第一部分
2015年鶴山市人民政府辦公室預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責(zé)市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負責(zé)組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負責(zé)前來我市進行公務(wù)活動的上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作;負責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作;指導(dǎo)、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作;負責(zé)組織實施市人民防空工作;負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作;負責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費的預(yù)算決算、財務(wù)開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況。
鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦)共有行政編制43名,實有42人;機關(guān)工勤編制17名,實有17人;離退休34人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
深入貫徹黨的十八屆四中全會、中央經(jīng)濟工作會議和市委十一屆六次全會精神,認真履行溝通協(xié)調(diào)、審核把關(guān)、督促落實、服務(wù)保障等職責(zé),推動完成市委市政府提出的目標(biāo)任務(wù),推動辦公室整體建設(shè)上新臺階。一是做好輔政提效。推動公文審核、完善辦文工作流程、調(diào)查研究、壓減文山海等工作上新臺階。二是加強督查督辦。全力抓好黨委政府中心工作和重點任務(wù)的落實,圍繞“六大核心任務(wù)”,全力推動新一輪大發(fā)展,著力建設(shè)產(chǎn)業(yè)強市、宜居城鄉(xiāng),提升基本公共服務(wù)均等化水平,努力爭當(dāng)江門先進(裝備)制造業(yè)發(fā)展先鋒,加快建設(shè)幸福鶴山,并及時開展督促檢查通報。三是推進信息發(fā)布。督促各級各部門完善“重點領(lǐng)域信息公開專欄”設(shè)置和信息發(fā)布工作,及時更新各項重點領(lǐng)域信息。進一步完善我市網(wǎng)上辦事大廳建設(shè),多渠道拓展公開載體,搭建公眾信息平臺,及時、準(zhǔn)確發(fā)布各類政府信息,提升政府工作的透明度。四是強化應(yīng)急值守。及時組織修訂、完善應(yīng)急預(yù)案,加強應(yīng)急平臺體系建設(shè),嚴格執(zhí)行24小時值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。圍繞安全生產(chǎn)、社會穩(wěn)定、民生保障、公共衛(wèi)生事件和災(zāi)情等重點領(lǐng)域,切實做好隱患排查、信息報送、輿情監(jiān)測工作,全力確保社會和諧穩(wěn)定。五是狠抓隊伍建設(shè)。加強干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、廉潔從政教育和提拔任用工作。加強機關(guān)黨的建設(shè),突出抓好黨支部班子建設(shè),落實黨支部目標(biāo)管理責(zé)任,強化“三會一課”制度管理;進一步推進活力機關(guān)建設(shè),增強團隊凝聚力,積極建設(shè)和諧機關(guān)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算2354.66萬元,其中:公共財政預(yù)算收入2354.66萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算2354.66萬元,其中本年支出2354.66萬元,占100%,包括:一般公共服務(wù)(類)支出1974.10萬元,占83.84%;社會保障和就業(yè)(類)支出240.68萬元,占10.22%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出48.39萬元,占2.05%;金融(類)支出4.19萬元,占0.18%;國土海洋氣象等(類)支出0.5萬元,占0.02%;住房保障(類)支出86.80萬元,占3.69%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2354.66萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1212.76萬元。
項目支出預(yù)算1141.90萬元,為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出,如重大項目招商活動、政府政務(wù)公開審批、法制建設(shè)、重點項目協(xié)調(diào)支出、信訪事務(wù)、緝私辦案、后勤服務(wù)、春節(jié)慰問、撫恤金等方面的開支。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計300萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出為零。
(二)公務(wù)用車購置費支出為零。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出100萬元,主要包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出200萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因
2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計300萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少140萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算為零元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為零元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算100萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元,減少原因:公車保有量由原來22輛減少為17輛,加強公務(wù)用車使用管理。
(四)公務(wù)接待費支出預(yù)算200萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少110萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待開支。
第二部分