鶴山市司法局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市司法局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市司法局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門,主要職責(zé)如下:貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案,負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作,擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;負(fù)責(zé)法制宣傳,普及法律常識,參與依法治理和司法協(xié)助工作;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作;負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作;承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、 機構(gòu)設(shè)置
鶴山市司法局屬于縣級行政單位,設(shè)政工辦(副科級)、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作股6個內(nèi)設(shè)機構(gòu);直屬行政機構(gòu)1個,鶴山市法律援助處;派出機構(gòu)10個,分別為沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所;下屬事業(yè)單位1個,為廣東省鶴山市公證處。
納入部門決算編制單位1個,為行政單位鶴山市司法局。
第二部分 鶴山市司法局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 |
部門:鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 723.15 | 一、公共安全支出 | 14 | 600.07 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 15 | 72.14 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 16.46 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、國土海洋氣象等支出 | 17 | 4.69 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 18 | 31.79 |
六、其他收入 | 6 | 2.27 |
| 19 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合計 | 9 | 725.42 | 本年支出合計 | 22 | 725.15 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 23 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 8.45 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 8.72 |
| 12 |
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| 25 |
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合計 | 13 | 733.87 | 合計 | 26 | 733.87 |
收入決算表 | ||||||||||
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| 公開02表 | |
部門: |
| 鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 725.42 | 723.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | |||
204 | 公共安全支出 | 600.34 | 598.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | ||
20406 | 司法 | 600.34 | 598.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | ||
2040601 | 行政運行 | 307.87 | 307.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 10.83 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣傳 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 133.55 | 133.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 111.58 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2201 | 國土資源事務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表 | ||||||||||
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| 公開03表 | ||
部門: | 鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 725.15 | 492.59 | 232.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 600.07 | 372.20 | 227.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 600.07 | 372.20 | 227.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政運行 | 307.87 | 291.33 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040605 | 普法宣傳 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040606 | 律師公證管理 | 133.55 | 70.31 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040607 | 法律援助 | 111.58 | 0.00 | 111.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2201 | 國土資源事務(wù) | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
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| 公開04表 | |
部門:鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 723.15 | 一、公共安全支出 | 15 | 598.07 | 598.07 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、國土海洋氣象等支出 | 18 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、住房保障支出 | 19 | 31.79 | 31.79 | 0.00 | |
| 6 |
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| 20 |
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| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計 | 9 | 723.15 | 本年支出合計 | 23 | 723.15 | 723.15 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合計 | 14 | 723.15 | 合計 | 28 | 723.15 | 723.15 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 |
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部門: | 鶴山市司法局 |
| 單位:萬元 |
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項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
| |||||||||
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||
合計 | 723.15 | 490.59 | 232.56 |
| |||||||
204 | 公共安全支出 | 598.07 | 370.20 | 227.87 |
| ||||||
20406 | 司法 | 598.07 | 370.20 | 227.87 |
| ||||||
2040601 | 行政運行 | 307.87 | 291.33 | 16.54 |
| ||||||
2040602 | 一般行政管理事務(wù) | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| ||||||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 17.64 | 0.00 | 17.64 |
| ||||||
2040605 | 普法宣傳 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
| ||||||
2040606 | 律師公證管理 | 133.55 | 70.31 | 63.24 |
| ||||||
2040607 | 法律援助 | 111.58 | 0.00 | 111.58 |
| ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 |
| ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 |
| ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72.14 | 72.14 | 0.00 |
| ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| ||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| ||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| ||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| ||||||
2201 | 國土資源事務(wù) | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| ||||||
2200199 | 其他國土資源事務(wù)支出 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| ||||||
221 | 住房保障支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 31.79 | 31.79 | 0.00 |
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2210201 | 住房公積金 | 31.79 | 91.79 | 0.00 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 | |||
部門: | 鶴山市司法局 |
| 單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||
301 | 工資福利支出 | 304.89 | 301 | 工資福利支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 216.96 | 30101 | 基本工資 | 0.00 | |||
30102 | 津貼補貼 | 32.15 | 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | |||
30103 | 獎金 | 26.12 | 30103 | 獎金 | 0.00 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 26.14 | 30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 3.52 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 39.68 | |||
30201 | 辦公費 | 0.00 | 30201 | 辦公費 | 2.38 | |||
30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.09 | |||
30205 | 水費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.20 | |||
30206 | 電費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 1.01 | |||
30207 | 郵電費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 9.80 | |||
30213 | 維修(護(hù))費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 3.37 | |||
30214 | 租賃費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.08 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 11.60 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.15 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 146.02 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | |||
30302 | 退休費 | 75.16 | 30302 | 退休費 | 0.00 | |||
30305 | 生活補助 | 1.10 | 30305 | 生活補助 | 0.00 | |||
30306 | 救濟(jì)費 | 4.32 | 30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 12.58 | 30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | |||
30309 | 獎勵金 | 5.44 | 30309 | 獎勵金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公積金 | 47.42 | 30311 | 住房公積金 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費合計 | 450.91 | 公用經(jīng)費合計 | 39.68 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開07表 | ||
部門: | 鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | |||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
38.5 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 22.8 | 34 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 18.31 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門: | 鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
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無 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開09表 | |
部門: | 鶴山市司法局 |
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| 單位:萬元 | |||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
38.5 | 0 | 15.7 | 0 | 15.7 | 22.8 | 34 | 0 | 15.69 | 0 | 15.69 | 18.31 |
第三部分 鶴山市司法局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:
2015年支出決算725.15萬元,其中:財政撥款支出723.15萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出490.59萬元,占67.84%,其中:工資福利支出304.89萬元,對個人和家庭的補助146.02萬元,商品和服務(wù)支出39.68萬元;項目支出決算232.56萬元,占32.16%,主要支出項目有行政運行、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出、其他國土資源事務(wù)支出等。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2015年度部門收入決算725.42萬元,其中財政撥款收入723.15萬元,比2014年決算數(shù)增加91.21萬元,主要原因:一是按照國家的規(guī)定對人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整;二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補貼;三是新增加了一村(社區(qū))一法律顧問工作經(jīng)費;四是新增加了公共法律服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費;其他收入2.27萬元,比2014年決算數(shù)減少2.54萬元,主要原因了按照市的規(guī)定,我局辦公樓的租金收入由專門部門管理,并由該單位收取。
(二)年度支出總體情況
2015年度總支出決算725.15萬元,其中財政撥款支出723.15萬元,比2014年決算數(shù)增加91.21萬元,主要原因:一是按照國家的規(guī)定對人員的基本工資進(jìn)行了調(diào)整;二是公務(wù)用車改革之后新增了在職人員公務(wù)交通補貼;三是新增加了一村(社區(qū))一法律顧問工作經(jīng)費;四是新增加了公共法律服務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費。
二、2015年收入決算情況說明
2015年度收入合計725.42萬元,其中財政撥款收入723.15萬元,占本年收入的99.69%。其中:
公共安全支出(類)598.07萬元,占財政撥款收入的82.70%。包括:司法(款)598.07萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)72.14萬元,占財政撥款收入的9.98%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)16.46萬元,占財政撥款收入的2.28%。包括:醫(yī)療保障(款)12.58萬元,計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元。
國土海洋氣象等支出(類)4.69萬元,占財政撥款收入的0.65%。包括:國土資源事務(wù)(款)4.69萬元。
住房保障支出(類)31.79萬元,占財政撥款收入的4.39%。包括:住房改革支出(款)31.79萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年度支出合計725.15萬元。具體如下:
(一)基本支出492.59萬元,占本年支出的67.93%。其中:公共安全支出(類)司法(款)372.20萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元,主要用于退休費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)12.58萬元,主要用于社會保障繳費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元,主要用于計劃生育獎勵金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)31.79萬元,主要用于住房公積金。
(二)項目支出232.56萬元,占本年支出的32.07%。其中:公共安全支出(類)司法(款)227.87萬元,主要用于各專項業(yè)務(wù)的商品和服務(wù)支出、其他資本性支出;國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)4.69萬元,主要用于國土相關(guān)普法事務(wù)支出。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入723.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬元,減少6.16 %,主要原因是堅持厲行節(jié)約,按照實際工作部分專項支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財政撥款支出723.15萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少41.95萬元,減少6.16%,主要原因是堅持厲行節(jié)約,按照實際工作部分專項支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共財政撥款支出合計723.15萬元,占本年支出的99.72%,與2014年相比,增加91.21萬元,增長14.43%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:公共安全支出(類)司法(款)598.07萬元,占82.70%;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)72.14萬元,占9.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)12.58萬元,占1.74%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)3.88萬元,占0.54%;國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)4.69萬元,占0.65%;住房保障支出(類)住房改革支出(款)31.79萬元,占4.39%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出490.59萬元,其中:人員經(jīng)費支出450.91萬元;公用經(jīng)費支出39.68萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共34萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15.69萬元,其中公務(wù)用車購置支出0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)費支出15.69萬元,2015年局機關(guān)及下屬1個單位公務(wù)車保有量4輛,包括一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,下屬單位一般公務(wù)用車1輛,主要用于辦理公務(wù)、外出辦案等。
3.公務(wù)接待費支出18.31萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,局機關(guān)及下屬1個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待105次,接待人數(shù)共1860人。主要包括接待上級機關(guān)、兄弟市縣司法行政系統(tǒng)及有關(guān)業(yè)務(wù)單位。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.08萬元,比2014年增加2.67萬元,增長5.30%,主要原因是:日常辦公支出增加。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1.79萬元,其中政府采購貨物支出1.79萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門及下屬1個單位共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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