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      2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開
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       目  

       

      第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

      一、部門基本情況

      二、收入預(yù)算說明

      三、支出預(yù)算說明

      四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      第二部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表

          一、2015年部門收支預(yù)算總表

          二、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)

          三、2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)

          四、2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

      2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開

       

       

      第一部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

      鶴山市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟體制改革重大問題,承擔(dān)規(guī)劃重點建設(shè)項目布局的責(zé)任,負責(zé)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能,承擔(dān)市公共資源交易工作委員會的日常管理工作等。

      納入部門預(yù)算編制有局機關(guān)。

      (二)人員構(gòu)成情況

      鶴山市發(fā)展和改革局編制人數(shù)20人,實有24人(其中:工勤人員2人),離退休人員33人(其中:本局離退休22人,原物資局11人)。

      (三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

      2015年,我局將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆四次全會精神,適應(yīng)新常態(tài),謀劃鶴山發(fā)展新格局。組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,加強經(jīng)濟運行監(jiān)督分析,加強投資宏觀管理,調(diào)控全社會投資總規(guī)模;指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革;全力做好“十三五”規(guī)劃編制工作;加強對放開市場價格監(jiān)管和價格檢查監(jiān)督等工作任務(wù)。

      二、收入預(yù)算說明

      2015年部門收入預(yù)算1196.47萬元,其中:公共財政預(yù)算收入1196.47萬元,占100%,比2014年預(yù)算有所增加,由于調(diào)整人員工資津貼和上級下達的資金增加導(dǎo)致。

      三、支出預(yù)算說明

      (一)支出總體情況

      2015年部門支出預(yù)算1196.47萬元,其中本年度支出1196.47萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出423.30萬元,占35.38%;社會保障和就業(yè)(類)支出191.37萬元,占15.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出27.34萬元,占2.29%;住房保障(類)支出37.66萬元,占3.15%;其他支出(類)支出516.80萬元,占43.19%,同比2014年支出數(shù)增加,原因是:人員工資變動及上級下達資金增加支出導(dǎo)致。

      (二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

      2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1196.47萬元,其中:

      基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)629.07萬元。

      項目支出預(yù)算50.60萬元,主要項目有機關(guān)服務(wù)、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價管理、其他發(fā)展與改革事務(wù)等。

      其他支出516.80萬元,主要是政策性虧損補貼、省下達扶持蔬菜大柵冷鏈設(shè)施、平價商店三項建設(shè)補貼、價格監(jiān)測信息采集補助資金等。

      四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      2015年鶴山市發(fā)展和改革局用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計20.50萬元。2014年“三公經(jīng)費“預(yù)算37.3萬元減少支出,減少的原因是:執(zhí)行中央八項規(guī)定,縮減“三公經(jīng)費”支出。

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

      (二)公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出8.5萬元,主要包括是用于工作人員因公務(wù)出差等過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費、車船使用稅、年票等支出。

      (三)公務(wù)接待費支出12.00萬元,主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含周邊同系統(tǒng)市縣的往來接待)支出。

      “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計20.50萬元,比上年預(yù)算減少16.8萬元。其中:

      (一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。持平。

      (二)公務(wù)用車購置費支出0萬元;持平。

      (三)公務(wù)用車運行維護費支出8.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少14.90萬元,減少的原因是:按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

      (四)公務(wù)接待費支出12.00萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.90萬元,減少的原因是:按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

       

      2015年度鶴山市發(fā)展和改革局預(yù)算公開 
        
        
        
        
        
        
        
        
      第二部分 2015年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算表 

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表一
          
       2015年部門收支預(yù)算總表
      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局  單位:萬元
      收入支出
      項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)
      一、公共財政預(yù)算收入     1,196.47 一、一般公共服務(wù)       423.30
        二、國防 
      二、基金預(yù)算收入 三、公共安全 
        四、教育 
      三、??顚S觅Y金收入 五、科學(xué)技術(shù) 
        六、文化體育與傳媒 
      四、事業(yè)收入 七、社會保障和就業(yè)       191.37
        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育        27.34
      五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 九、節(jié)能環(huán)保 
        十、城鄉(xiāng)社區(qū) 
      六、其他收入 十一、農(nóng)林水 
        十二、交通運輸 
        十三、資源勘探電力信息等 
        十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 
        十五、金融 
        十六、國土海洋氣象等 
        十七、住房保障        37.66
        十八、糧油物資儲備 
        十九、國債還本付息 
        二十、其他支出       516.80
          
      本年收入合計    1,196.47 本年支出合計    1,196.47
      七、上級補助收入 二十一、上繳上級支出 
      八、附屬單位上繳收入 二十二、對附屬單補助支出 
      九、用事業(yè)基金彌補收支差額 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 
      十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余   
          
          
      收入總計    1,196.47 支出總計    1,196.47
          
          
      注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。
      第二部分,部門預(yù)算公開表二    
              
       2015年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
       
      單位:                          鶴山市發(fā)展和改革局   單位:萬元 
      科目編碼科目名稱合計公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
       
       
           629.07 629.07   
      2010401一般公共服務(wù)支出   361.67 361.67   
      2010401  行政運行361.67 361.67   
      2010402  一般行政管理事務(wù)11.03 11.03   
      2080501社會保障和就業(yè)支出       191.37        191.37   
      2100501醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出        27.34         27.34   
      2210201住房保障支出        37.66         37.66   
              
              
              
              
              
              
              
              

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表三    
              
       2015 年部門公共財政預(yù)算撥款
      及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)
       
      單位:                          鶴山市發(fā)展和改革局   單位:萬元 
      科目編碼科目名稱合計公共財政
      預(yù)算撥款
      基金預(yù)算
      撥款
       
       
           567.40 567.40   
      20104 一般公共服務(wù)50.60 50.60   
      2010403機關(guān)服務(wù)5.00 5.00   
      2010404社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃2.00 2.00   
      2010408物價管理4.00 4.00   
      2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)        39.60         39.60   
      2299901其他支出       516.80        516.80   
              
              
              
              
              

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表四 
        
      2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
      單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                           單位:萬元
      項目本年預(yù)算數(shù)
      合計20.5
      1、因公出國(境)費用0.00
      2、公務(wù)接待費12.00
      3、公務(wù)用車費8.50
      其中:(1)公務(wù)用車運行維護費8.50
            (2)公務(wù)用車購置0.00
        

          注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

      (3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       

      第二部分,部門預(yù)算公開表五   
           
      2015年部門公共財政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目) 
      單位:鶴山市發(fā)展和改革局  單位:萬元 
      經(jīng)濟科目預(yù)算內(nèi) 
      小計公共財政預(yù)算基金預(yù)算 
      合計629.07629.07  
      301  工資福利支出346.86346.86  
        30101  基本工資239.50239.50  
        30102  津貼補貼22.9022.90  
        30103  獎金26.9526.95  
        30104  社會保障繳費57.5157.51  
      302  商品和服務(wù)支出48.0848.08  
        30201  辦公費4.004.00  
        30204  手續(xù)費0.150.15  
        30205  水費0.150.15  
        30206  電費4.504.50  
        30207  郵電費15.2315.23  
        30217  公務(wù)接待費6.006.00  
        30226  勞務(wù)費6.166.16  
        30231  公務(wù)用車運行維護費5.005.00  
        30299  其他商品和服務(wù)支出6.896.89  
      303  對個人和家庭的補助234.13234.13  
        30302  退休費191.37191.37  
        30309  獎勵金5.105.10  
        30311  住房公積金37.6637.66  
           

       

       

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