第一部分
2014年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是沙坪河流域防洪排澇。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有28人,離退休10人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
在2014年決算的主要工作任務(wù)是機電設(shè)備的檢測、檢修、試運行;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù),做好充分的準(zhǔn)備。
二、收入決算說明
收入決算總規(guī)模、各項收入決算。如下:
2014年收入決算389.26萬元,其中:財政撥款收入389.26萬元,其他收入0萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
2014年支出決算389.26萬元,其中:財政撥款支出389.26萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出309.27萬元,占79.46%,其中:工資福利支出221.99萬元,對個人和家庭的補助59.59萬元,商品和服務(wù)支出27.69萬元;項目支出決算79.99萬元,占20.54%,其中:水利工程運行與維護支出79.99萬元.
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.65萬元,比上年同期減少,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元,主要包括:(1)公務(wù)用車購置費用支出為0萬元;(2)公務(wù)車保有量 1輛,全年運行維護費支出3.5萬元,平均每輛 3.5萬元。
3.公務(wù)接待費支出 4.15 萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待73 次,接待人數(shù)共 836 人。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計7.65 萬元,比上年同期增加(減少、持平) 1.85 萬元。其中:
(一)公務(wù)用車運行維護費支出 3.5萬元,比上年同期減少 0.6 萬元,減少原因:節(jié)約費用, 減少車輛使用次數(shù)。
(二)公務(wù)接待費支出4.15萬元,比上年同期減少 1.35萬元,減少原因: 避免、減少接待 。
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
389.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
31.42 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
18.94 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
310.73 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
28.17 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計 |
24 |
389.26 |
本年支出合計 |
52 |
389.26 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
389.26 |
合計 |
56 |
389.26 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
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|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計 |
389.26 |
389.26 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
||
21007 |
人口與計劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
||
2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
310.73 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
||
2130103 |
機關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
248.02 |
248.02 |
|
|
|
|
|
||
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
|
|
|
|
||
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.99 |
79.99 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計 |
389.26 |
309.27 |
79.99 |
|
|
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
||
21007 |
人口與計劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
||
2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
230.74 |
79.99 |
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
||
2130103 |
機關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
||
21303 |
水利 |
248.02 |
168.03 |
79.99 |
|
|
|
||
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
|
|
|
||
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.99 |
0.00 |
79.99 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
389.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
31.42 |
31.42 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
18.94 |
18.94 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
310.73 |
310.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
28.17 |
28.17 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
389.26 |
本年支出合計 |
53 |
389.26 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合計 |
29 |
389.26 |
合計 |
58 |
|
389.26 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
389.26 |
309.27 |
79.99 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
||
21007 |
人口與計劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
||
2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.83 |
4.83 |
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
310.73 |
230.74 |
79.99 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
62.71 |
|
||
2130103 |
機關(guān)服務(wù) |
62.71 |
62.71 |
|
||
21303 |
水利 |
248.02 |
168.03 |
79.99 |
||
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
168.03 |
168.03 |
|
||
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.99 |
0.00 |
79.99 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位:萬元 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計 |
309.27 |
78.53 |
230.74 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
31.42 |
31.42 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
31.42 |
31.42 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.94 |
18.94 |
|
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.11 |
14.11 |
|
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.11 |
14.11 |
|
||
21007 |
人口與計劃生育事務(wù) |
4.83 |
4.83 |
|
||
2100705 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.83 |
4.83 |
|
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
230.74 |
|
230.74 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
62.71 |
|
62.71 |
||
2130103 |
機關(guān)服務(wù) |
62.71 |
|
62.71 |
||
21303 |
水利 |
168.03 |
|
168.03 |
||
2130303 |
機關(guān)服務(wù) |
168.03 |
|
168.03 |
||
221 |
住房保障支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
28.17 |
28.17 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
28.17 |
28.17 |
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬元 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7.65 |
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3.5 |
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3.5 |
4.15 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |