)元,占基本支出的5.62%。主要包括辦公費(fèi)4.81萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、銀行手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)5.21萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi) 2.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)支出5.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.44萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助280.7萬(wàn)元,占基本支出的55.5%。主要包括退休費(fèi)177.19萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)4.3萬(wàn)元、住房公積金20.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出78.86萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市糧食局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.64萬(wàn)元,完成預(yù)算6.1萬(wàn)元的59.67%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.19萬(wàn)元,完成預(yù)算5.6萬(wàn)元的56.96%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.45萬(wàn)元,完成預(yù)算0.5萬(wàn)元的90%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.23萬(wàn)元,增加158.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算持平,都是0元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.16萬(wàn)元,增加209.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.07萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是政府用車(chē)平臺(tái)增加一輛車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出與去年基本持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元,占87.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,占12.36%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出3.16萬(wàn)元,2016年局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,政府用車(chē)平臺(tái)車(chē)1輛,主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審、年票、和其他公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待5次,接待人數(shù)共44人。主要包括按規(guī)定開(kāi)支的日常公務(wù)接待支出.
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.44萬(wàn)元,主要用于水電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、門(mén)衛(wèi)清潔工的工資、其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年,本部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款):反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款):反映計(jì)劃生育方面的支出。
十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十一、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油事務(wù)(款):反映糧油事務(wù)方面的支出。