目 錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責(zé)
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能:組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作,完善職業(yè)資格制度,負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作;完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實(shí)施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作;完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作;組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;對社會保險基金管理實(shí)施行政監(jiān)督,建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
納入部門預(yù)算編制有下屬3個單位,包括:參公單位人才管理辦公室、事業(yè)單位勞動就業(yè)服務(wù)管理中心和勞動人事爭議調(diào)解仲裁院。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入2016年部門決算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位鶴山市人才管理辦公室和屬下事業(yè)單位鶴山市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、鶴山市勞動人事爭議調(diào)解仲裁院。
我局下設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、工資福利股、公務(wù)員管理辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、勞動關(guān)系股、社會保險綜合管理股、財務(wù)與保險基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)股、工傷管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算表(見附件)
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
2016年支出決算5673.90萬元,其中:財政撥款支出3674.57萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1726.12萬元,占46.97%,其中:工資福利支出1055.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助523.61萬元,商品和服務(wù)支出147.17萬元,其他資本性支出等支出0.17萬元;項(xiàng)目支出決算1948.45萬元,占53.03%,主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)支出92.61萬元,教育支出4.62萬元,社會保障和就業(yè)支出1781.69萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.76萬元,農(nóng)林水支出20.62萬元,資源勘探信息等支出6.15萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算5673.90元,完成年度收入預(yù)算的100%。2016年支出決算5673.90萬元,完成年度支出預(yù)算的100%。比上一年度增加2885.41萬元,主要是工資保證金收入。
二、2016年收入決算情況說明
2015年收入決算5673.90,其中:財政撥款收入3674.57元。
2016年財政撥款收入按用途劃分,基本支出收入1726.12元,占財政撥款收入的46.97,另一用途,項(xiàng)目收入決算1948.45元,占53.03%。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算5673.90元,其中:財政撥款支出3674.57元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1726.12元,占財政撥款支出的46.97%,另一用途,項(xiàng)目支出決算1948.45元,占53.03%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入3674.57萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1165.14 萬元,增長31.71%;主要原因是上級追加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,本單位沒有該項(xiàng)預(yù)算;一般公共預(yù)算財政撥款支出3674.57萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1165.14萬元,增長31.71%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,主要原因是上級增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出范圍。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財政撥款出3674.57萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1726.12萬元,占財政撥款支出的46.97%,另一用途,項(xiàng)目支出決算1948.45萬元,占53.03%
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出1726.12萬元,占46.97%,其中:工資福利支出1055.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助523.61萬元,商品和服務(wù)支出147.17萬元,其他資本性支出等支出0.17萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出共31.04萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.3萬元,主要包括:(1)其中2萬元用于平臺用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(2)公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.3元,平均每輛3.55萬元。比2015年增加0.9萬元,主要是由于車輛維修次數(shù)較多(3)公務(wù)用車購置數(shù)量為0,購置費(fèi)為0。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出19.97萬元,接待批次209次,接待人數(shù)2087人次。主要用于接待廣西對口單位考察勞務(wù)人員、上級指導(dǎo)工作等。比2015年減少4.19萬元,主要是由于我局嚴(yán)格按照江門市文件要求執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,做到能合并的接待一并接待,減少支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額199.34萬元
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,轎車共4輛都是一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
預(yù)算績效管理工作由市財政局牽頭開展,今后本單位將嚴(yán)格按照市財政局的安排和部署開展該項(xiàng)工作,加強(qiáng)部門預(yù)算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
鶴山市人力資源和社會保障局