目 錄
第一部分 鶴山市體育局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市體育局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市體育局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市體育局概況
(一)部門主要職責(zé)
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導(dǎo)和推動體育體制改革。
(二)機構(gòu)設(shè)置
納入部門決算編制有局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位(體育中心,正股級單位,公益一類事業(yè)單位.體育彩票中心,股級單位,公益二類事業(yè)單位.)。
鶴山市體育局編制10人,實有9人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有15人,退休2人。
第二部分 鶴山市體育局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 847.38 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 16 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 117.17 | |
六、其他收入 | 6 | 44.36 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 428.27 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 57.61 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23 | 17.85 | |||
十九、住房保障支出 | 24 | 31.47 | |||
三十一、其他支出 | 25 | 231.28 | |||
本年收入合計 | 9 | 891.74 | 本年支出合計 | 22 | 883.65 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 8.09 |
收入決算表
| |||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合計 | 891.74 | 847.38 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 428.27 | 428.27 | ||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動 | 36.35 | 36.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
20703 | 體育 | 386.92 | 386.92 | ||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政運行 | 177.34 | 177.34 | ||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 10.82 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
2070303 | 機關(guān)服務(wù) | 190.27 | 190.27 | ||||||||||||||||||||||||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.61 | 57.61 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 57.21 | 57.21 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11.97 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 239.37 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 44.36 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 44.36 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公開03表 | |||||||||||||||||||||||||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合計 | 883.65 | 594.65 | 289.00 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 428.27 | 428.24 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活動 | 36.35 | 36.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
20703 | 體育 | 386.92 | 386.89 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政運行 | 177.34 | 177.34 | ||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 10.82 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
2070303 | 機關(guān)服務(wù) | 190.27 | 190.27 | ||||||||||||||||||||||||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 8.49 | 8.46 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.61 | 57.61 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 57.21 | 57.21 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11.97 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 231.28 | 59.48 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||
2222201 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||||||||
公開04表 | |||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 652.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 195.01 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||||||||||||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 117.17 | 117.17 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 428.27 | 428.27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 57.61 | 57.61 | |||||||||||||||||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 24 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
三十一、其他支出 | 25 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 9 | 847.38 | 本年支出合計 | 23 | 847.38 | 652.37 | 195.01 | ||||||||||||||||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 14 | 847.38 | 合計 | 28 | 847.38 | 652.37 | 195.01 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 652.37 | 535.17 | 117.20 | |||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | |||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 428.27 | 428.24 | 0.03 | ||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | |||
2070108 | 文化活動 | 36.35 | 36.35 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20703 | 體育 | 386.92 | 386.89 | 0.03 | ||
2070301 | 行政運行 | 177.34 | 177.34 | |||
2070302 | 一般行政管理事務(wù) | 10.82 | 10.82 | |||
2070303 | 機關(guān)服務(wù) | 190.27 | 190.27 | |||
2070306 | 體育訓(xùn)練 | 8.49 | 8.46 | 0.03 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.61 | 57.61 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 57.21 | 57.21 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 11.97 | 11.97 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 45.24 | 45.24 | |||
20808 | 撫恤 | 0.40 | 0.40 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.40 | 0.40 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.85 | 17.85 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 13.05 | 13.05 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 13.05 | 13.05 | |||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.80 | 4.80 | |||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.80 | 4.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | |||
2210201 | 住房公積金 | 31.47 | 31.47 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 535.17 | 447.12 | 88.05 | ||
301 | 工資福利支出 | 293.44 | |||
30101 | 基本工資 | 186.47 | |||
30102 | 津貼補貼 | 44.90 | |||
30103 | 獎金 | 26.11 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.96 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 88.05 | |||
30201 | 辦公費 | 1.97 | |||
30205 | 水費 | 4.32 | |||
30206 | 電費 | 7.37 | |||
30207 | 郵電費 | 6.76 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 | |||
30213 | 維修(護)費 | 1.59 | |||
30216 | 培訓(xùn)費 | 1.24 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 1.17 | |||
30218 | 專用材料費 | 3.64 | |||
30226 | 勞務(wù)費 | 20.92 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 6.50 | |||
30239 | 其他交通費用 | 6.72 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 25.65 | |||
303 | 對個人和家庭的支出 | 153.68 | |||
30302 | 退休費 | 46.91 | |||
30304 | 撫恤金 | 0.40 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 1.73 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 4.61 | |||
30309 | 獎勵金 | 5.53 | |||
30311 | 住房公積金 | 33.04 | |||
30313 | 購房補貼 | 16.54 | |||
30314 | 其他對個人和家庭的支出 | 44.92 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
9.67 | 0 | 8.50 | 0 | 8.50 | 1.17 | 7.67 | 0 | 6.50 | 0 | 6.50 | 1.17 | |||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| ||||||||||||||||||||||||||
公開08表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門: | 鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合計 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||||||||
公開09表 | |||||||||||||||||||
部門:鶴山市體育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
9.67 | 0 | 8.50 | 0 | 8.50 | 1.17 | 7.67 | 0 | 6.50 | 0 | 6.50 | 1.17 |
第三部分 鶴山市體育局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算891.74萬元,(比上年度決算增319.32萬元,占35.81%),主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中:一般公共財政撥款收入652.37萬元,(比上年度決算增202.36萬元,占31.01%)占73.16%,主要原因本年度增加了體校改造;基金決算收入195.01萬元,(比上年度決算增72.60萬元,占37.23%)占21.87%,主要原因本年度增加了江門市八屆運動會支出。其他收入44.36萬元,(比上年度決算增44.36萬元,占100%)占4.97%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.09萬元(比上年度決算增8.09萬元,占100%)。
2016年支出決算883.65萬元(比上年度決算增311.23萬元,占35.22%), 主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其中財政撥款支出847.38萬元,(比上年度決算增274.96萬元,占32.45%)占95.90%,主要原因本年度增加了體校改造和江門市運動會支出。其他支出36.27萬元(比上年度決算增36.24萬元,占100%),占4.10%。2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出 535.17萬元(比上年度決算增85.16萬元,占15.91%)占63.16%,其中:工資福利支出293.44萬元(比上年度決算增18.89萬元,占6.44%),對個人和家庭的補助153.68萬元(比上年度決算增44.92萬元,占29.23%),商品和服務(wù)支出88.05萬元(比上年度決算增21.35萬元,占24.25%)。項目支出決算312.21萬元(比上年度決算增(比上年度決算增189.80萬元,占60.79%),占36.84%,主要支出項目有:1、體校辦校支出117.21萬元(比上年度決算增107.21萬元,占91.47%);2、體教結(jié)合網(wǎng)點訓(xùn)練支出11萬元(與上年度決算持平);3、體育場館維修及改造專項支出46.40萬元(比上年度決算增16.86萬元,占36.34%);4、體育比賽專項支出(含江門八屆運動會)137.60萬元(比上年度決算增107.73萬元,占78.29%)。其他支出36.27萬元(比上年度決算增36.27萬元,占100%)。
二、2016年收入決算情況說明
2016年收入決算891.74萬元。一般公共財政撥款收入652.37萬元,占73.16%;基金決算收入195.01萬元,占21.87%;其他收入44.36萬元,占4.97%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.09萬元。
三、2016年支出決算情況說明
2016年支出決算883.65萬元。其中本年支出883.65萬元,占100%,包括:教育支出(類)117.17萬元;占13.26%;文化體育與傳媒(類)支出428.27萬元,占48.47%;社會保障和就業(yè)(類)支出57.61萬元,占6.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17.85萬元,占2.02%;住房保障(類)支出31.47萬元,占3.56%;其他支出(類)支出231.28萬元,占26.17%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款收入652.37萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加152.23萬元,增長23.33%,主要原因是增加人員支出和體校改造工程;基金決算收入195.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少158.43萬元,減少81.24%,主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。
2016 年支出決算847.38萬元。其中一般公共財政撥款支出652.37萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加152.23萬元,增長23.33%,主要原因是增加人員支出和體校改造工程;基金決算支出195.01萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少158.43萬元,減少81.24%,主要原因是減少體育場館體育設(shè)施改造工程。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共財政撥款支出652.37萬元,其中:教育支出(類)117.17萬元,占17.96%;文化體育與傳媒(類)支出428.27萬元,占65.65%;社會保障和就業(yè)(類)支出57.61萬元,占8.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出17.85萬元,占2.74%;住房保障(類)支出31.47萬元,占4.82%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共財政撥款基本支出535.17萬元,其中:工資福利支出293.44萬元,占54.83%;對個人和家庭的補助支出153.68萬元,占28.72%;商品和服務(wù)支出88.05萬元,占16.45%。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年 “三公”經(jīng)費財政撥款開支共7.67萬元,與上年減少1.38萬元,占17.99%,原因上年度公務(wù)用車預(yù)算指標(biāo)有結(jié)余,財政部門根據(jù)“三公”消費原則,有減無增,下達預(yù)算少1.38萬元。其中:1、因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年持平。2、車輛購置經(jīng)費支出0萬元,與上年持平。3、公務(wù)用車保有量2輛,與上年持平。4、全年公務(wù)用車運行維護費支出6.50萬元,與上年減少1.38萬元,占21.23%。原因上年公務(wù)用車預(yù)算指標(biāo)有結(jié)余,財政部門根據(jù)“三公”消費原則,有減無增,下達預(yù)算少1.38萬元。5、公務(wù)接待費支出1.17萬元,與上年持平。主要用在國內(nèi)接待,共19批次,接待人數(shù)共236人。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算30.60萬元(含體育中心),其中:辦公費1.97萬元、水費4.32萬元、電費7.37萬元、郵電費2.16萬元、維修費1.59萬元、培訓(xùn)費1.24萬元、專用材料費3.64萬元、勞務(wù)費0.64萬元、公務(wù)接待費1.17萬元、公務(wù)用車運行維護費6.50萬元。
(二)政府采購支出情況說明
政府采購支出決算166.12萬元。其中:工程類采購94.43萬元(體校教學(xué)、宿舍設(shè)施占10.52萬元,體校教室和舉重房改造占83.91萬元); 貨物類采購57.19萬元;服務(wù)類采購14.50萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車 2輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
三、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。
四、三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、體育彩票公益金:是根據(jù)國家彩票管理有關(guān)政策按一定比例提成成立的基金,嚴格按照彩票管理有關(guān)政策使用,只準(zhǔn)用于體育事業(yè)項目,不得用作人員經(jīng)費和公用費。