2017年鶴山市交通運(yùn)輸局預(yù)算基本情況說明
第一部分 交通運(yùn)輸局概況
(一)部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作,開展對(duì)外交流與合作工作等。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市交通運(yùn)輸局編制51個(gè)(含工勤人員2個(gè)),實(shí)有74人(含在編50人,其他人員25人),退休23人。下屬事業(yè)單位編制36個(gè),實(shí)有97人(含其他人員63人),退休30人。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
請點(diǎn)擊查看:2017部門預(yù)算公開表格說明.XLS
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算23446.06萬元;比上年預(yù)算數(shù)增加18960.91萬元,原因是主要增加了主要增加了成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼和公路建設(shè)項(xiàng)目的支出。
2017年本部門支出預(yù)算23446.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加18960.91萬元,原因是主要增加了主要增加了成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼和公路建設(shè)項(xiàng)目的支出。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53.16萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.94萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出14.22萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)53.16萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.66萬元。
其中:
因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算38.94萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.55萬元,減少原因:加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理,實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛使用效率。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.22萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.11萬元,減少原因:減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共67萬元,比2016年增加1.3萬元,增加2%。增加原因是公用經(jīng)費(fèi)增加了。其中:公務(wù)接待費(fèi)4.28萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5.6萬元,其他商品和服務(wù)支出44萬元;辦公設(shè)備購置費(fèi)13.12萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門(含下屬單位)政府采購合計(jì)數(shù)954700元。其中交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算數(shù)131200元:主要用于購買服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、電腦等;公路管理站政府采購數(shù)803400元:主要用于購買工程機(jī)械、投影儀、印刷設(shè)備等;交通管理總站政府采購數(shù)20100元:主要用于購買臺(tái)式電腦及打印機(jī);港航管理所今年無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門占有固定資產(chǎn)占有情況:交通運(yùn)輸局共有車輛6臺(tái),交管總站4臺(tái),公路站3臺(tái),港航所2臺(tái),總共15臺(tái)車。其中包括一般公務(wù)車9臺(tái),執(zhí)勤執(zhí)法車4臺(tái)、公車平臺(tái)租用車2臺(tái)。大型工程機(jī)械設(shè)備1臺(tái)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2017年設(shè)置了公交發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目,預(yù)算資金350萬元。
第四部分 名詞解釋
(對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋,如一般公共預(yù)算、事業(yè)經(jīng)營收入、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等)
(一)、 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
(二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)、其他收入:指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(六)、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(七)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十一)、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)、社會(huì)保障和就業(yè)支出:指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
(十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
(十五)、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括:公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
(十六)、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
(十七)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。