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      2017年鶴山市科工商務局預算基本情況說明
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      2017年科工商務局部門預算公開    


         

      目錄    


         

      第一部分 科工商務局概況    

      一、主要職責    

      二、機構設置    

      第二部分2017年部門預算表    

      一、收支總體情況表    

      二、收入總體情況表    

      三、支出總體情況表    

      四、財政撥款收支總體情況表    

      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)    

      六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)    

      七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)    

      八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算    

      九、政府性基金預算支出情況表    

      十、部門預算基本支出預算表    

      十一、部門預算項目支出及其他支出預算表    

      第三部分2017年部門預算情況說明    

      第四部分 名詞解釋    


         

      第一部分 科工商務局概況    

      1. 主要職責

      鶴山市科工商務局是主管全市工業(yè)發(fā)展、內外貿易、口岸、信息化、科技、無線電通訊、知識產權和專利管理工作的職能部門。主要職能:    

      (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術、工業(yè)、商務、口岸、知識產權和信息化領域的方針、政策和法律法規(guī)政策。    

      (二)負責工業(yè)發(fā)展、對外貿易、國內貿易、經濟合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進工作;促進科技發(fā)展、技術創(chuàng)新,負責全市信息產業(yè)、無線電通信、知識產權和專利管理工作。    

      (三)負責對全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理,擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經濟技術政策,并組織實施。    

      (四)指導企業(yè)技術進步、技術創(chuàng)新、技術改造、技術引進和消化吸收工作,組織和推進新技術、新產品的開發(fā)推廣、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研制。組織實施科技攻關計劃、科技成果重點推廣計劃和技術創(chuàng)新工程等科技計劃項目。    

      (五)負責科技、工業(yè)、商務、口岸建設、知識產權和信息化領域內的各項專項資金項目的申報、管理和使用。    

      (六)推進高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作,擬訂促進產學研結合政策,組織實施深化產學研合作行動計劃,組織重大科技成果應用示范。    

      (七)負責知識產權保護和專利的申報、實施;強化專利執(zhí)法工作,處理專利糾紛;推動知識產權創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設。    

      (八)歸口管理科技成果、科技獎勵、技術市場等工作;科技評估和科技統(tǒng)計管理;促進科技服務機構的發(fā)展;負責科技信息工作、國防科技裝備動員工作。    

      (九)負責工業(yè)節(jié)能工作,擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經濟、資源綜合利用和促進清潔生產工作。    

      (十)依法規(guī)范商品市場運行秩序。推動市場誠信建設,推動農村商業(yè)網點、城市商業(yè)網點規(guī)劃和體系建設。推進生產性服務業(yè)發(fā)展,推行現代流通方式。    

      (十一)負責流通行業(yè)發(fā)展工作,指導和管理再生資源回收工作,依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通、報廢汽車和舊貨流通業(yè)進行監(jiān)督管理。    

      (十二)宏觀指導本市外商投資工作,承擔外商投資企業(yè)和外商投資項目審批的相關工作;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協調解決有關問題;指導、管理加工貿易業(yè)務。    

      (十三)宏觀指導本市對外貿易活動,組織實施科技興貿戰(zhàn)略和國際品牌建設;組織、指導和監(jiān)督對外經貿活動;辦理進出口企業(yè)經營資格備案工作;推動外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展;參與各項外貿促進工作。    

      (十四)監(jiān)測、統(tǒng)計、分析外經貿宏觀運行情況,制訂促進外經貿發(fā)展的工作措施和政策建議;會同有關部門貫徹落實涉及對外貿易的國際規(guī)則和有關政策,處理涉外知識產權和貿易糾紛,促進進出口公平貿易,維護產業(yè)安全。    

      (十五)負責口岸綜合協調管理。    

      (十六)統(tǒng)籌全市信息化建設。推進信息技術和互聯網的普及應用,組織協調和指導信息資源開發(fā)共享、利用,協調指導電子商務以及社會和經濟各領域的信息化應用,協調推進信息化基礎設施建設。    

      (十七)牽頭實施大數據戰(zhàn)略,負責企業(yè)數據信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負責中小微企業(yè)和民營經濟發(fā)展的指導工作。    

      (十八)配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作,協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。    

      (十九)組織協調全市煤炭、電力、油品等重點物資運輸能力供應。負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產、銷售安全的監(jiān)督管理。    

      (二十)承擔工業(yè)園區(qū)綜合協調和考核指導工作。    

      (二十一)貫徹執(zhí)行防震減災方針,擬定地方防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,做好地震監(jiān)測預報工作,開展防震抗震的科普宣傳工作。    

      (二十二)負責制定科學技術普及工作規(guī)劃和政策,推動科普工作發(fā)展。    

      (二十三)承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。    

      二、機構設置    

      (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。    

      (二)本部門內設機構、人員構成情況:科工商務局內設14個股(室),包括:辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務股、商貿流通股、科技發(fā)展股、外貿發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進股、投資促進股、外商投資股、知識產權與地震股、科協。編制48人,實有48人,離退休146人。    

      第二部分2017年部門預算表    


         

      (預算表格詳見附件)    


         

      第三部分2017年部門預算情況說明    

      一、部門預算收支增減變化情況    

      2017年本部門收入預算24254.88萬元,比上年增加4080.38萬元, 增長20.23%,主要原因是增加招商引資經費和扶持企業(yè)專項資金;支出預算24254.88萬元,比上年增加4080.38萬元,增長20.23%, 主要原因是加大了招商引資宣傳和舉辦招商洽談會支出,增加企業(yè)扶持補助,加快實體經濟發(fā)展。    

      二、“三公”經費安排情況說明    

      2017年本部門“三公”經費預算安排24.8萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費9.8萬元,與上年保持不變;公務接待費15萬元,與上年保持不變。    

      三、機關運行經費安排情況    

      2017年,本部門機關運行經費安排64.4萬元,與上年持平。其中:辦公費7.7萬元,水費0.7萬元,電費9.6萬元,郵電費9萬元,差旅費1萬元,公務接待費15萬元,公務用車運行維護費9.8萬元,其他商品和服務支出11.6萬元等。    

      四、政府采購情況    

      2017年本部門政府采購安排1105.16萬元,其中:貨物類采購預算5萬元,服務類采購預算1100.16萬元等。    

      五、國有資產占有使用情況    

      截至2017320日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。    

      六、預算績效信息公開情況    

      2017年本部門實現績效目標管理的項目2個(科技三項費用和外貿發(fā)展資金項目),涉及財政撥款預算654萬元。    

      第四部分 名詞解釋    

      1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。    

      2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。    

      3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

      4.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

      5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務方面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

      6.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

      7.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

      8.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    


         

      附件:副本附表:部門預算公開表格2017.XLS    


         


         

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