目 錄
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況
-
部門職責(zé)
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負(fù)責(zé)沙坪河防汛排澇工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無(wú)下屬單位,納入部門預(yù)算編制的事業(yè)單位。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實(shí)有28人,離退休10人
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
522.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
31 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
37.93 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
19.77 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
429.68 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
35.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
522.38 |
本年支出合計(jì) |
52 |
522.38 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
合計(jì) |
28 |
522.38 |
合計(jì) |
56 |
522.38 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|||||||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
||||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
合計(jì) |
522.38 |
522.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20808 |
撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.77 |
19.77 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
429.68 |
429.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
21303 |
水利 |
429.68 |
429.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
121.83 |
121.83 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2210201 |
住房公積金 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
支出決算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
||||||||||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
合計(jì) |
522.38 |
400.55 |
121.83 |
|
|
|
||||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|||||||||||
20808 |
撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|||||||||||
2080801 |
死亡撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.77 |
19.77 |
|
|
|
|
|||||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|||||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|||||||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|||||||||||
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
429.68 |
307.85 |
121.83 |
|
|
|
|||||||||||
21303 |
水利 |
429.68 |
307.85 |
121.83 |
|
|
|
|||||||||||
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
307.85 |
307.85 |
|
|
|
|
|||||||||||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
121.83 |
0.00 |
121.83 |
|
|
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
522.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
37.93 |
37.93 |
|
|||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
19.77 |
19.77 |
|
|||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
429.68 |
429.68 |
|
|||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
35.00 |
35.00 |
|
|||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、國(guó)債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
|||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|||
本年收入合計(jì) |
24 |
522.38 |
本年支出合計(jì) |
53 |
|
522.38 |
|
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||
合計(jì) |
29 |
522.38 |
合計(jì) |
58 |
|
522.38 |
|
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
522.38 |
400.55 |
121.83 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
34.64 |
34.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
34.64 |
34.64 |
|
|
20808 |
撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.29 |
3.29 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.77 |
19.77 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14.18 |
14.18 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.18 |
14.18 |
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
5.59 |
5.59 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
429.68 |
307.85 |
121.83 |
|
21303 |
水利 |
429.68 |
307.85 |
121.83 |
|
2130303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
307.85 |
307.85 |
|
|
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
121.83 |
0.00 |
121.83 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35.00 |
35.00 |
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||
部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合計(jì) |
400.55 |
360.83 |
39.72 |
|||
301 |
工資福利支出 |
280.14 |
280.14 |
|
||
30101 |
基本工資 |
155.31 |
155.31 |
|
||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
30.29 |
30.29 |
|
||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
21.66 |
21.66 |
|
||
30104 |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) |
37.28 |
37.28 |
|
||
30107 |
績(jī)效工資 |
35.60 |
35.60 |
|
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
37.30 |
|
37.30 |
||
30201 |
辦公費(fèi) |
5.03 |
|
5.03 |
||
30202 |
印刷費(fèi) |
0.01 |
|
0.01 |
||
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.06 |
|
0.06 |
||
30207 |
郵電費(fèi) |
0.75 |
|
0.75 |
||
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.64 |
|
0.64 |
||
30211 |
差旅費(fèi) |
0.85 |
|
0.85 |
||
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.74 |
|
0.74 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.15 |
|
4.15 |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
0.97 |
|
0.97 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
11.21 |
|
11.21 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.50 |
|
3.50 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.19 |
|
8.19 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
80.69 |
80.69 |
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30302 |
退休費(fèi) |
34.64 |
34.64 |
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30304 |
撫恤金 |
3.29 |
3.29 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
5.59 |
5.59 |
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30311 |
住房公積金 |
35.00 |
35.00 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.16 |
2.17 |
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310 |
其他資本性支出 |
2.42 |
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2.42 |
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31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.42 |
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2.42 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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公開(kāi)07表 |
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部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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7.65 |
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3.5 |
4.15 |
7.65 |
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3.5 |
4.15 |
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注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中8,9,11項(xiàng)數(shù)據(jù),根據(jù)財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類數(shù)據(jù),加上財(cái)政專戶相應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)得出。) |
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公開(kāi)08表 |
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部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
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部門:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.65 |
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3.5 |
4.15 |
7.65 |
|
|
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3.5 |
4.15 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。 |
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2015年支出決算522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出400.54萬(wàn)元,占76%,其中:工資福利支出280.14萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.68萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出37.30萬(wàn)元,其他資本性支出等支出2.42萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算121.83萬(wàn)元,占24%,主要支出項(xiàng)目有:水利工程運(yùn)行與維護(hù)121.83萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年收入決算數(shù)為522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元;
2015年支出決算數(shù)為:522.38萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元;農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元;住房保障支出35.00萬(wàn)元
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年全年收入合計(jì):522.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年度支出決算合計(jì):522.38萬(wàn)元,其中:基本支出400.55萬(wàn)元;項(xiàng)目支出:121.83萬(wàn)元
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元,下降1.88%;主要原因是人員費(fèi)用的減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.38萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.03萬(wàn)元,下降1.88%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)522.38萬(wàn)元,其中:其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.93萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元;農(nóng)林水支出429.68萬(wàn)元;住房保障支出35.00萬(wàn)元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2015年一般公共預(yù)算基本支出400.55萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)360.83萬(wàn)元,主要包括:工資福利支出280.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.69萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)37.30萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共7.65萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.50萬(wàn)元,平均每輛3.50萬(wàn)元。比上年同期持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬(wàn)元,主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。比上年同期持平。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算37.30萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)5.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.01萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.85萬(wàn)元、維修費(fèi)0.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.15萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出8.19萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2016年的政府采購(gòu)支出為2.42萬(wàn)元,主要是辦公設(shè)備采購(gòu)2.42萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)(套)。
2015年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2015年本部門實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出