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      2016年鶴山市機(jī)電排灌管理站預(yù)算公開
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      2016年鶴山市機(jī)電排灌管理站

      部門預(yù)算公開



      目錄


      第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 2016年部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站概況

      一、主要職責(zé)

      鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是:負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

      (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

      鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2人。

      第二部分 2016年部門預(yù)算表

      第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況

      2016年本部門收入預(yù)算1540.14萬元,比上年減少549.03萬元, 下降35.65%,主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)減少;支出預(yù)算1540.14萬元,比上年減少549.03萬元,下降35.65%,主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)減少。

      二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

      2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.9萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變,主要原因: 厲行節(jié)約,減少開支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年保持不變,主要原因: 嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,主要原因: 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。

      三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.4萬元,其中:辦公費(fèi)2萬元,會議費(fèi)0.1萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,工會經(jīng)費(fèi)1.1萬元,其他商品和服務(wù)支出5.3萬元。

      四、政府采購情況

      2016年本部門政府采購安排60.21萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算60.21萬元。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      六、預(yù)算績效信息公開情況

      2016年,本部門沒有績效項目標(biāo)管理的項目。

      1. 名詞解釋

      1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

      3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

      5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      12.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


      2016年鶴山市機(jī)電排灌管理站部門預(yù)算公開表格說明.XLS


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