鶴山市人民政府

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      2015年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門決算公開(kāi)
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      目       錄


      第一部分   鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

      第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明


      第四部分  名詞解釋

      第一部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

      1. 部門職責(zé)

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。

      二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門無(wú)下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實(shí)有28人,離退休10

      第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表












      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開(kāi)01

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)   目

      行次

      決算數(shù)

      項(xiàng)   目

      行次

      決算數(shù)

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      一、財(cái)政撥款收入

      1

      522.38

      一、一般公共服務(wù)支出

      29

       

      二、上級(jí)補(bǔ)助收入

      2

       

      二、外交支出

      30

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國(guó)防支出

      31

       

      四、經(jīng)營(yíng)收入

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      33

       

      六、其他收入

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      34

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      36

      37.93

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      37

      19.77

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38

       

       

      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      39

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      40

      429.68

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      41

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      43

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      45

       

       

      18

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      46

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

      35.00

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      48

       

       

      21

       

      二十一、國(guó)債還本付息支出

      49

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      50

       

       

      23

       

       

      51

       

      本年收入合計(jì)

      24

      522.38

      本年支出合計(jì)

      52

      522.38

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      25

       

      結(jié)余分配

      53

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

       

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       

      27

       

       

      55

       

      合計(jì)

      28

      522.38

      合計(jì)

      56

      522.38

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



      收入決算表


       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)02


      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元


      項(xiàng)   目

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入


      功能分類科目編碼

      科目名稱



      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7


      合計(jì)

      522.38

      522.38

       

       

       

       

       


      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.64

      34.64

       

       

       

       

       


      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      34.64

      34.64

       

       

       

       

       


      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      34.64

      34.64

       

       

       

       

       


      20808

      撫恤

      3.29

      3.29

       

       

       

       

       


      2080801

      死亡撫恤

      3.29

      3.29

       

       

       

       

       


      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      19.77

      19.77

       

       

       

       

       


      21005

      醫(yī)療保障

      14.18

      14.18

       

       

       

       

       


      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.18

      14.18

       

       

       

       

       


      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      5.59

      5.59

       

       

       

       

       


      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      5.59

      5.59

       

       

       

       

       


      213

      農(nóng)林水支出

      429.68

      429.68

       

       

       

       

       


      21303

      水利

      429.68

      429.68

       

       

       

       

       


      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      307.85

      307.85

       

       

       

       

       


      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      121.83

      121.83

       

       

       

       

       


      221

      住房保障支出

      35.00

      35.00

       

       

       

       

       


      22102

      住房改革支出

      35.00

      35.00

       

       

       

       

       


      2210201

      住房公積金

      35.00

      35.00

       

       

       

       

       










      支出決算表

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)03

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)   目

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      522.38

      400.55

      121.83

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.64

      34.64

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      34.64

      34.64

       

       

       

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      34.64

      34.64

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      3.29

      3.29

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      3.29

      3.29

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      19.77

      19.77

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      14.18

      14.18

       

       

       

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.18

      14.18

       

       

       

       

      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      5.59

      5.59

       

       

       

       

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      5.59

      5.59

       

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      429.68

      307.85

      121.83

       

       

       

      21303

      水利

      429.68

      307.85

      121.83

       

       

       

      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      307.85

      307.85

       

       

       

       

      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      121.83

      0.00

      121.83

       

       

       

      221

      住房保障支出

      35.00

      35.00

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      35.00

      35.00

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      35.00

      35.00

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。






      財(cái)政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)04

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)   目

      行次

      金額

      項(xiàng)   目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      522.38

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

       

      二、外交支出

      31

       

       

       

       

      3

       

      三、國(guó)防支出

      32

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      33

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      34

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      36

       

       

       

       

      8

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      37

      37.93

      37.93

       

       

      9

       

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      38

      19.77

      19.77

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

       

       

       

       

      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      429.68

      429.68

       

       

      13

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      43

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      45

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

       

       

       

       

      18

       

      十八、國(guó)土海洋氣象等支出

      47

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      48

      35.00

      35.00

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      49

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國(guó)債還本付息支出

      50

       

       

       

       

      22

       

      二十二、其他支出

      51

       

       

       

       

      23

       

       

      52

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      24

      522.38

      本年支出合計(jì)

      53

       

      522.38

       

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      54

       

       

       

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      26

       

       

      55

       

       

       

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      27

       

       

      56

       

       

       

       

      28

       

       

      57

       

       

       

      合計(jì)

      29

      522.38

      合計(jì)

      58

       

      522.38

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       

       

       

       

      公開(kāi)05

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)  

      本年支出合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      522.38

      400.55

      121.83

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.64

      34.64

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      34.64

      34.64

       

      2080599

      其他行政事業(yè)單位離退休支出

      34.64

      34.64

       

      20808

      撫恤

      3.29

      3.29

       

      2080801

      死亡撫恤

      3.29

      3.29

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      19.77

      19.77

       

      21005

      醫(yī)療保障

      14.18

      14.18

       

      2100502

      事業(yè)單位醫(yī)療

      14.18

      14.18

       

      21007

      計(jì)劃生育事務(wù)

      5.59

      5.59

       

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      5.59

      5.59

       

      213

      農(nóng)林水支出

      429.68

      307.85

      121.83

      21303

      水利

      429.68

      307.85

      121.83

      2130303

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      307.85

      307.85

       

      2130306

      水利工程運(yùn)行與維護(hù)

      121.83

      0.00

      121.83

      221

      住房保障支出

      35.00

      35.00

       

      22102

      住房改革支出

      35.00

      35.00

       

      2210201

      住房公積金

      35.00

      35.00

       

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。





      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       

       

       

       

      公開(kāi)06

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)  

      本年支出合計(jì)

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計(jì)

      400.55

      360.83

      39.72

      301

      工資福利支出

      280.14

      280.14

       

      30101

      基本工資

      155.31

      155.31

       

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      30.29

      30.29

       

      30103

      獎(jiǎng)金

      21.66

      21.66

       

      30104

      社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)

      37.28

      37.28

       

      30107

      績(jī)效工資

      35.60

      35.60

       

      302

      商品和服務(wù)支出

      37.30

       

      37.30

      30201

      辦公費(fèi)

      5.03

       

      5.03

      30202

      印刷費(fèi)

      0.01

       

      0.01

      30204

      手續(xù)費(fèi)

      0.06

       

      0.06

      30207

      郵電費(fèi)

      0.75

       

      0.75

      30209

      物業(yè)管理費(fèi)

      0.64

       

      0.64

      30211

      差旅費(fèi)

      0.85

       

      0.85

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

      0.74

       

      0.74

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

      1.20

       

      1.20

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

      4.15

       

      4.15

      30218

      專用材料費(fèi)

      0.97

       

      0.97

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

      11.21

       

      11.21

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      3.50

       

      3.50

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      8.19

       

      8.19

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      80.69

      80.69

       

      30302

      退休費(fèi)

      34.64

      34.64

       

      30304

      撫恤金

      3.29

      3.29

       

      30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金

      5.59

      5.59

       

      30311

      住房公積金

      35.00

      35.00

       

      30399

      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      2.16

      2.17

       

      310

      其他資本性支出

      2.42

       

      2.42

      31002

      辦公設(shè)備購(gòu)置

      2.42

       

      2.42

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。




      財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)07

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      7.65

       

       

       

      3.5

      4.15

      7.65

       

       

       

      3.5

      4.15

      注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中8,911項(xiàng)數(shù)據(jù),根據(jù)財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類數(shù)據(jù),加上財(cái)政專戶相應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)得出。)



      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)08

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

       

       

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出





      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6


      合計(jì)

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       


      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。




      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開(kāi)09

      部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

       

      單位:萬(wàn)元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      合計(jì)

      因公出國(guó)(境)費(fèi)

      公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

      公務(wù)接待費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      小計(jì)

      公務(wù)用車
      購(gòu)置費(fèi)

      公務(wù)用車
      運(yùn)行費(fèi)

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      7.65

       

       

       

      3.5

      4.15

      7.65

       

       

       

      3.5

      4.15

      注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)



      第三部分  鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

      2015年支出決算522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元。

      2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出400.54萬(wàn)元,占76%,其中:工資福利支出280.14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.68萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.30萬(wàn)元,其他資本性支出等支出2.42萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算121.83萬(wàn)元,占24%,主要支出項(xiàng)目有:水利工程運(yùn)行與維護(hù)121.83萬(wàn)元。

      一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2015年收入決算數(shù)為522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元;

      2015年支出決算數(shù)為:522.38萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元;農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元;住房保障支出35.00萬(wàn)元

      二、2015年收入決算情況說(shuō)明

      2015年全年收入合計(jì):522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

      三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

      2015年度支出決算合計(jì):522.38萬(wàn)元,其中:基本支出400.55萬(wàn)元;項(xiàng)目支出:121.83萬(wàn)元

      四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元,下降1.88%;主要原因是人員費(fèi)用的減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元,下降1.88%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

      五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)522.38萬(wàn)元,其中:其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元;農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元;住房保障支出35.00萬(wàn)元。

      六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預(yù)算基本支出400.55萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)360.83萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出280.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.69萬(wàn)元;

      公用經(jīng)費(fèi)37.30萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。

      七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;

      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,平均每輛3.50萬(wàn)元。比上年同期持平。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。比上年同期持平。

      八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

      2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算37.30萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。

      (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

      我單位2016年的政府采購(gòu)支出為2.42萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備采購(gòu)2.42萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      截至20151231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車  0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)(套)。

      2015年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

      2015年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

      取得的收入。

      三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

      開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營(yíng)收入”等以外的收入。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

      營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

      七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出





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