鶴城鎮(zhèn)2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算(草案)的報告
——2015 年3 月26日在鶴城鎮(zhèn)十五屆人大七次會議上
鎮(zhèn)財政所所長 李業(yè)漢
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告鶴城鎮(zhèn)2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案,請予審議。
一、2014年財政預算執(zhí)行情況
2014年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領導下,在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導和監(jiān)督下,鶴城鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),貫徹實施積極財政政策,以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財目標,發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,充分利用好財政稅收杠桿,大力發(fā)展私營、民營、外資等非公有制經(jīng)濟企業(yè),全方位拓寬財源,大力增加收入。在實踐工作中,勇于開拓稅源、財源,履行國家財經(jīng)紀律,科學理財、生財、聚財,增加財政收入,力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達的任務,實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結余。
(一)2014年地方公共財政預算執(zhí)行情況
2014年,鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:8879萬元,其中:1、國稅收入3343萬元,為年度預算105.03%。2、地稅收入4771萬元,為年度預算108.13%。3、其他收入(非稅收入)765萬元,為年度預算130.21%。按可比口徑比2013年度公共財政預算收入增收1247萬元,增長16.33 %,順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財政預算收入增長13%的目標。
鶴城鎮(zhèn)公共財政預算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2014年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入7331萬元,預算補助收入527萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他一般性轉移補助收入3萬元)上年結余589萬元。收入合計8447萬元。鶴城鎮(zhèn)公共財政預算支出7477萬元,出口退稅及專項上解支出553萬元,年終結余417萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結余。
二、2014年財政主要工作
2014年,鶴城鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難,面對復雜多變的財經(jīng)形勢,受剛性支出需求因素影響,財政保障壓力日益劇增,鶴城鎮(zhèn)財政工作牢牢把握工作重點,堅持在財源培植上求突破,在征管方式上求創(chuàng)新,全力以赴抓創(chuàng)收,千方百計惠民生,創(chuàng)新機制強監(jiān)督,在資金安排上求績效,確保財政各項工作取得新成績
(一)挖潛力促增收,財政收入再上臺階
一年來,鶴城鎮(zhèn)堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓,深入挖掘稅收和非稅增長潛力,密切關注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策的變化,積極開展調(diào)研測算,準確把握全鎮(zhèn)財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢。加強財政、稅務部門之間的溝通協(xié)調(diào),加強對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預測、分析和管理,確保各項稅收及時征收,大大增加政府可支配財力,財政收入同比增長16.33%,有力保障了收支平衡。
(二) 惠民生促和諧,保障能力明顯增強
在建設“以人為本”的公共財政支出體系上著力提高財政公共服務能力,大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。支出免費義務教育資金433萬元,同比上年增長15.47%,教育基礎設施、設備支出138萬元,落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼270萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革補助資金417萬元,三是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助支出515萬元,四是加大“三農(nóng)”資金投入。投入資金759萬元完成小型農(nóng)田水利重點項目及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎設施建設。五是大力推進社會主義新農(nóng)村建設。落實514萬元逐步解決了農(nóng)村行路難、飲水難問題,推進農(nóng)村“以獎代補”政策的實施,不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。
(三) 促改革強管理,資金使用效益提高
在抓好財政收入的同時,把鎮(zhèn)財政管理重點轉移到支出管理上來,按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結構,確保重點,壓縮一般,加強管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求,制定鶴城鎮(zhèn)財務管理和資金安全運行管理實施辦法、二是科學合理安排支出,把保工資、保運轉、保穩(wěn)定擺在突出位置,三是嚴控“三公”經(jīng)費支出,加強公務車購置和運行費用支出控制的管理,四是加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”等重點支出的保障力度,支持村級的經(jīng)濟、文化及生活環(huán)境的改善,進一步提高財政資金的使用效益。
三、2015年財政預算草案
2015年,是全面深化改革、推進依法治國的攻堅之年,更是鶴城鎮(zhèn)加快轉型升級,建設宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關鍵之年。充分認清今年的財政經(jīng)濟形勢,做好財政工作,狠抓收入征管,不斷壯大財政實力;不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構,著力支持經(jīng)濟發(fā)展,著力改善民生;進一步深化改革,強化監(jiān)管,推進財政科學化、精細化管理,確保圓滿完成全年財政收支任務,為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。
2015年地方財政預算編制的總體思路:一是堅持服務大局,優(yōu)先保障省市確定的支出重點;二是堅持改革創(chuàng)新;三是完善政府預算體系,建立全口徑預算編報體系;四是提高預算編制精準度,建立健全基本支出預算標準體系,提高年初預算到位率和精準度;五是增強預算的細化性,進一步細化預算編制內(nèi)容;六是規(guī)范政府預算管理,健全完善預算執(zhí)行監(jiān)控體系;七是建立透明預算制度,細化公開內(nèi)容,擴大預算公開范圍。
2015年地方財政預算編制的原則:一是依法依規(guī),收支平衡:堅持依法理財,按照量入為出的原則合理編制預算,確保收支平衡。二是突出重點,民生優(yōu)先:切實保障好“底線民生”問題,加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事,厲行節(jié)約:全面貫徹落實中央八項規(guī)定,從嚴控制“三公”經(jīng)費,切實降低公共服務成本。四是深化改革,透明預算:進一步細化政府預決算公開內(nèi)容。五是規(guī)范管理,防控風險:健全運行機制和監(jiān)督制度,完善地方政府性債務管理制度,建立債務風險預警機制及應急處置機制。
按照上述指導思想,2015年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排:
(一)地方公共財政預算收入
2015年公共財政預算收入為9856萬元。其中:1、國稅收入 3711萬元,2、地稅收入5296 萬元,3、其他收入849萬元。按可比口徑比2014年度公共財政預算收入增收977萬元,預測增長11%。
按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2015年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入8055萬元,預算補助527萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他一般性轉移補助收入3萬元),上年結余417萬元,鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計:8999萬元。
(二)2015年公共財政預算支出
2015年地方財政預算支出擬安排8999萬元,減出口退稅及專項上解支出701萬元后,可安排財力為8298萬元。因此2015年地方公共財政預算支出擬安排8185萬元.比上年實績增9.47%,年終結余113萬元。地方財政預算支出的主要項目為:一般公共服務支出 642萬元,占地方公共財政支出的7.84%;公共安全支出 315萬元,占地方公共財政支出的3.85%;安全生產(chǎn)監(jiān)管支出35萬元;教育支出2483萬元,占地方公共財政支出30.34%;社會保障和就業(yè)支出1505萬元,占地方公共財政支出的18.39%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 880萬元,占地方公共財政支出的10.75%;農(nóng)林水事務支出1134萬元,占地方公共財政支出的13.85%;節(jié)能環(huán)保支出102萬元,占地方公共財政支出的1.25%,城鄉(xiāng)社區(qū)事務238萬元,占地方公共財政支出的2.91%;其他部門支出454萬元;占地方公共財政支出的5.54%;其他支出397萬元,占地方公共財政支出的4.91%。
(三)2015年地方財政基金預算安排情況
2015年全鎮(zhèn)地方財政基金預算收入擬安排3670萬元,根據(jù)基金預算有關規(guī)定和“??顚S谩痹瓌t,2015年地方財政基金預算支出擬安排3570萬元,結余 100萬元。地方公共財政基金預算支出的主要項目為:文化體育與傳媒支出50萬元,征地和拆遷補償支出2003萬元,土地開發(fā)支出645萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排支出500萬元,農(nóng)村基礎設施建設支出372萬元。
四、2015年財政主要工作
2015年,我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導思想,確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務的圓滿完成,全面配合“打造宜商宜居活力城鎮(zhèn),建設鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標。 2015年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作:
(一)加強稅收征管工作。加強稅收征管工作是增強財政實力,增強財政收入的重要措施。我們必須在國家稅收政策的指導下,協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收,積極引進稅源,依法征稅,保證各項稅收及時足額入庫,確保地方財政收入任務的完成。
(二)統(tǒng)籌安排,保證重點。建立厲行節(jié)約的長效機制,從嚴控制一般性支出,進一步降低行政成本。同時,加大基礎設施重點建設項目投入,加大民生投入,著力保障和改善民生。
(三)在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強隊伍建設和黨風廉政建設,深化預算管理制度改革,創(chuàng)新財政監(jiān)管機制,不斷提高科學理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表,新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn),目標任務將更加艱巨,我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下,充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件,勇于擔當,勤懇工作,圓滿完成2015年財政工作的各項任務。