鶴山市審計(jì)局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市審計(jì)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市審計(jì)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市審計(jì)局2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市審計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的職能部門。主要職能:負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策,起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草審計(jì)相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門沒(méi)有下屬單位,部門決算為局本級(jí)決算。根據(jù)審計(jì)的職責(zé),設(shè)置6個(gè)職能股室:內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、績(jī)效審計(jì)股、經(jīng)責(zé)審計(jì)股。
第二部分 鶴山市審計(jì)局2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
公開01表 |
|||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
534.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
439.57 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
二、外交支出 |
28 |
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
29 |
||
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
30 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
五、教育支出 |
31 |
5.87 |
|
六、其他收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
32 |
||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
|||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34 |
42.92 |
||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
35 |
14.19 |
||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
|||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
|||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
|||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
39 |
|||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
|||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
42 |
|||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
|||
18 |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
44 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
31.62 |
||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
46 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
|||
本年收入合計(jì) |
22 |
534.17 |
本年支出合計(jì) |
48 |
534.17 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
結(jié)余分配 |
49 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
||
25 |
51 |
||||
合計(jì) |
26 |
534.17 |
合計(jì) |
52 |
534.17 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表 |
|||||||||||
公開02表 |
|||||||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合計(jì) |
534.17 |
534.17 |
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
439.57 |
439.57 |
||||||||
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
439.57 |
439.57 |
||||||||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
277.06 |
277.06 |
||||||||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
8.22 |
8.22 |
||||||||
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
53.84 |
53.84 |
||||||||
2010806 |
信息化建設(shè) |
55.42 |
55.42 |
||||||||
2010899 |
其他審計(jì)事務(wù)支出 |
45.03 |
45.03 |
||||||||
205 |
教育支出 |
5.87 |
5.87 |
||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
5.87 |
5.87 |
||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
5.87 |
5.87 |
||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.92 |
42.92 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.18 |
10.18 |
||||||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.18 |
10.18 |
||||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
4.01 |
4.01 |
||||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
4.01 |
4.01 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
31.62 |
31.62 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
31.62 |
31.62 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
31.62 |
31.62 |
||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
公開03表 |
|||||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
534.17 |
374.01 |
160.16 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
439.57 |
285.28 |
154.29 |
|||||
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
439.57 |
285.28 |
154.29 |
|||||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
277.06 |
277.06 |
||||||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
8.22 |
8.22 |
||||||
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
53.84 |
53.84 |
||||||
2010806 |
信息化建設(shè) |
55.42 |
55.42 |
||||||
2010899 |
其他審計(jì)事務(wù)支出 |
45.03 |
45.03 |
||||||
205 |
教育支出 |
5.87 |
5.87 |
||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
5.87 |
5.87 |
||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
5.87 |
5.87 |
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.92 |
42.92 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.18 |
10.18 |
||||||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.18 |
10.18 |
||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
4.01 |
4.01 |
||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
4.01 |
4.01 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
31.62 |
31.62 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
31.62 |
31.62 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
31.62 |
31.62 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
534.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
439.57 |
439.57 |
|||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||||||
3 |
三、國(guó)防支出 |
30 |
|||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
|||||||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
5.87 |
5.87 |
|||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|||||||||||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|||||||||||
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
42.92 |
42.92 |
|||||||||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
14.19 |
14.19 |
|||||||||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|||||||||||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
|||||||||||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
|||||||||||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
|||||||||||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||||||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||||||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|||||||||||
18 |
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
|||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
31.62 |
31.62 |
|||||||||
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
|||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||||||||
本年收入合計(jì) |
22 |
534.17 |
本年支出合計(jì) |
49 |
534.17 |
534.17 |
|||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
51 |
|||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
52 |
|||||||||||
26 |
53 |
||||||||||||
合計(jì) |
27 |
534.17 |
合計(jì) |
54 |
534.17 |
534.17 |
|||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
公開05表 |
||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
534.17 |
374.01 |
160.16 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
439.57 |
285.28 |
154.29 |
||
20108 |
審計(jì)事務(wù) |
439.57 |
285.28 |
154.29 |
||
2010801 |
行政運(yùn)行 |
277.06 |
277.06 |
|||
2010802 |
一般行政管理事務(wù) |
8.22 |
8.22 |
|||
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
53.84 |
53.84 |
|||
2010806 |
信息化建設(shè) |
55.42 |
55.42 |
|||
2010899 |
其他審計(jì)事務(wù)支出 |
45.03 |
45.03 |
|||
205 |
教育支出 |
5.87 |
5.87 |
|||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
5.87 |
5.87 |
|||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
5.87 |
5.87 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.92 |
42.92 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
42.92 |
42.92 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14.19 |
14.19 |
|||
21005 |
醫(yī)療保障 |
10.18 |
10.18 |
|||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
10.18 |
10.18 |
|||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
4.01 |
4.01 |
|||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
4.01 |
4.01 |
|||
221 |
住房保障支出 |
31.62 |
31.62 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
31.62 |
31.62 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
31.62 |
31.62 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
公開06表 |
||||||||
部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
301 |
工資福利支出 |
245.10 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
38.21 |
|||
30101 |
基本工資 |
39.23 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.39 |
|||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
136.73 |
30205 |
水費(fèi) |
0.24 |
|||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
39.86 |
30206 |
電費(fèi) |
3.20 |
|||
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
25.92 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.22 |
|||
30199 |
其他工資福利支出 |
3.36 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.25 |
|||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
90.70 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.18 |
|||
30301 |
離休費(fèi) |
8.34 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.63 |
|||
30302 |
退休費(fèi) |
34.59 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.20 |
|||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
1.44 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.50 |
|||
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
10.56 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.40 |
|||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
4.08 |
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30113 |
住房公積金 |
31.62 |
||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.07 |
||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
335.80 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
38.21 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
17.8 |
11.3 |
11.3 |
6.5 |
16.53 |
11.15 |
11.15 |
5.38 |
|||||||||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。如該部門無(wú)政府性基金支出,則本表為空。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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部門:鶴山市審計(jì)局 |
單位:萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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17.8 |
11.3 |
11.3 |
6.5 |
16.53 |
11.15 |
11.15 |
5.38 |
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注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分 鶴山市審計(jì)局2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2015年支出決算534.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出534.17萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出374.01萬(wàn)元,占70.02%,其中:工資福利支出245.10萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.70萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.21萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算160.16萬(wàn)元,占29.98%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出70.76萬(wàn)元,其他資本性支出89.40萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
鶴山市審計(jì)局2015年度總收入534.17萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入534.17萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加147.30萬(wàn)元,主要原因:一是購(gòu)買社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)增加支出;二是人員經(jīng)費(fèi)增加;三是政府采購(gòu)增加。
(二)年度支出總體情況
鶴山市審計(jì)局2015年度總支出534.17萬(wàn)元,其中本年支出534.17萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出439.57萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,比2014年決算數(shù)增加137.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.76%,主要原因是協(xié)審人員增加、政府采購(gòu)增加、增加了公車改革補(bǔ)貼支出。
2.教育(類)支出5.87萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,比上年年增加5.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是去年無(wú)培訓(xùn)預(yù)算,今年有安排人員進(jìn)修培訓(xùn)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休,與2014年決算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育服務(wù),比2014年決算數(shù)增加0.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.83%,主要原因是計(jì)劃生育費(fèi)用增加。
5.住房保障支出(類)31.62萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金,比2014年決算數(shù)增加3.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.68%,主要原因是住房公積金調(diào)整。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2015年度收入合計(jì)534.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入534.17萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
一般公共服務(wù)(類)439.57萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的82.29%,包括:審計(jì)事務(wù)(款)439.57萬(wàn)元。
教育支出(類)5.87萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的1.10%,包括:進(jìn)修和培訓(xùn)(款)5.87萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)(類)42.92萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的8.03%,包括:行政事業(yè)單位離退休(款)42.92萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)14.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.66%。包括:醫(yī)療保障(款)10.18萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)4.01萬(wàn)元。
住房保障(類)31.62萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的5.92%。包括:住房改革(款)31.62萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2015年度支出合計(jì)534.17萬(wàn)元。具體如下;
(一)基本支出374.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的70.02%。其中:一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)285.28萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)42.92萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)10.18萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)4.01萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出;住房保障(類)住房改革(款)31.62萬(wàn)元,主要用于住房公積金。
(二)項(xiàng)目支出160.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的29.98%。其中:一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)154.29萬(wàn)元,主要用于商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。教育支出(類)進(jìn)修和培訓(xùn)(款)5.87萬(wàn)元,主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)534.17萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.17萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.47 %;主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)534.17萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.17萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加32.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.47 %;主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。
分功能科目看, 一般公共服務(wù)(類)439.57萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。教育支出(類)5.87萬(wàn)元,主要用于進(jìn)修和培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療、計(jì)劃生育事務(wù)。住房保障支出(類)31.62萬(wàn)元,主要用于住房公積金。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)534.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,增加147.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)439.57萬(wàn)元,占82.29%;教育支出(類)5.87萬(wàn)元,占1.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92萬(wàn)元,占8.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬(wàn)元,占2.66%;住房保障支出(類)31.62萬(wàn)元,占5.92%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.17萬(wàn)元,基本支出374.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出160.16萬(wàn)元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.01萬(wàn)元,其中:人員支出335.80萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)38.21萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共16.53萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.15萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.15萬(wàn)元,平均每輛3.72萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,原因是公車外出次數(shù)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.38萬(wàn)元,主要用于主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 31次,接待人數(shù)共769人。比年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元,原因是接待次數(shù)和人數(shù)減少。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.21萬(wàn)元,比2014年增加1.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.86%。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額19.38萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.38萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。