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      鶴山市統(tǒng)計局2015年度部門決算公開
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      鶴山市統(tǒng)計局2015年度部門決算公開

      目       錄


      第一部分   鶴山市統(tǒng)計局概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      第二部分   鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分   鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋


      第一部分  鶴山市統(tǒng)計局概況

      一、部門主要職能

      鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的工作部門。主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī),組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作;對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。

      (二)組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算體系,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

      (三)組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查;對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督;向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。

      (四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查,整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

      (五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

      (六)組織實施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

      (七)依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

      (八)根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī),依法對統(tǒng)計對象進(jìn)行執(zhí)法檢查,依法對統(tǒng)計違法行為進(jìn)行查處。

      (九)指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作,組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      (十)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

      (十一)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。

      (十二)承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

      根據(jù)上述職責(zé),市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)5個職能股(室),分別為:辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經(jīng)濟(jì)股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。

      二、部門決算單位構(gòu)成

      按照部門決算編報要求納入鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算編報范圍的單位共1個:鶴山市統(tǒng)計局。本部門無下屬單位。



      第二部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算表

      收入支出決算總表

      公開01表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                             單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      項      目

      行次

      決算數(shù)

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      一、財政撥款收入

      1

      501.27

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      373.77

      其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

      2


      二、外交支出

      31


      二、上級補(bǔ)助收入

      3


      三、國防支出

      32


      三、事業(yè)收入

      4


      四、公共安全支出

      33


      四、經(jīng)營收入

      5


      五、教育支出

      34

      22.72

      五、附屬單位上繳收入

      6


      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35


      六、其他收入

      7


      七、文化體育與傳媒支出

      36



      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      61.84


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      38

      14.75


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39



      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40



      12


      十二、農(nóng)林水支出

      41



      13


      十三、交通運輸支出

      42



      14


      十四、資源勘探信息等支出

      43



      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44



      16


      十六、金融支出

      45



      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      46



      18


      十八、國土海洋氣象等支出

      47



      19


      十九、住房保障支出

      48

      28.19


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      49



      21


      二十一、其他支出

      50


      本年收入合計

      22

      501.27

      本年支出合計

      51

      501.27

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      23


      結(jié)余分配

      52


      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24


      其中:提取職工福利基金

      53


      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      25


      轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

      54



      26


      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      55



      27


      其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      56



      28



      57


      總 計

      29

      501.27

      總 計

      58

      501.27


      收入決算表

      公開02表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                    單位:萬元

      項    目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      501.27 

      501.27 






      201

      一般公共服務(wù)支出

      373.77

      373.77






      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      373.77

      373.77






      2010501

      行政運行

      241.17

      241.17






      2010502

      一般行政管理事務(wù)

      8.03

      8.03






      2010504

      信息事務(wù)

      3.00

      3.00






      2010505

      專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

      22.70

      22.70






      2010506

      統(tǒng)計管理

      5.37

      5.37






      2010507

      專項普查活動

      39.03

      39.03






      2010508

      統(tǒng)計抽樣調(diào)查

      43.48

      43.48






      2010599

      其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

      10.99

      10.99






      205

      教育支出

      22.73

      22.73






      20508

      進(jìn)修及培訓(xùn)

      22.73

      22.73






      2050803

      培訓(xùn)支出

      22.73

      22.73






      208

      社會保障和就業(yè)支出

      61.84

      61.84






      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      61.84

      61.84






      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      61.84

      61.84






      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      14.75

      14.75






      21005

      醫(yī)療保障

      10.93

      10.93






      2100501

      行政單位醫(yī)療

      10.93

      10.93






      21007

      計劃生育事務(wù)

      3.82

      3.82






      2100717

      計劃生育服務(wù)

      3.82

      3.82






      221

      住房保障支出

      28.19

      28.19






      22102

      住房改革支出

      28.19

      28.19






      2210201

      住房公積金

      28.19

      28.19






       支出決算表

      公開03表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                              單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補(bǔ)助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      501.27  

      353.98  

      147.29  




      201

      一般公共服務(wù)支出

      373.77  

      249.21  

      124.57  




      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      373.77  

      249.21  

      124.57  




      2010501

      行政運行

      241.17  

      241.17  

      0




      2010502

      一般行政管理事務(wù)

      8.03  

      8.03  

      0




      2010504

      信息事務(wù)

      3.00  

      0

      3.00  




      2010505

      專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

      22.70  

      0

      22.70  




      2010506

      統(tǒng)計管理

      5.37  

      0

      5.37  




      2010507

      專項普查活動

      39.03  

      0

      39.03  




      2010508

      統(tǒng)計抽樣調(diào)查

      43.48  

      0

      43.48  




      2010599

      其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

      10.99  

      0

      10.99  




      205

      教育支出

      22.73  

      0

      22.73  




      20508

      進(jìn)修及培訓(xùn)

      22.73  

      0

      22.73  




      2050803

      培訓(xùn)支出

      22.73  

      0

      22.73  




      208

      社會保障和就業(yè)支出

      61.84  

      61.84  

      0




      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      61.84  

      61.84  

      0




      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      61.84  

      61.84  

      0




      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      14.75  

      14.75  

      0




      21005

      醫(yī)療保障

      10.93  

      10.93  

      0




      2100501

      行政單位醫(yī)療

      10.93  

      10.93  

      0




      21007

      計劃生育事務(wù)

      3.82  

      3.82  

      0




      2100717

      計劃生育服務(wù)

      3.82  

      3.82  

      0




      221

      住房保障支出

      28.19  

      28.19  

      0




      22102

      住房改革支出

      28.19  

      28.19  

      0




      2210501

      住房公積金

      28.19  

      28.19  

      0




       財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                          單位:萬元

      收入

      支出

      項    目

      行次

      金額

      項    目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄    次


      1

      欄    次


      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      501.27 

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

      373.77 

      373.77 


      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      0 

      二、教育支出

      16

      22.72 

      22.72 



      3


      三、社會保障和就業(yè)支出

      17

      61.84 

      61.84 



      4


      四、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

      18

      14.75 

      14.75 



      5


      五、住房保障支出

      19

      28.19 

      28.19 



      6



      20





      7



      21





      8



      22




      本年收入合計

      9

      501.27 

      本年支出合計

      23

      501.27

      501.27


      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

      0 

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      0 

      0 


      一般公共預(yù)算財政撥款

      11

      0 


      25




      政府性基金預(yù)算財政撥款

      12

      0 


      26





      13



      27




      合計

      14

      501.27 

      合計

      28

      501.27

      501.27



      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算

      公開05表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                   單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      基本支出 

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      501.27  

      353.98  

      147.29  

      201

      一般公共服務(wù)支出

      373.77  

      249.21  

      124.57  

      20105

      統(tǒng)計信息事務(wù)

      373.77  

      249.21  

      124.57  

      2010501

      行政運行

      241.17  

      241.17  

      0

      2010502

      一般行政管理事務(wù)

      8.03  

      8.03  

      0

      2010504

      信息事務(wù)

      3.00  

      0

      3.00  

      2010505

      專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)

      22.70  

      0

      22.70  

      2010506

      統(tǒng)計管理

      5.37  

      0

      5.37  

      2010507

      專項普查活動

      39.03  

      0

      39.03  

      2010508

      統(tǒng)計抽樣調(diào)查

      43.48  

      0

      43.48  

      2010599

      其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

      10.99  

      0

      10.99  

      205

      教育支出

      22.72  

      0

      22.72 

      20508

      進(jìn)修及培訓(xùn)

      22.72  

      0

      22.72 

      2050803

      培訓(xùn)支出

      22.72 

      0

      22.72 

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      61.84  

      61.84  

      0

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      61.84  

      61.84  

      0

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      61.84  

      61.84  

      0

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      14.75  

      14.75  

      0

      21005

      醫(yī)療保障

      10.93  

      10.93  

      0

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      10.93  

      10.93  

      0

      21007

      計劃生育事務(wù)

      3.82  

      3.82  

      0

      2100717

      計劃生育服務(wù)

      3.82  

      3.82  

      0

      221

      住房保障支出

      28.19  

      28.19  

      0

      22102

      住房改革支出

      28.19  

      28.19  

      0

      2210501

      住房公積金

      28.19  

      28.19  

      0

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                    單位:萬元

      項    目

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

       2

         3

      合計

      353.98 

      331.44 

       22.54

      301

      工資福利支出

       230.48

      230.48

      0 

      30101

        基本工資

       156.91

       156.91

      0 

      30102

        津貼補(bǔ)貼

       22.35

       22.35

      0 

      30103

        獎金

       24.53

       24.53

      0 

      30104

        社會保障繳費

       23.55

       23.55

      0 

      30199

        其他工資福利支出

      3.15

      3.15

      0

      302

      商品和服務(wù)支出

      22.54

      0

      22.54

      30201

        辦公費

      7.08

      0

      7.08

      30205

      水費

      0.28

      0

      0.28

      30206

      電費

      5.00

      0

      5.00

      30207

        郵電費

      1.9

      0

      1.9

      30213

        維修(護(hù))費

      0.50

      0

      0.50

      30215

       會議費

      2.17

      0

      2.17

      30217

        公務(wù)接待費

      0.80

      0

      0.80

      30226

        勞務(wù)費

      0.92

      0

      0.92

      30230

      公務(wù)車運行維護(hù)費

      1.00

      0

      1.00

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      2.89

      0

      2.89

      303

      對個人和家庭的補(bǔ)助

      100.96

      100.96

      0

      30301

        離休費

      6.93

      6.93

      0

      30302

        退休費

      45.91

      45.91

      0

      30307

        醫(yī)療費

      10.93

      10.93

      0

      30311

        住房公積金

      28.19

      28.19

      0

      30399

      其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

      9.00

      9.00

      0


      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      公開07表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                       單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車運行費

      小計

      公務(wù)用車
       
      購置費

      公務(wù)用車運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      19.69

      0 

      8.29

      0 

      8.29 

      11.40

      14.10

      0 

      8.28

      0 

      8.28 

      5.82

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      公開08表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                      單位:萬元

         

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計







      無 








      注:本部門無政府性基金預(yù)算安排,則本表為空。


      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      公開08表

      部門:鶴山市統(tǒng)計局                                                                                                                 單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      201年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行費

      小計

      公務(wù)用車購置費

      公務(wù)用車運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      19.69

      0 

      8.29

      0 

      8.29 

      11.40

      14.10

      0 

      8.28

      0 

      8.28 

      5.82

      第三部分 鶴山市統(tǒng)計局2015年部門決算情況說明

      支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

      一、2015年度收入支出決算總體情況說明

      2016年收入決算501.27萬元,其中:財政撥款收入501.27萬元。

      2016年支出決算501.27萬元,其中:財政撥款支出501.27萬元。

      2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出353.98萬元,占70.6%,其中:工資福利支出230.48萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助100.96萬元,商品和服務(wù)支出22.54萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算147.29萬元,占29.4%,主要支出項目有信息事務(wù)、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計管理、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、教育支出等。

      (一)年度收入總體情況

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度總收入501.27萬元,其中本年收入501.27萬元。具體情況如下:

      1.財政撥款收入501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%。主要原因:是項目收入減少。

      2.無其他收入,與2014年情況相同。

      (二)2015年度支出總體情況

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度總支出501.27萬元,其中本年支出501.27萬元。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)支出373.77萬元,主要用于行政運行、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)及統(tǒng)計抽樣調(diào)查等項目支出,比2014年決算數(shù)減少33.23萬元,減少8.2%,主要原因是項目支出有所減少。

      2.教育支出22.72萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等,比2014年決算增加22.72萬元,增長100%,主要原因是教育支出核算科目有所改變。

      3.社會保障和就業(yè)支出61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費,比2014年決算增加1.01萬元,增長1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。

      4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.75萬元,主要用于醫(yī)療保障和其他計劃生育事務(wù)支出,比2014年決算減少1.54萬元,下降9.5%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降。

      5.住房保障支出28.19萬元,主要用于住房改革支出,比2014年增加2.41萬元,增長9.3%,主要原因是住房改革支出增加。

      二、2015年收入決算情況說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度收入合計501.27萬元。財政撥款收入501.27萬元,占本年收入合計的100%。

      一般公共服務(wù)(類)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%。包括:統(tǒng)計信息事務(wù)(款)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%;教育支出(類)22.73萬元,占財政撥款收入的4.5%,社會保障和就業(yè)支出(類)61.84萬元,占財政撥款收入的12.3%,其中行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.75萬元,占財政撥款收入的3.0%,包括醫(yī)療保障(款)10.93萬元,計劃生育事務(wù)(款)3.82萬元;住房保障支出(類)28.19萬元,占財政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬元。

      三、2015年度支出決算情況說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度支出合計501.27萬元。具體如下:

      (一)基本支出353.98萬元,占本年支出合計的70.6%。其中:一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)249.21萬元,主要用于人員經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.35萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)28.19萬元,主要用于人員住房改革支出。

      (二)項目支出147.29萬元,占本年支出合計的29.4%。其中:一般公共服務(wù)(類)124.57萬元,主要用于專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計抽樣調(diào)查及專項普查活動支出;教育支出(類)22.72萬元,主要用于基層統(tǒng)計人員培訓(xùn)、統(tǒng)計系統(tǒng)人員培訓(xùn)等支出。

      四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (一)2015年度財政撥款收入說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款收入合計501.27萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%。主要原因:是項目收入減少。

      (二)2015年度財政撥款支出說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度財政撥款支出合計501.27萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出501.27萬元,比2014年決算數(shù)減少18.24萬元,減少3.5%,主要原因是項目支出相應(yīng)減少。

      分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)249.21萬元,主要用于人員經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)61.84萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.35萬元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)支出(款)14.75萬元,主要用于人員計劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)28.19萬元,主要用于人員住房改革支出。

      五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計501.27萬元,占本年支出合計的100.0%。與2014年相比,減少18.24萬元,減少3.5%。

      (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)373.77萬元,占財政撥款收入的74.6%;教育支出(類)22.73萬元,占財政撥款收入的4.5%,社會保障和就業(yè)支出(類)61.84萬元,占財政撥款收入的12.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)14.75萬元,占財政撥款收入的3.0%;住房保障支出(類)28.19萬元,占財政撥款收入5.6%,包括住房改革支出(款)28.19萬元。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出501.27萬元,具體情況如下:

      一般公共服務(wù)支出 (類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)373.77萬元,比2014年減少34.85萬元,下降8.5 %,主要原因是項目支出相應(yīng)減少;完成年初預(yù)算的88.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。教育支出22.73萬元,比2014年增加22.73萬元,增長100%,主要原因是科目核算有所變更導(dǎo)致;社會保障和就業(yè)支出61.84萬元,比2014年增加1萬元,增長1.7%,主要原因是離退休人員經(jīng)費支出增加,完成年初預(yù)算的72.7%,主要原因是核算項目有所變更;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.75萬元,比2014年減少1.54萬元,下降9.5%,完成年初預(yù)算的89.4%,主要原因是人員減少,醫(yī)療保障支出下降;住房保障支出28.19萬元,比2014年增加2.4萬元,增長9.3%,主要原因是住房改革支出增加,完成年初預(yù)算的106.6%,主要原因是住房改革支出增加。

      六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.98萬元,其中:

      (一)工資福利支出230.48萬元,占基本支出的65.1%。主要包括基本工資156.91萬元、津貼補(bǔ)貼22.35萬元、獎金24.53萬元、社會保障繳費23.55萬元、其他工資福利支出3.15萬元。

      (二)商品和服務(wù)支出22.54萬元,占基本支出的6.4%。主要包括辦公費7.08萬元、水費0.28萬元、電費5.0萬元、郵電費1.9萬元、維修(護(hù))費0.5萬元、會議費2.17萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費0.92萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.0萬元、其他商品和支出2.89萬元。

      (三)對個人和家庭的補(bǔ)助100.96萬元,占基本支出的28.5%。主要包括離休費6.93萬元、退休費45.91萬元、醫(yī)療費10.93萬元、住房公積金28.19萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.0萬元。

      七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共14.10萬元,具體情況如下:

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      鶴山市統(tǒng)計局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.10萬元,完成預(yù)算19.69萬元的71.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為8.28萬元,完成預(yù)算8.29萬元的99.9%;公務(wù)接待費支出決算為5.82萬元,完成預(yù)算11.40萬元的51.1%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少23.57萬元,下降62.6%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少17.96萬元,下降68.4%;公務(wù)接待費支出決算減少5.61萬元,下降49.1%。因公出國(境)費支出0萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因一是2014年購置執(zhí)法車一臺,二是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制控制公務(wù)用車經(jīng)費開支及公車改革運行維護(hù)費支出減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待開支。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費支出0萬元。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.28萬元,主要包括:(1)報廢1輛(移交資產(chǎn)辦執(zhí)行)、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運行維護(hù)費支出8.28萬元,平均每輛4.14萬元。與2014年公務(wù)車運行維護(hù)費支出基本持平。

      3.公務(wù)接待費支出5.82萬元,主要包括上級單位檢查和統(tǒng)計系統(tǒng)同行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。2015年公務(wù)接待批次43次,人數(shù)643人。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.54萬元,比2014年減少4.51萬元,降低16.7%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

      (二)政府采購支出情況說明

      2015年本部門政府采購支出總額3.39萬元,其中:政府采購貨物支出3.39萬元。授予中小微企業(yè)合同金額3.39萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、執(zhí)法用車1輛。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

      2015年,本部門未有預(yù)算績效管理項目。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      十四、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(款):反映各級統(tǒng)計機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計管理(款):反映統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

      統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。


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