一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
2、研究提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,會同有關部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議;指導開展糧食產銷合作,推動糧食流通產業(yè)發(fā)展。
3、監(jiān)測分析糧食供求、生產、消費、價格形勢,承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全市糧食宏觀調控的具體工作,保障糧食安全。
4、負責市級儲備糧的行政管理,提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃;指導糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結構調整,監(jiān)督檢查儲備糧油的數量、質量和儲存安全;負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
5、指導全市糧食市場體系建設,會同有關部門擬訂糧食市場體系建設發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設施建設規(guī)劃,指導全市糧油倉庫維修改造,建立并完善糧食市場信息網絡。
6、負責全市糧食流通行業(yè)管理,指導糧食行業(yè)科技進步、技術創(chuàng)新和新技術推廣,負責軍糧供應管理工作。
7、負責實施糧食財會會計制度、匯編財務報表;指導、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作,負責糧油統(tǒng)計報表工作;會同有關部門管理糧食各項專項補貼資金。
8、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
鶴山市糧食局參公事業(yè)編制15人,實有15人(其中參公事業(yè)人員13人,工勤人員2人),離退休人員37人。
(三)預算年度的主要工作任務
1、進一步加強糧食倉儲設施建設,合理規(guī)劃建設新的糧食儲備園區(qū),集中糧食儲備庫點,優(yōu)化管理模式。
2、全面貫徹落實《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理條例》的各項規(guī)定,認真履行糧食管理職能,依法行政,依法管糧,為保障我市糧食安全作出努力。
3、全面完成糧食工作政府負責制考核任務,保證糧油儲備任務達標(包括應急糧油儲備任務)。加強檢查監(jiān)督,確保儲糧賬實相符、質量良好,符合“一符三專四落實”和“四無糧倉”要求。
4、全面落實安全生產責任制,落實崗位職責,全力做好防火、防盜、電器設備、儲糧設施、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作,防止各類安全事故的發(fā)生。落實汛期三防工作責任制,確保三防責任堤段安全和儲糧安全。
5、加強我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作,落實各級政府的糧食宏觀調控政策措施,不斷加強和推進糧食應急保障體系建設,加強糧食應急保障網點的檢查監(jiān)督,落實應急供應措施,保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應。
6、落實國家糧食收購政策及最低糧食收購保護價政策,加強入庫糧食監(jiān)管,嚴把入庫糧食質量關,并對儲備糧進行適時的輪換,維護糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作,落實我市軍糧供應和雙擁工作任務。
7、積極開展城鄉(xiāng)基層黨組織互幫互助活動,做好結對幫扶特困黨員慰問工作。
8、指導、幫助、協(xié)調市糧食協(xié)會開展工作,積極探索新形勢下發(fā)揮協(xié)會作用的新路子,更好地為會員企業(yè)和糧食行業(yè)發(fā)展服務,重點做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關工作。積極推動銷區(qū)和產區(qū)的交流,構建更多產、購、銷合作伙伴關系,保障我市糧食供給。
二、收入預算說明
2015年收入預算493.77萬元,其中:財政撥款收入493.77萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算493.77萬元,其中:財政撥款支出493.77萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出475.97萬元,占96.4%,其中:工資福利支出252.28萬元,對個人和家庭的補助202.31萬元,商品和服務支出21.38萬元,項目支出預算17.8萬元,占3.6%,主要支出項目有行政運行及糧食專項業(yè)務活動。
四、“三公經費”支出預算說明
2015年“三公經費”財政撥款支出預算共7萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1、因公出國(境)費支出預算0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出預算4萬元,主要包括:(1)報廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務車保有量1輛,全年運行維護費支出4萬元,平均每輛4萬元。
3、公務接待費支出預算3萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
五、“三公經費”增減變化原因
2015年“三公”經費支出合計7萬元,比上年同期減少9萬元。其中:
1、因公出國(境)費支出預算0萬元,比上年同期增減0萬元。
2、公務用車運行維護費支出4萬元,比上年同期減少5萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少不必要的開支。
3、公務接待費支出3萬元,比上年同期減少4萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少不必要的開支。