2016年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
主要職責(zé)
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排;起草《政府工作報(bào)告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問(wèn)題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負(fù)責(zé)組織向上級(jí)報(bào)送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負(fù)責(zé)前來(lái)我市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作;負(fù)責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作;指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施市人民防空工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作;負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應(yīng)急管理辦公室、市金融服務(wù)辦公室;下設(shè):法制局、市人民防空辦公室。
人員構(gòu)成情況:鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦)共有行政編制45名,實(shí)有41人;機(jī)關(guān)工勤編制18名,實(shí)有17人;離退休36人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 2413.19 | 一、基本支出 | 1422.34 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 990.85 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 2413.19 | 本年支出合計(jì) | 2413.19 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) | 2413.19 | 支出總計(jì) | 2413.19 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 2413.19 |
一般公共預(yù)算撥款 | 2413.19 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 2413.19 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計(jì) | 2413.19 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 1,422.34 |
工資福利支出 | 959.40 |
一般商品和服務(wù)支出 | 136.30 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 326.64 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
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二、項(xiàng)目支出 | 990.85 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 990.85 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
其他類項(xiàng)目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0.00 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
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本年支出合計(jì) | 2413.19 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計(jì) | 2413.19 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 2413.19 | 一、一般公共預(yù)算 | 2413.19 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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本年收入合計(jì) | 2413.19 | 本年支出合計(jì) | 2413.19 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 2413.19 | 支出總計(jì) | 2413.19 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 2413.19 | 1422.34 | 990.85 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 2050.26 | 1059.80 | 990.46 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1959.47 | 1059.80 | 899.67 |
[2010301]行政運(yùn)行 | 995.00 | 995.00 | 0.00 |
[2010302]一般行政管理事務(wù) | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
[2010303]機(jī)關(guān)服務(wù) | 182.67 | 0.00 | 182.67 |
[2010305]專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
[2010306]政務(wù)公開審批 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
[2010307]法制建設(shè) | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 | 90.79 | 0.00 | 90.79 |
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 | 90.79 | 0.00 | 90.79 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 49.31 | 48.92 | 0.39 |
[21005]醫(yī)療保障 | 36.29 | 35.90 | 0.39 |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 36.29 | 35.90 | 0.39 |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 1422.34 |
[301]工資福利支出 | 959.40 |
[30101]基本工資 | 516.01 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 58.25 |
[30103]獎(jiǎng)金 | 177.91 |
[30104]社會(huì)保障繳費(fèi) | 207.23 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 136.30 |
[30207]郵電費(fèi) | 24.10 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | 5.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | 40.70 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 56.50 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 326.64 |
[30302]退休費(fèi) | 218.15 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 13.03 |
[30311]住房公積金 | 95.46 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 990.85 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 932.79 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | 25.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 90.50 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 55.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 762.29 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.39 |
[30307]醫(yī)療費(fèi) | 0.39 |
[310]其他資本性支出 | 57.67 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 57.67 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 1785.25 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 155.50 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 60.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 60.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 95.50 |
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注:
1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
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注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1422.34 | 1422.34 | 1422.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 1422.34 | 1422.34 | 1422.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 959.40 | 959.40 | 959.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 326.64 | 326.64 | 326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 990.85 | 990.85 | 990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 990.85 | 990.85 | 990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
駐京聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
春節(jié)慰問(wèn)及新春團(tuán)拜活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政復(fù)議案件辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
緝私補(bǔ)助專項(xiàng)資金 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
后勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重大活動(dòng)、重要會(huì)議、政府機(jī)關(guān)管理等方面支出 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府政務(wù)公開審批專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法制建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
離休干部醫(yī)療費(fèi) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2413.19萬(wàn)元,比上年增加58.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加;支出預(yù)算2413.19萬(wàn)元,比上年增加58.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排155.50萬(wàn)元,比上年減少144.50萬(wàn)元,下降48.17%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費(fèi)支出,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)60萬(wàn)元,比上年減少40萬(wàn)元,下降40%,主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理、部分車輛外借其他單位使用;公務(wù)接待費(fèi)95.50萬(wàn)元,比上年減少104.50萬(wàn)元,下降52.25%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排136.30萬(wàn)元,比上年增加26.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.83%,主要原因是增加交通補(bǔ)貼。其中:郵電費(fèi)24.10萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用40.70萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出56.50萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排57.67萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算57.67萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛,其中13輛外借,本單位使用12輛,均為一般公務(wù)用車。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
鶴山市人民政府辦公室2016年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表:部門預(yù)算公開表格說(shuō)明(市府辦2016).XLS