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      2014年度鶴山市公安局部門決算套表
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      第一部分

      2014年鶴山市公安局部門決算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構設置、職能

      鶴山市公安局共下設27個機構,是主管全市公安工作的職能部門。主要職能是:貫徹執(zhí)行國家公安工作方針、政策和法律、法規(guī);預防、制止、偵查危害國家安全、破壞社會治安秩序和其他刑事犯罪活動;維護治安秩序,制止違反治安管理行為,實施治安行政處罰;管理國籍、戶籍和居民身份證;管理出境入境人員、交通工具和外國人在中國境內(nèi)的居留、旅行等事項;管理看守所、拘留所、強制戒毒所、協(xié)同有關部門教育改造違法犯罪人員;維護道路交通安全和交通秩序、處理交通事故;監(jiān)督檢查和指導機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作,健全各項安全防范措施;向公民進行提高警惕、加強安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣傳教育工作;以及主管我市公安信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察等職能。

       

      (二)人員構成情況

      鶴山市公安局編制441人,實有430人,離退休77人。

      二、收入決算說明

      2014年收入決算13081.86萬元,其中:財政撥款收入11517.18萬元,其他收入1564.68萬元。

       

      三、支出決算說明

      2014年支出決算13081.86萬元,其中:財政撥款支出11517.18萬元,其他支出1564.68萬元。

       2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出8476.02萬元,占總支出73.59%,其中:工資福利支出5823.15萬元,對個人和家庭的補助1434.72萬元,商品和服務支出1218.15萬元;項目支出決算3041.16萬元,占總支出26.41%。

       

      四、“三公經(jīng)費”支出說明

      2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共672.77萬元,具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出0萬元,

      2、公務用車購置及運行維護費支出615.73萬元,主要包括(1)公務用車購置支出43.10萬元,(2)公務車保有量156輛,全年運行維護費支出572.63萬元,平均每輛3.67萬元。

      3、公務接待費支出57.04萬元。

       

      第二部分,部門決算公開表一
             
        2014 年部門收支決算總表
      單位名稱:鶴山市公安局     單位:萬元
      收入 支出
      項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
      一、財政撥款收入 11517.18 一、一般公共服務  
        其中:政府性基金預算撥款   二、社會保障和就業(yè)支出 485.46
      二、上級補助收入   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 330.64
      三、事業(yè)收入   四、住房保障支出 618.35
      四、經(jīng)營收入   五、公共安全支出 10,082.73
      五、附屬單位上繳收入   五、其他支出 1,564.68
      六、其他收入 1,564.68    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      本年收入合計 13,081.86 本年支出合計 13,081.86
      用事業(yè)基金彌補收支差額   結余分配  
      上年結轉結余   年末結轉和結余  
             
             
      收入總計 13,081.86 支出總計 13,081.86
      注:本表數(shù)據(jù)在2014年部門決算中的“收入支出決算總表(財決01表)提取?!?/td>

       

      第二部分,部門決算公開表二      
                   
       2014 年財政撥款支出決算表(基本支出)
      單位名稱:鶴山市公安局        單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預算撥款
      基金預算
      撥款
      合計 8,476.02 8,476.02  
      204 公共安全支出 7,041.57 7,041.57  
      20402 公安 7,041.57 7,041.57  
      2040201   行政運行 5,771.67 5,771.67  
      2040202   一般行政管理事務 1,269.90 1,269.90  
      208 社會保障和就業(yè)支出 485.45 485.45  
      20805 行政事業(yè)單位離退休 454.35 454.35  
      2080501   歸口管理的行政單位離退休 454.35 454.35  
      20808 撫恤 31.10 31.10  
      2080801   死亡撫恤 31.10 31.10  
      210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 330.65 330.65  
      21005 醫(yī)療保障 269.15 269.15  
      2100501   行政單位醫(yī)療 204.52 204.52  
      2100599   其他醫(yī)療保障支出 64.63 64.63  
      21007 人口與計劃生育事務 61.50 61.50  
      2100705   計劃生育家庭獎勵 61.50 61.50  
      221 住房保障支出 618.35 618.35  
      22102 住房改革支出 618.35 618.35  
      2210201   住房公積金 618.35 618.35  
      注:本表由2014年部門決算中的“公共財政撥款基本支出決算明細表(財決08-1表)”及“政府性基金財政撥款基本支出決算明細表(財決10-1表)”
      第二部分,部門決算公開表三      
                   
       2014年財政撥款支出決算表(項目支出)
      單位名稱:鶴山市公安局        單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 公共財政
      預算撥款
      基金預算
      撥款
      合  計      
      204 公共安全支出 3,041.16 3,041.16  
      20402 公安 3,041.16 3,041.16  
      2040203   機關服務 2,336.38 2,336.38  
      2040204   治安管理 145.80 145.80  
      2040211   禁毒管理 8.00 8.00  
      2040212   道路交通管理 216.89 216.89  
      2040215   居民身份證管理 76.49 76.49  
      2040216   網(wǎng)絡運行及維護 34.58 34.58  
      2040217   拘押收教場所管理 202.52 202.52  
      2040299   其他公安支出 0.50 0.50  
      20499 其他公共安全支出 20.00 20.00  
      2049901   其他公共安全支出 20.00 20.00  
               
               
               
      注:本表由2014年部門決算中的“公共財政撥款項目支出決算明細表(財決08-2表)”及“政府性基金財政撥款項目支出決算明細表(財決10-2表)”提取。
      第二部分,部門決算公開表四  
         
        2014  年“三公”經(jīng)費決算財政撥款情況統(tǒng)計表
      單位名稱:鶴山市公安局  單位:萬元
      項目 本年決算數(shù)
      合計 672.77
      1、因公出國(境)費用 0.00
      2、公務接待費 57.04
      3、公務用車費 615.73
      其中:(1)公務用車運行維護費 572.63
            (2)公務用車購置 43.10
         
          注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       

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