第一部分 2017年鶴山市糧食局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
2、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,會同有關(guān)部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議;指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作,推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn)、消費、價格形勢,承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,負責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作,保障糧食安全。
4、負責(zé)市級儲備糧的行政管理,提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃;指導(dǎo)糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè),會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造,建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò)。
6、負責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理,指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進步、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣,負責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
7、負責(zé)實施糧食財會會計制度、匯編財務(wù)報表;指導(dǎo)、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作,負責(zé)糧油統(tǒng)計報表工作;會同有關(guān)部門管理糧食各項專項補貼資金。
8、牽頭會同有關(guān)部門做好我市年度糧食安全責(zé)任考核工作。
9、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
納入部門預(yù)算編制有1個事業(yè)單位:鶴山市糧食局。
(二)人員構(gòu)成情況。
鶴山市糧食局編制15人,實有12人,離退休36人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、完成年度儲備糧油輪換任務(wù),保證糧油儲備任務(wù)達標(包括應(yīng)急糧油儲備任務(wù))。加強檢查監(jiān)督,確保儲備糧油賬實相符、質(zhì)量良好。
2、不斷加強糧食倉儲設(shè)施建設(shè),夯實糧食倉儲基礎(chǔ)。
3、貫徹落實《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理條例》的各項規(guī)定,認真履行糧食管理職能,依法行政,為保障我市糧食安全作出努力。
4、全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,落實崗位職責(zé),全力做好防火、防盜、電器設(shè)備、儲糧設(shè)施、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作,防止各類安全事故的發(fā)生。落實汛期三防工作責(zé)任制,確保三防責(zé)任堤段安全和儲糧安全。
5、加強我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作,落實各級政府的糧食宏觀調(diào)控政策措施,不斷加強和推進糧食應(yīng)急保障體系建設(shè),加強糧食應(yīng)急保障網(wǎng)點的檢查監(jiān)督,落實應(yīng)急供應(yīng)措施,保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應(yīng)。
6、加強入庫糧食監(jiān)管,嚴把入庫糧食質(zhì)量關(guān),并對儲備糧油進行適時的輪換,維護糧食市場穩(wěn)定。做好軍供糧油管理工作,落實我市軍糧供應(yīng)和雙擁工作任務(wù)。
7、指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)市糧食協(xié)會開展工作,重點做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關(guān)工作。積極推動銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流,構(gòu)建更多產(chǎn)、購、銷合作伙伴關(guān)系,保障我市糧食供給。
二、部門預(yù)算情況說明
(一)糧食局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。
糧食局2017年財政撥款收支總預(yù)算403.45萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款本年收入403.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)(類)支出118.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.35萬元、住房保障(類)支出20.63萬元、糧油物資儲備(類)支出242.19萬元。
(二)糧食局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
糧食局2017年一般公共預(yù)算撥款403.45萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減165.2萬元,主要原因是預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后,原離退休人員的離退休費暫不納入預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況。
社會保障和就業(yè)(類)支出118.28萬元,占29.32%,比2016年執(zhí)行數(shù)減172.65萬元,下降59.34%,主要原因是預(yù)計2017年按養(yǎng)老并軌政策實施后,原離退休人員的離退休費暫不納入預(yù)算及死亡撫恤金按實際發(fā)生數(shù)而沒有納入預(yù)算;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出22.35萬元,占5.54%,比2016年執(zhí)行數(shù)減2.97萬元,下降11.73%,主要原因是在職及退休減員而減少了醫(yī)保繳費;住房保障(類)支出20.63萬元,占5.11%,比2016年執(zhí)行數(shù)增0.28萬元,增長1.38%,主要是原因是住房公積金計提基數(shù)的增加;糧油物資儲備(類)支出242.19萬元,占60.03%,比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.14萬元,增加4.37%,主要原因是在職人員增加了工資福利支出。
(三)糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。
糧食局2017年一般公共預(yù)算基本支出389.45萬元,其中:
人員經(jīng)費371.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他交通費用、退休費、其他對個人和家庭補助的支出。
公用經(jīng)費17.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費。
(四)糧食局2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。
糧食局2017年用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計4萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出3.5萬元,主要包括公務(wù)用車1臺,平臺用車1臺的油費,維修保養(yǎng)費,年審保險費;公務(wù)接待費支出0.5萬元,主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務(wù)接待活動。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2017 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計4萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元。其中:
因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元,增加(或減少)原因:沒有出國(境)的任務(wù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元,增加(或減少)原因:沒有購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平0.5萬元,持平原因:按照中央“八項規(guī)定“的要求做好工作。
(五)糧食局2017 年政府性基金預(yù)算支出情況說明。
糧食局 2017 年政府性基金預(yù)算撥款0萬元,其中:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元;文化體育與傳媒(類)支出0萬元;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元;農(nóng)林水(類)支出0萬元;交通運輸(類)支出0萬元;資源勘探信息等(類)支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元;金融(類)支出0萬元;其他支出0萬元;轉(zhuǎn)移性支出0萬元;債務(wù)還本(類)支出0萬元;債務(wù)付息(類)支出0萬元;債務(wù)發(fā)行費用(類)支出0萬元。
(六)糧食局 2017 年部門收支預(yù)算情況總體說明。
按照綜合預(yù)算的原則,糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、??顚S觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。糧食局收支總預(yù)算403.45萬元。
(七)糧食局 2017年收入預(yù)算情況說明。
糧食局2017年收入預(yù)算403.45萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;一般公共預(yù)算撥款收入403.45萬元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;??顚S觅Y金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
(八)糧食局2017年支出預(yù)算情況說明。
糧食局2017年支出預(yù)算403.45萬元,其中:基本支出389.45萬元,占96.53%;項目支出14萬元,占3.47%,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出17.6萬元,主要用于水電費、電話通訊費、公務(wù)用車運行維護費等。
2、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預(yù)算支出總額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。
2017年,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
4、績效目標設(shè)置情況。
2017年,本部門沒有項目進行預(yù)算績效評價。
注:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:是指務(wù)部門的(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款):反映計劃生育方面的支出。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
10、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款):反映糧油事務(wù)方面的支出。
第二部分 2017年鶴山市糧食局部門預(yù)算表
部門公開表1:
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、本年收入 | 403.45 | 一、本年支出 | 403.45 | 403.45 | 0.00 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 403.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | ||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 二、國防支出 | 0.00 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、公共安全支出 | 0.00 | |||
四、教育支出 | 0.00 | ||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||||
六、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 118.28 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||||
十一、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||||
十二、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
十三、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||||
十五、金融支出 | 0.00 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 十六、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 十七、住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 十八、糧油物資儲備支出 | 242.19 | 242.19 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | |||
二十、其他支出 | 0.00 | ||||
二十一、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||
二十二、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計 | 403.45 | 支出總計 | 403.45 | 403.45 | 0.00 |
部門公開表2:
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù) | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.93 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | -172.65 | -59.34% |
20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 243.48 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | -125.20 | -51.42% |
2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 224.09 | 80.32 | 79.82 | 0.50 | -143.77 | -64.16% |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.39 | 27.11 | 27.11 | 7.72 | 39.81% | |
208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 19.39 | 27.11 | 27.11 | 7.72 | 39.81% | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | |||
208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | |||
20808 | 撫恤 | 47.45 | -47.45 | -100.00% | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 47.45 | -47.45 | -100.00% | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.32 | 22.35 | 22.35 | -2.97 | -11.73% | |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.14 | 2.96 | 2.96 | -0.18 | -5.73% | |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.14 | 2.96 | 2.96 | -0.18 | -5.73% | |
21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 22.18 | 19.39 | 19.39 | -2.79 | -12.58% | |
2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 22.18 | 19.39 | 19.39 | -2.79 | -12.58% | |
221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
2210201 | 住房公積金 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
221020101 | 住房公積金 | 20.35 | 20.63 | 20.63 | 0.28 | 1.38% | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 232.05 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | 10.14 | 4.37% |
22201 | 糧油事務(wù) | 232.05 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | 10.14 | 4.37% |
2220101 | 行政運行 | 216.66 | 226.89 | 214.39 | 12.50 | 10.23 | 4.72% |
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.39 | 14.30 | 14.30 | -0.09 | -0.63% | |
2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | |
合計 | 568.65 | 403.45 | 389.45 | 14.00 | -165.20 | -29.05% |
部門公開表3:
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 2017年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 213.81 | 213.81 | |
30101 | 基本工資 | 131.81 | 131.81 | |
30102 | 津貼補貼 | 13.55 | 13.55 | |
30103 | 獎金 | 25.21 | 25.21 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 5.27 | 5.27 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費 | 27.12 | 27.12 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.85 | 10.85 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.90 | 14.30 | 17.60 |
30201 | 辦公費 | 5.60 | 5.60 | |
30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 電費 | 5.50 | 5.50 | |
30207 | 郵電費 | 7.42 | 5.42 | 2.00 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 0.50 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通費用 | 8.88 | 8.88 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 143.74 | 143.74 | |
30302 | 退休費 | 94.36 | 94.36 | |
30309 | 獎勵金 | 2.97 | 2.97 | |
30311 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | |
30399 | 其他對個人和家庭補助的支出 | 25.78 | 25.78 | |
合計 | 389.45 | 371.85 | 17.60 |
部門公開表4:
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||||||||
6.10 | 5.60 | 5.60 | 0.50 | 3.65 | 3.19 | 3.19 | 0.46 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 0.50 |
部門公開表5:
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
無 | 無 | 無 | ||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
合計 | 0.00 |
部門公開表6:
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 403.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、國防支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
六、文化體育與傳媒支出 | |||
四、??顚S觅Y金收入 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | ||
五、事業(yè)收入 | 九、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十一、農(nóng)林水支出 | ||
十二、交通運輸支出 | |||
六、其他收入 | 十三、資源勘探信息等支出 | ||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、國土海洋氣象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 20.63 | ||
十八、糧油物資儲備支出 | 242.19 | ||
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十、其他支出 | |||
二十一、債務(wù)付息支出 | |||
二十二、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
本年收入合計 | 403.45 | 本年支出合計 | 403.45 |
七、上級補助收入 | 二十三、上繳上級支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 二十四、對附屬單位補助支出 | ||
九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計 | 403.45 | 支出總計 | 403.45 |
部門公開表7:
部門收入總表
單位:萬元
科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ??顚S觅Y金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 其中:教育收費 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 118.28 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 118.28 | 118.28 | ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 80.32 | 80.32 | ||||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||||||||||
208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | ||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
221020101 | 其他單體住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||||||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 242.19 | 242.19 | ||||||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 242.19 | 242.19 | ||||||||||
2220101 | 行政運行 | 226.89 | 226.89 | ||||||||||
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.30 | 14.30 | ||||||||||
2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
合計 | 403.45 | 403.45 |
部門公開表8:
部門支出總表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | |
20805 | 行政事業(yè)單體離退休 | 118.28 | 117.78 | 0.50 | |
2080501 | 歸口管理的行政單體離退休 | 80.32 | 79.82 | 0.50 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||
208050501 | 行政單體基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 27.11 | 27.11 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||
208050601 | 行政單體職業(yè)年金繳費支出 | 10.85 | 10.85 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 22.35 | 22.35 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 2.96 | 2.96 | ||
21011 | 行政事業(yè)單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||
2101101 | 行政單體醫(yī)療 | 19.39 | 19.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.63 | 20.63 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.63 | 20.63 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||
221020101 | 住房公積金 | 20.63 | 20.63 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 242.19 | 228.69 | 13.50 | |
22201 | 糧油事務(wù) | 242.19 | 228.69 | 13.50 | |
2220101 | 行政運行 | 226.89 | 214.39 | 12.50 | |
2220102 | 一般行政管理事務(wù) | 14.30 | 14.30 | ||
2220106 | 糧食專項業(yè)務(wù)活動 | 1.00 | 1.00 | ||
合計 | 403.45 | 389.45 | 14.00 |