鶴山市統(tǒng)計局2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的工作部門。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作;對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。
(二)組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算體系,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(三)組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查;對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督;向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。
(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查,整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織實施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(七)依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
(八)根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī),依法對統(tǒng)計對象進(jìn)行執(zhí)法檢查,依法對統(tǒng)計違法行為進(jìn)行查處。
(九)指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作,組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(十一)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。
(十二)承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
根據(jù)上述職責(zé),市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)5個職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經(jīng)濟(jì)股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。
二、部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求納入鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算編報范圍的單位共1個:鶴山市統(tǒng)計局。本部門無下屬單位。
第二部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 501.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 373.77 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防支出 | 32 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 22.72 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 61.84 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 14.75 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 28.19 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合計 | 22 | 501.27 | 本年支出合計 | 51 | 501.27 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 結(jié)余分配 | 52 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | ||
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | ||
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | |||
27 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
總 計 | 29 | 501.27 | 總 計 | 58 | 501.27 |
收入決算表
公開02表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 501.27 | 501.27 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 373.77 | ||||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 373.77 | 373.77 | ||||||
2010501 | 行政運行 | 241.17 | 241.17 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | ||||||
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 22.70 | 22.70 | ||||||
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 5.37 | 5.37 | ||||||
2010507 | 專項普查活動 | 39.03 | 39.03 | ||||||
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 43.48 | 43.48 | ||||||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 10.99 | 10.99 | ||||||
205 | 教育支出 | 22.73 | 22.73 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.73 | 22.73 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.73 | 22.73 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | ||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | ||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 |
支出決算表
公開03表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 501.27 | 353.98 | 147.29 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 249.21 | 124.57 | ||||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 373.77 | 249.21 | 124.57 | ||||
2010501 | 行政運行 | 241.17 | 241.17 | 0 | ||||
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | 0 | ||||
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 0 | 3.00 | ||||
2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 22.70 | 0 | 22.70 | ||||
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 5.37 | 0 | 5.37 | ||||
2010507 | 專項普查活動 | 39.03 | 0 | 39.03 | ||||
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 43.48 | 0 | 43.48 | ||||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 10.99 | 0 | 10.99 | ||||
205 | 教育支出 | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.73 | 0 | 22.73 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | 0 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | 0 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | 0 | ||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | ||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | ||||
2210501 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
收入 | 支出 | ||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 501.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 373.77 | 373.77 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0 | 二、教育支出 | 16 | 22.72 | 22.72 | |||||||
3 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 61.84 | 61.84 | |||||||||
4 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 18 | 14.75 | 14.75 | |||||||||
5 | 五、住房保障支出 | 19 | 28.19 | 28.19 | |||||||||
6 | 20 | ||||||||||||
7 | 21 | ||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||
本年收入合計 | 9 | 501.27 | 本年支出合計 | 23 | 501.27 | 501.27 | |||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0 | 0 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 0 | 25 | ||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 0 | 26 | ||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||
合計 | 14 | 501.27 | 合計 | 28 | 501.27 | 501.27 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 501.27 | 353.98 | 147.29 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 373.77 | 249.21 | 124.57 | |
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 373.77 | 249.21 | 124.57 | |
2010501 | 行政運行 | 241.17 | 241.17 | 0 | |
2010502 | 一般行政管理事務(wù) | 8.03 | 8.03 | 0 | |
2010504 | 信息事務(wù) | 3.00 | 0 | 3.00 | |
2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 22.70 | 0 | 22.70 | |
2010506 | 統(tǒng)計管理 | 5.37 | 0 | 5.37 | |
2010507 | 專項普查活動 | 39.03 | 0 | 39.03 | |
2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 43.48 | 0 | 43.48 | |
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 10.99 | 0 | 10.99 | |
205 | 教育支出 | 22.72 | 0 | 22.72 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.72 | 0 | 22.72 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 22.72 | 0 | 22.72 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 61.84 | 61.84 | 0 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.75 | 14.75 | 0 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | 0 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | 0 | |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 3.82 | 3.82 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.19 | 28.19 | 0 | |
2210501 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 353.98 | 331.44 | 22.54 | |
301 | 工資福利支出 | 230.48 | 230.48 | 0 |
30101 | 基本工資 | 156.91 | 156.91 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 22.35 | 22.35 | 0 |
30103 | 獎金 | 24.53 | 24.53 | 0 |
30104 | 社會保障繳費 | 23.55 | 23.55 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.15 | 3.15 | 0 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 22.54 | 0 | 22.54 |
30201 | 辦公費 | 7.08 | 0 | 7.08 |
30205 | 水費 | 0.28 | 0 | 0.28 |
30206 | 電費 | 5.00 | 0 | 5.00 |
30207 | 郵電費 | 1.9 | 0 | 1.9 |
30213 | 維修(護(hù))費 | 0.50 | 0 | 0.50 |
30215 | 會議費 | 2.17 | 0 | 2.17 |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.80 | 0 | 0.80 |
30226 | 勞務(wù)費 | 0.92 | 0 | 0.92 |
30230 | 公務(wù)車運行維護(hù)費 | 1.00 | 0 | 1.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.89 | 0 | 2.89 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 100.96 | 100.96 | 0 |
30301 | 離休費 | 6.93 | 6.93 | 0 |
30302 | 退休費 | 45.91 | 45.91 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費 | 10.93 | 10.93 | 0 |
30311 | 住房公積金 | 28.19 | 28.19 | 0 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.69 | 0 | 8.29 | 0 | 8.29 | 11.40 | 14.10 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 5.82 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | |||||||
無 |
注:本部門無政府性基金預(yù)算安排,則本表為空。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表
部門:鶴山市統(tǒng)計局 單位:萬元
2015年度預(yù)算數(shù) | 201年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.69 | 0 | 8.29 | 0 | 8.29 | 11.40 | 14.10 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 5.82 |
第三部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算501.27萬元,其中:財政撥款收入501.27萬元。
2016年支出決算501.27萬元,其中:財政撥款支出501.27萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出353.98萬元,占70.6%,其中:工資福利支出230.48萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助100.96萬元,商品和服務(wù)支出22.54萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算147.29萬元,占29.4%,主要支出項目有信息事務(wù)、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、教育支出等。
(一)年度收入總體情況
鶴山市統(tǒng)計局2015年度總收入501.27萬元,其中本年收入501.27萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%。主要原因:是項目收入減少。
2.無其他收入,與2014年情況相同。
(二)2015年度支出總體情況
鶴山市統(tǒng)計局2015年度總支出501.27萬元,其中本年支出501.27萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出373.77萬元,主要用于行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)及統(tǒng)計抽樣調(diào)查等項目支出,比2014年決算數(shù)減少33.23萬元,減少8.2%,主要原因是項目支出有所減少。
2.教育支出22.72萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等,比2014年決算增加22.72萬元,增長100%,主要原因是教育支出核算科目有所改變。
3.社會保障和就業(yè)支出61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費,比2014年決算增加1.01萬元,增長1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.75萬元,主要用于醫(yī)療保障和其他計劃生育事務(wù)支出,比2014年決算減少1.54萬元,下降9.5%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降。
5.住房保障支出28.19萬元,主要用于住房改革支出,比2014年增加2.41萬元,增長9.3%,主要原因是住房改革支出增加。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度收入合計501.27萬元。財政撥款收入501.27萬元,占本年收入合計的100%。
一般公共服務(wù)(類)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%。包括:統(tǒng)計信息事務(wù)(款)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%;教育支出(類)22.73萬元,占財政撥款收入的4.5%,社會保障和就業(yè)支出(類)61.84萬元,占財政撥款收入的12.3%,其中行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.75萬元,占財政撥款收入的3.0%,包括醫(yī)療保障(款)10.93萬元,計劃生育事務(wù)(款)3.82萬元;住房保障支出(類)28.19萬元,占財政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度支出合計501.27萬元。具體如下:
(一)基本支出353.98萬元,占本年支出合計的70.6%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)249.21萬元,主要用于人員經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.35萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)28.19萬元,主要用于人員住房改革支出。
(二)項目支出147.29萬元,占本年支出合計的29.4%。其中:一般公共服務(wù)(類)124.57萬元,主要用于專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計抽樣調(diào)查及專項普查活動支出;教育支出(類)22.72萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等支出。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款收入合計501.27萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%。主要原因:是項目收入減少。
(二)2015年度財政撥款支出說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款支出合計501.27萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%,主要原因是項目支出相應(yīng)減少。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)249.21萬元,主要用于人員經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.35萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)28.19萬元,主要用于人員住房改革支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計501.27萬元,占本年支出合計的100.0%。與2014年相比,減少18.24萬元,減少3.5%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%;教育支出(類)22.73萬元,占財政撥款收入的4.5%,社會保障和就業(yè)支出(類)61.84萬元,占財政撥款收入的12.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.75萬元,占財政撥款收入的3.0%;住房保障支出(類)28.19萬元,占財政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出501.27萬元,具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出 (類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)373.77萬元,比2014年減少34.85萬元,下降8.5 %,主要原因是項目支出相應(yīng)減少;完成年初預(yù)算的88.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。教育支出22.73萬元,比2014年增加22.73萬元,增長100%,主要原因是科目核算有所變更導(dǎo)致;社會保障和就業(yè)支出61.84萬元,比2014年增加1萬元,增長1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費支出增加,完成年初預(yù)算的72.7%,主要原因是核算項目有所變更;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.75萬元,比2014年減少1.54萬元,下降9.5%,完成年初預(yù)算的89.4%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降;住房保障支出28.19萬元,比2014年增加2.4萬元,增長9.3%,主要原因是住房改革支出增加,完成年初預(yù)算的106.6%,主要原因是住房改革支出增加。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.98萬元,其中:
(一)工資福利支出230.48萬元,占基本支出的65.1%。主要包括基本工資156.91萬元、津貼補(bǔ)貼22.35萬元、獎金24.53萬元、社會保障繳費23.55萬元、其他工資福利支出3.15萬元。
(二)商品和服務(wù)支出22.54萬元,占基本支出的6.4%。主要包括辦公費7.08萬元、水費0.28萬元、電費5.0萬元、郵電費1.9萬元、維修(護(hù))費0.5萬元、會議費2.17萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費0.92萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.0萬元、其他商品和支出2.89萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助100.96萬元,占基本支出的28.5%。主要包括離休費6.93萬元、退休費45.91萬元、醫(yī)療費10.93萬元、住房公積金28.19萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.0萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共14.10萬元,具體情況如下:
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市統(tǒng)計局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.10萬元,完成預(yù)算19.69萬元的71.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為8.28萬元,完成預(yù)算8.29萬元的99.9%;公務(wù)接待費支出決算為5.82萬元,完成預(yù)算11.40萬元的51.1%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少23.57萬元,下降62.6%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少17.96萬元,下降68.4%;公務(wù)接待費支出決算減少5.61萬元,下降49.1%。因公出國(境)費支出0萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因一是2014年購置執(zhí)法車一臺,二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制控制公務(wù)用車經(jīng)費開支及公車改革運行維護(hù)費支出減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.28萬元,主要包括:(1)報廢1輛(移交資產(chǎn)辦執(zhí)行)、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運行維護(hù)費支出8.28萬元,平均每輛4.14萬元。與2014年公務(wù)車運行維護(hù)費支出基本持平。
3.公務(wù)接待費支出5.82萬元,主要包括上級單位檢查和統(tǒng)計系統(tǒng)同行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。2015年公務(wù)接待批次43次,人數(shù)643人。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.54萬元,比2014年減少4.51萬元,降低16.7%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額3.39萬元,其中:政府采購貨物支出3.39萬元。授予中小微企業(yè)合同金額3.39萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、執(zhí)法用車1輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門未有預(yù)算績效管理項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(款):反映各級統(tǒng)計機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計管理(款):反映統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。