2015 年度鶴山市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2015 年鶴山市交通運(yùn)輸局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2015 年鶴山市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表
一、2015 年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(基本支出)
三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2015 年鶴山市交通運(yùn)輸局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
鶴山市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè):辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、運(yùn)輸管理股(加掛行政審批服務(wù)股牌子)、安全監(jiān)督股(掛市交通應(yīng)急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子)、財(cái)務(wù)審計(jì)股、綜合行政執(zhí)法局。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市交通運(yùn)輸局編制52名,實(shí)有74人(含在編49人,其他人員28人),退休23人。下屬事業(yè)單位編制36名,實(shí)有98人(含其他人員63人),退休29人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年,市交通運(yùn)輸局將緊緊圍繞市委、市政府“暢交通”總體戰(zhàn)略目標(biāo),加快發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,以協(xié)調(diào)發(fā)展為主題,以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線,緊抓《珠三角改革發(fā)展規(guī)劃綱要》實(shí)施的戰(zhàn)略機(jī)遇期,著力加快“四個(gè)推動(dòng)”,全力構(gòu)建“南連北接、東通西達(dá)、外聯(lián)內(nèi)暢”現(xiàn)代化交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。
一是以暢通路網(wǎng)為主線,著力加快“四個(gè)推動(dòng)”。積極推動(dòng)國道G325線鶴山過境公路建設(shè),完善鶴山城區(qū)大動(dòng)脈;加快推動(dòng)325復(fù)線(含鶴南西江大橋)工程建設(shè),縱深珠三角發(fā)達(dá)地區(qū)腹地;努力推動(dòng)濱江大道鶴山延伸段工程建設(shè),使鶴山與南海、高明等地的路網(wǎng)全面拉通;推動(dòng)做好南沙疏港鐵路選址工作,打破廣鶴兩地行政區(qū)域、增進(jìn)區(qū)間合作。
二是積極配合,推動(dòng)市在建重點(diǎn)項(xiàng)目施工建設(shè)。首先繼續(xù)做好江羅高速公路、江門大道鶴山連接線的后續(xù)銜接工作,爭取江門大道鶴山連接線主、輔道同步建設(shè),確保工程建設(shè)順利開展;其次配合做好江肇高速桃源出入口改善工程實(shí)施,努力提升鶴山門戶形象。
三是加快進(jìn)度,推動(dòng)各項(xiàng)民生交通工程建設(shè)。加快融資項(xiàng)目的征地拆遷工作,全力破解文華北路工程征地拆遷工作難題,力爭早日打通城市斷頭路;加快地方道路大修及橋梁改造工程進(jìn)度,重建雙蒲線雙橋橋以及竹禾線禾谷橋,啟動(dòng)縣道楊宅線項(xiàng)目安保工程,保證道路橋梁安全暢通;加快推動(dòng)公交優(yōu)先民生工程,做好鶴山汽車總站公交樞紐站站前廣場改建工程和大力推進(jìn)公安局辦證大廳公交首末站新建工程,方便市民出行。
四是加大行業(yè)管理創(chuàng)新力度。加快推進(jìn)G325線養(yǎng)護(hù)管理示范路建設(shè)等“迎國檢”項(xiàng)目;拓展農(nóng)村公路硬底化通達(dá)深度,完成
五是落實(shí)《鶴山市城市公共交通規(guī)劃》各項(xiàng)工作。首先優(yōu)化我市公交線網(wǎng)。制定2015年公交線路優(yōu)化調(diào)整方案,重點(diǎn)對(duì)鶴山城區(qū)東片區(qū)及南片區(qū)進(jìn)行線路調(diào)整及公交站建設(shè);加密公交線路班次,進(jìn)一步方便群眾出行。公交企業(yè)計(jì)劃2015年購買20臺(tái)新能源公交車,用于對(duì)線網(wǎng)優(yōu)化后的線路及班次的補(bǔ)充。其次,制定鶴山市公交站亭(牌)建設(shè)實(shí)施方案。圍繞方便、實(shí)用、美觀的建設(shè)思路,堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作”的原則,加快我市公交站亭(牌)建設(shè)速度,明確建設(shè)目標(biāo)及任務(wù),在我市逐步開展公交站亭(牌)建設(shè)和改造。
六是以人為本,提高交通安全保障能力。繼續(xù)深化安全生產(chǎn)管理體制改革的要求,加大隱患排查治理,最大限度預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,為我市交通運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力的保障。開展重大節(jié)假日期間交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保節(jié)日期間無事故發(fā)生。做好“安全生產(chǎn)月”各項(xiàng)宣傳活動(dòng),參加市政府舉行的“安全生產(chǎn)咨詢?nèi)铡被顒?dòng),宣傳交通安全生產(chǎn)法律法規(guī)和應(yīng)急知識(shí),組織開展消防應(yīng)急救援演練活動(dòng)。
二、收入預(yù)算說明
2015 年部門收入預(yù)算6361.68萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入6358.79萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.89萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015 年部門支出預(yù)算6361.68萬元,其中本年支出6361.68萬元,占100%,包括:教育(類)支出5.48萬元,占0.08%,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出286.06萬元,占4.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出76.73萬元,占1.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出199.34萬元,占3.13%;交通運(yùn)輸(類)支出5404.49萬元,占84.91%;住房保障(類)支出124.58萬元,占2%;其他支出265萬元,占4.17%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015 年公共財(cái)政預(yù)算安排的支出共6361.68萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)1538.92萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算4822.76萬元,主要支出項(xiàng)目有公路水路運(yùn)輸支出3332.92萬元、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼855.22萬元、其他交通運(yùn)輸支出155.76萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出199.34萬元、其他支出265萬元等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015 年鶴山市交通運(yùn)輸局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)64.06萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.24萬元。主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險(xiǎn)、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出14.82萬元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)64.06萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算49.24萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.82萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
第二部分 2015年鶴山市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表
第二部分,部門預(yù)算公開表一
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2015 年部門收支預(yù)算總表
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單位名稱:鶴山市交通運(yùn)輸局(含直屬事業(yè)單位)
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單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、公共財(cái)政預(yù)算收入
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6358.79
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一、一般公共服務(wù)
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二、國防
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二、基金預(yù)算收入
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三、公共安全
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四、教育
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5.48
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三、??顚S觅Y金收入
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五、科學(xué)技術(shù)
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六、文化體育與傳媒
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四、事業(yè)收入
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七、社會(huì)保障和就業(yè)
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286.06
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
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76.73
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入
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九、節(jié)能環(huán)保
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)
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199.34
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六、其他收入
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十一、農(nóng)林水
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十二、交通運(yùn)輸
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5404.49
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十三、資源勘探電力信息等
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
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十五、金融
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十六、國土海洋氣象等
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十七、住房保障
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124.58
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十八、糧油物資儲(chǔ)備
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十九、國債還本付息
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二十、其他支出
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265
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本年收入合計(jì)
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6,358.79
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本年支出合計(jì)
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6361.68
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七、上級(jí)補(bǔ)助收入
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二十一、上繳上級(jí)支出
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八、附屬單位上繳收入
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二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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2.89
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收入總計(jì)
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6,361.68
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支出總計(jì)
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6361.68
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。
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第二部分,部門預(yù)算公開表二
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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單位:
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鶴山市交通運(yùn)輸局(含直屬事業(yè)單位)
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|
單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
|
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|
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類
|
款
|
項(xiàng)
|
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|
合 計(jì)
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1,538.92
|
1,538.92
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208
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
283.87
|
283.87
|
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|
05
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
283.87
|
283.87
|
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01
|
歸口管理的行政單位離退休
|
131.70
|
131.70
|
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|||
|
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
152.17
|
152.17
|
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|||
210
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
74.01
|
74.01
|
|
|
|||
|
05
|
|
醫(yī)療保障
|
57.24
|
57.24
|
|
|
|||
|
|
01
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
|
|
|||
|
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
22.24
|
22.24
|
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|||
|
07
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
16.77
|
16.77
|
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|||
|
|
17
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
16.77
|
16.77
|
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221
|
|
|
住房保障支出
|
120.46
|
120.46
|
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|
02
|
|
住房改革支出
|
120.46
|
120.46
|
|
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|||
|
|
01
|
住房公積金
|
120.46
|
120.46
|
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214
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
1060.57
|
1060.57
|
|
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|||
|
01
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
1060.57
|
1060.57
|
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|
|
01
|
行政運(yùn)行
|
674.80
|
674.80
|
|
|
|||
|
|
02
|
一般行政管理實(shí)務(wù)
|
19.93
|
19.93
|
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|
|||
|
|
03
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
|
339.60
|
339.60
|
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|
|
99
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
26.24
|
26.24
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第二部分,部門預(yù)算公開表三
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
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單位:鶴山市交通運(yùn)輸局(含直屬事業(yè)單位)
|
|
|
單位:萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
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類
|
款
|
項(xiàng)
|
||||||
|
|
|
合 計(jì)
|
4,822.76
|
4,822.76
|
|
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205
|
|
|
教育支出
|
5.48
|
5.48
|
|
||
|
08
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
5.48
|
5.48
|
|
||
|
|
03
|
培訓(xùn)支出
|
5.48
|
5.48
|
|
||
208
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
2.19
|
2.19
|
|
||
|
05
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
2.19
|
2.19
|
|
||
|
|
02
|
事業(yè)單位離退休
|
2.19
|
2.19
|
|
||
210
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
2.73
|
2.73
|
|
||
|
05
|
|
醫(yī)療保障
|
2.73
|
2.73
|
|
||
|
|
02
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.73
|
2.73
|
|
||
212
|
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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199.34
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199.34
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13
|
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城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
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199.34
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199.34
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99
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
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199.34
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199.34
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214
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交通運(yùn)輸支出
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4343.90
|
4343.90
|
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01
|
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公路水路運(yùn)輸
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3332.92
|
3332.92
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03
|
機(jī)關(guān)服務(wù)
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39.51
|
39.51
|
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05
|
公路改建
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264.00
|
264.00
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06
|
公路養(yǎng)護(hù)
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15.00
|
15.00
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23
|
航道維護(hù)
|
3.25
|
3.25
|
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||
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|
99
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
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3011.16
|
3011.16
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04
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|
石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼
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855.22
|
855.22
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||
|
|
99
|
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出
|
855.22
|
855.22
|
|
||
|
99
|
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
155.76
|
155.76
|
|
||
|
|
99
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
155.76
|
155.76
|
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||
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.12
|
4.12
|
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||
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.12
|
4.12
|
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||
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|
01
|
住房公積金
|
4.12
|
4.12
|
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229
|
|
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
|
|
||
|
99
|
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
|
|
||
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|
01
|
其他支出
|
265.00
|
265.00
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||
第二部分,部門預(yù)算公開表四
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||||||
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
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|||||||
單位名稱: 鶴山市交通運(yùn)輸局 (含直屬事業(yè)單位)
|
單位:萬元
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項(xiàng)目
|
本年預(yù)算數(shù)
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合計(jì)
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64.06
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1、因公出國(境)費(fèi)用
|
0.00
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||||||
2、公務(wù)接待費(fèi)
|
14.82
|
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||||||
3、公務(wù)用車費(fèi)
|
49.24
|
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||||||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
49.24
|
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||||||
(2)公務(wù)用車購置
|
0.00
|
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||||||
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||||||
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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|||||||
第二部分,部門預(yù)算公開表五
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款
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|||
單位:鶴山市交通運(yùn)輸局
|
單位:萬元
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經(jīng)濟(jì)科目
|
預(yù)算內(nèi)
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||
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
基金預(yù)算
|
|
合計(jì)
|
1,538.92
|
1,538.92
|
|
301 工資福利支出
|
981.44
|
981.44
|
|
30101 基本工資
|
626.40
|
626.40
|
|
30102津貼補(bǔ)貼
|
75.21
|
75.21
|
|
30103獎(jiǎng)金
|
63.04
|
63.04
|
|
30104社會(huì)保障費(fèi)
|
163.30
|
163.30
|
|
30107績效工資
|
53.49
|
53.49
|
|
302 商品和服務(wù)支出
|
131.89
|
131.89
|
|
30207郵電費(fèi)
|
17.89
|
17.89
|
|
30215會(huì)議費(fèi)
|
2.00
|
2.00
|
|
30217公務(wù)接待費(fèi)
|
7.50
|
7.50
|
|
30231公務(wù)用車運(yùn)輸維護(hù)費(fèi)
|
19.04
|
19.04
|
|
30299其他商品和服務(wù)支出
|
85.46
|
85.46
|
|
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
425.59
|
425.59
|
|
30302 退休費(fèi)
|
288.37
|
288.37
|
|
30309獎(jiǎng)勵(lì)金
|
16.76
|
16.76
|
|
30311住房公積金
|
120.46
|
120.46
|
|
310 其他資本性支出
|
-
|
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|
31002 辦公設(shè)備購置
|
-
|
-
|
|
……
|
|
|
|