市本級2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、 部門職責(zé)
鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局是鶴山市人民政府綜合管理全市食品藥品監(jiān)管工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、依法可食用陸生野生動物,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),推動建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、市人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制,建立食品藥品重大信息直報(bào)制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,貫徹落實(shí)國家、省、江門市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息;組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。組織實(shí)施國家和省制定的食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃,根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件檢測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的相關(guān)行政許可和監(jiān)督管理,組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)測互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和交易行為;組織查處本區(qū)域內(nèi)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置工作。負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)放射性藥品、麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等特殊藥品(以下稱特殊藥品)監(jiān)督管理。監(jiān)測藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告。負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳工作、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。承擔(dān)市食品安全委員會日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。督促檢查市有關(guān)部門履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。承辦市委、市政府、市食品安全委員會和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)股(食安辦)、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥械安全監(jiān)管股、?;O(jiān)管股、政策法規(guī)股、稽查局等9個職能股室,設(shè)雅瑤食品藥品監(jiān)管所、龍口食品藥品監(jiān)管所、鶴城食品藥品監(jiān)管所、宅梧食品藥品監(jiān)管所4個派出機(jī)構(gòu)。
本部門機(jī)關(guān)核定人員編制32名,其中行政編制17名,行政執(zhí)法專項(xiàng)編制15名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。核定4個食品藥品監(jiān)督管理所行政執(zhí)法專項(xiàng)編制34 名,2015年實(shí)有在職人員54名、離退休人員5名。
本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
976.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
2 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
||
7 |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
22.72 |
||
8 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
883.28 |
||
九、住房保障支出 |
68.67 |
||||
...... |
|||||
本年收入合計(jì) |
9 |
976.49 |
本年支出合計(jì) |
22 |
976.67 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.18 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
12 |
25 |
||||
合計(jì) |
13 |
976.49 |
合計(jì) |
26 |
976.67 |
收入決算表 |
|||||||||
公開02表 |
|||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
976.67 |
976.67 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.7 |
22.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
883.10 |
883.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.67 |
68.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出決算表 |
||||||||
公開03表 |
||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
976.67 |
832.99 |
143.68 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.72 |
22.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
883.28 |
741.60 |
141.68 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.67 |
68.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
公開04表 |
|||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
976.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
2 |
2 |
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||||
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|||||||
7 |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
22.72 |
22.72 |
|||||
8 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
883.28 |
883.28 |
|||||
九、住房保障支出 |
68.67 |
68.67 |
|||||||
...... |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
976.49 |
本年支出合計(jì) |
23 |
976.67 |
976.67 |
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.18 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0.18 |
25 |
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
|||||||
13 |
27 |
||||||||
合計(jì) |
14 |
976.67 |
合計(jì) |
28 |
976.67 |
976.67 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
公開05表 |
||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
976.67 |
832.99 |
143.68 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.00 |
0 |
2.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
22.72 |
22.72 |
0 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
883.28 |
741.6 |
141.68 |
||
221 |
住房保障支出 |
68.67 |
68.68 |
0 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
公開06表 |
||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
301 |
工資福利支出 |
557.04 |
301 |
工資福利支出 |
||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
83.59 |
||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
98.30 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
||||
310 |
其他資本性支出 |
310 |
其他資本性支出 |
94.05 |
||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
666.35 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
177.64 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||
公開07表 |
||||||||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|||||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
60.2 |
0 |
52.6 |
26.60 |
26.00 |
7.60 |
55.7 |
0 |
50.66 |
26.60 |
24.06 |
5.04 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
公開08表 |
||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||||
公開09表 |
|||||||||||||
部門:鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局 |
單位:萬元 |
||||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
60.2 |
0 |
52.6 |
26.60 |
26.00 |
7.60 |
55.7 |
0 |
50.66 |
26.60 |
24.06 |
5.04 |
第三部分 鶴山市食品藥品監(jiān)督管理局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算976.49萬元,其中:財(cái)政撥款支出976.49萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出833.00萬元,占85.31%,其中:工資福利支出557.05萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助98.30萬元,商品和服務(wù)支出83.60萬元,其他資本性支出等支出94.05萬元;項(xiàng)目支出決算883.10萬元,占90.44%,主要支出項(xiàng)目有公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)、食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年總收入976.67萬元,其中財(cái)政撥款收入976.49萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.18萬元,支出總計(jì)976.67萬元。其中一般公共服務(wù)支出2萬元,社會保障和就業(yè)支出22.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育883.28萬元,住房保障支出68.67萬元。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算976.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入976.49萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
1、基本支出833萬元,占85.29%,其中:工資福利支出557萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.3萬元,商品和服務(wù)支出27.3萬元,其他資本性支出等支出94.1萬元;
2、項(xiàng)目支出143.67萬元,占14.71%。按支出功能科目劃分,其中一般公共服務(wù)支出2.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出141.67萬元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入976.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元,增長13.08%,主要原因是人員增加,基本支出相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.67萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加112.95萬元,增長13.08%,主要原因是人員增加,基本支出相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算支出143.68萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出141.68萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出833.00萬元,其中食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出714.86萬元,占85.82%。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共55.70萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.66萬元,主要包括:(1)更新購置小車2輛,購置支出26.6萬元;(2)公務(wù)車保有量7輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.06萬元,平均每輛3.44萬元。有關(guān)情況:食品藥品監(jiān)管體制改革后,下設(shè)派出機(jī)構(gòu)4個,承擔(dān)監(jiān)管職能大幅增加,執(zhí)法任務(wù)繁重,車輛使用頻密。主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險費(fèi)、年審費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.04萬元,主要用于包括按有關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,主要用于上級部門對我市食品藥品工作的檢查、各市區(qū)學(xué)習(xí)交流的接待支出等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.64萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本局政府采購支出46.62萬元,主要用于執(zhí)法裝備提升和信息化建設(shè)等。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
2015年國有資產(chǎn)年初數(shù)為158.31萬元,年末數(shù)為248.97萬元。本部門單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1、績效管理工作總體情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。從評價情況來看,年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出