——2019年8月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會七次會議上
龍口鎮(zhèn)財政所所長 李毅
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2019年財政預算調整的說明,請予審議。
今年以來,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導下,面對經(jīng)濟下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費的嚴峻形勢,全鎮(zhèn)上下以習近平總書記重要講話精神為統(tǒng)領,我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞“強實業(yè)、改舊城、興旅游、護生態(tài)、惠民生”五大核心任務,牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結構,強化財政規(guī)范化管理,依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2019年財政預算收支計劃。根據(jù)今年上半年預算執(zhí)行情況分析,受鎮(zhèn)財力、政策變化等因素影響,年度預算收支發(fā)生變化,根據(jù)《預算法》的規(guī)定,對本年度一般公共預算收支、政府性基金預算收支情況進行調整如下:
一、2019年一般公共預算收支調整(詳見附件1)
(一)、收入預算調整
1、由于2019年一般公共預算稅收收入預算是參照2018年預測數(shù)核定,前期收取的土地規(guī)模獎勵金可作為非稅收入項目,現(xiàn)根據(jù)2018年稅收收入實績及增加的非稅項目對2019年一般公共預算收入進行調整。2019年我鎮(zhèn)一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)調整為13320萬元,其中稅收收入10709萬元,非稅收入2611萬元,比2018年財政收入實績12220萬元增長9%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,預計實現(xiàn)一般公共預算稅收收入9638萬元,非稅收入2611萬元,教育費附加收入240萬元。
2、截至7月,我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項補助4149萬元,市本級專項補助3131萬元,合計7280萬元。為真實、準確反映我鎮(zhèn)收支情況,擬在年初預算專項轉移支付收入增加4149萬元,其他轉移支付增加1713萬元,預計全年上級補助收入合計8165萬元。
3、上年結余收入為73萬元,比年初預算增加73萬元,為我鎮(zhèn)2018年教育費附加收入。上年結余資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用,計劃11萬元用于教師培訓,62萬元用于我鎮(zhèn)中小學教室設備采購、教學基礎設施建設工程等相關支出。
綜上三項合計,擬將本年度一般公共預算收入調整為20727萬元。
(二)支出預算調整
為進一步貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神和國務院關于樹立帶頭過緊日子的思想、嚴格控制和壓減一般性支出的要求,我鎮(zhèn)加強預算支出管理,騰挪出更多資金用于保障和改善民生,將一般性支出年初計劃的650萬元壓減為347萬元,具體情況如下:差旅費由10萬元壓減為5萬元,會議費由30萬元壓減為25萬元,培訓費由65萬元壓減為47萬元,公務接待費由66萬元壓減為63萬元,勞務費由267萬元壓減為109萬元,公務用車運行維護費由56萬元壓減為50萬元,其他交通費用由155萬元壓減為48萬元。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計劃,切實提升工業(yè)發(fā)展質量、完善城鎮(zhèn)發(fā)展功能、打造鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、推進鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、構建社會治理大格局、打造務實高效政府,我鎮(zhèn)財政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對一般公共預算支出作出部分科目調整增加,并根據(jù)工作安排對中央、省、江門及鶴山的上級補助收入進行了支出分配,本年度一般公共預算支出調整如下:
一般公共服務支出5058萬元;
公共安全支出275萬元;
教育支出3243萬元;
文化旅游體育與傳媒支出32萬元;
社會保障和就業(yè)支出3814萬元;
衛(wèi)生健康支出3606萬元;
節(jié)能環(huán)保支出73萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元;
農林水支出2160萬元;
交通運輸支出75萬元;
資源勘探信息等支出14萬元;
住房保障支出155萬元;
災害防治及應急管理支出47萬元;
專項上解支出2130萬元。
綜上所述,按照收支平衡的原則,一般公共預算支出調整為20727萬元。
二、2019年政府性基金預算收支調整(詳見附件2)
(一)收入預算調整
1、截至7月,我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入490萬元,鶴山市本級下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入2321萬元,合計2811萬元。
2、由于受房地產(chǎn)交易市場不樂觀影響,我鎮(zhèn)土地出讓進程未達預期,國有土地使用權出讓收入大幅減收,預計完成627萬元。
3、政府性基金預算上年結余收入56萬元。
綜上所述,擬將本年度政府性基金預算收入調整為3944萬元。
(二)支出預算調整
根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級補助資金性質及上年結余收入的統(tǒng)籌安排,本年度政府性基金預算支出調整如下:
(1)社會保障和就業(yè)支出50萬元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出3848萬元;
(3)農林水支出8萬元;
(4)彩票公益金安排的支出38萬元。
綜上所述,按照收支平衡的原則,政府性基金預算支出調整為3944萬元。
三、2019年下半年財政工作相關工措施
(一)深挖財源,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長
加強與稅務部門的協(xié)作,嚴格依法治稅,堅持抓大不放小,強化稅務稽查,堵塞跑冒滴漏,做到應收盡收,減少稅收流失;切實做好非稅繳稅入庫工作,積極追收村級留成地的租金,繼續(xù)挖潛其他非稅,確保非稅收入與上年持平。
(二)堅持促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展
堅持“保重點,壓一般,促發(fā)展”的原則,全力保障重點支出,嚴格控制一般性支出,不斷提高資金使用效率。堅持以人為本,優(yōu)先安排和保障民生支出,重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障、生態(tài)環(huán)境及農林水等支出,將財力向社會公共事業(yè)傾斜,促進社會和諧發(fā)展。
(三)規(guī)范專項資金管理,提高資金使用效益
督促各職能部門加強與上級部門進行項目溝通,爭取我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展專項資金;督促各職能部門抓緊項目進度,由財政統(tǒng)籌專項資金的管理,及時按進度支付,減少資金沉淀、避免上級收回存量資金,保證資金??顚S?,以資金保障扎實辦好民生實事。
專此報告,請審議。
附件1:鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預算調整表.xls
附件2:鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預算調整表.xls
附件3:2019年鶴山市龍口鎮(zhèn)一般公共預算“三公”經(jīng)費表.xls