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      關于龍口鎮(zhèn)2020年財政預算調整方案的報告
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        各位代表:

        受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會作龍口鎮(zhèn)2020年財政預算調整的說明,請予審議。

        今年以來,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持下,面對新型冠狀病毒疫情和經濟下行壓力加大的影響,我鎮(zhèn)財政工作落實好過“緊日子”的要求,全面做好“六穩(wěn)”工作,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定,優(yōu)化財政支出結構,強化財政規(guī)范化管理,依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2020年財政預算收支計劃。根據(jù)今年上半年預算執(zhí)行情況分析,受鎮(zhèn)財力、疫情等因素影響,年度預算收支發(fā)生變化,按照《預算法》的規(guī)定,對本年度一般公共預算收支、政府性基金預算收支情況進行調整如下:

        一、一般公共預算收支調整(詳見附件1

        (一)收入預算調整

        1、由于2020年一般公共預算稅收收入預算是參照2019年預測數(shù)核定,現(xiàn)根據(jù)2019年一般公共預算收入實績及下半年收取的土地規(guī)模獎勵金預測,對2020年一般公共預算收入進行調整。2020年我鎮(zhèn)一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)調整為15767萬元,其中稅收收入12467萬元,非稅收入3300萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成,預計實現(xiàn)一般公共預算稅收收入11220萬元,非稅收入3300萬元。

        2、截至8月,我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項補助1741萬元,市本級專項補助1704萬元,合計3445萬元。為真實、準確反映我鎮(zhèn)收支情況,擬在年初預算其他轉移支付增加1819萬元,預計全年上級補助收入合計6438萬元。

        綜上兩項合計,擬將本年度一般公共預算收入調整為20958萬元。

        (二)支出預算調整

        考慮到疫情影響等因素,結合“保基層運轉”、“保基本民生”等“六?!币?,我鎮(zhèn)加強預算支出管理,樹立帶頭過緊日子的思想,壓減“三公”經費,騰挪出更多資金用于保障和改善民生,具體情況如下:會議費由25萬元壓減為19萬元,公務用車運行維護費由50萬元壓減為35萬元,壓縮比例為28%。

        圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計劃,在決勝脫貧攻堅之際,全力保障民生支出需求、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產業(yè)、打造產業(yè)平臺、推進鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、建設大灣區(qū)現(xiàn)代化城鎮(zhèn),我鎮(zhèn)財政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對一般公共預算支出作出部分科目調整增加,并根據(jù)工作安排對中央、省、江門及鶴山的上級補助收入進行了支出分配,本年度一般公共預算支出調整如下:

        (1)一般公共服務支出6811萬元;

       ?。?)公共安全支出288萬元;

       ?。?)教育支出4210萬元;

       ?。?)文化旅游體育與傳媒支出191萬元;

       ?。?)社會保障和就業(yè)支出4183萬元;

       ?。?)衛(wèi)生健康支出2203萬元;

       ?。?)節(jié)能環(huán)保支出50萬元;

       ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出262萬元;

       ?。?)農林水支出996萬元;

        (10)交通運輸支出76萬元;

        (11)資源勘探信息等支出12萬元;

        (12)住房保障支出165萬元;

       ?。?3)災害防治及應急管理支出23萬元;

       ?。?4)專項上解支出1488萬元。

        綜上所述,按照收支平衡的原則,一般公共預算支出調整為20958萬元。

        二、政府性基金預算收支調整(詳見附件2

        (一)收入預算調整

        1、截至8月,我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入496萬元,鶴山市本級下達我鎮(zhèn)政府性基金補助收入1873萬元,合計2369萬元。

        2、政府性基金預算上年結余收入53萬元。

        綜上所述,擬將本年度政府性基金預算收入調整為5876萬元。

        (二)支出預算調整

        根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級補助資金性質及上年結余收入的統(tǒng)籌安排,本年度政府性基金預算支出調整如下:

       ?。?)社會保障和就業(yè)支出141萬元;

       ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5695萬元;

       ?。?)彩票公益金安排的支出40萬元。

        綜上所述,按照收支平衡的原則,政府性基金預算支出調整為5876萬元。

        三、下半年財政工作相關工措施

        (一)克服困難,全力彌補財力缺口

        積極應對疫情和減稅降費、政策性退稅等客觀因素影響,加強與稅務部門的協(xié)作,在落實各項減稅降費的政策下,努力挖潛增收,堅持依法治稅,嚴禁征收“過頭稅費”;切實做好非稅繳稅入庫工作,積極盤活國有資源資產,加強對增減掛鉤節(jié)余指標供應土地形成的土地出讓收入的征收管理,繼續(xù)挖潛其他非稅。

        (二)加強統(tǒng)籌,提升資金保障能力

        積極清理和盤活存量資金、存量資產,加強財政暫付款、結余結轉資金收回力度,切實用好存量資金。積極搶抓國家穩(wěn)投資重大機遇,如落實江門市(鶴山)精細化工產業(yè)園重點項目建設經費保障,加快申報廣東省政府專項債券,拓寬重大項目建設資金渠道。

        (三)聚焦重點工作,全力保障民生支出需求

        以“六穩(wěn)”為主線,堅持“保重點、壓一般、促發(fā)展”原則,全力保障重點支出,從嚴控制會議費、差旅費、委托業(yè)務費等支出,進一步壓減非急需、非剛性支出,削減或取消低效無效資金。堅持以人為本,優(yōu)先安排和保障民生支出,重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障、生態(tài)環(huán)境及農林水等支出,將財力向社會公共事業(yè)傾斜,保障社會穩(wěn)定有序發(fā)展。

        (四)規(guī)范專項資金管理,提高資金使用效益

        督促各職能部門抓緊項目進度,及時跟進專項資金支出進度,減少資金沉淀、避免上級收回存量資金,提高資金配置效率和使用效益,保證資金??顚S?,以資金保障扎實辦好民生實事。

        專此報告,請審議。




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