市本級2015年度部門決算公開樣式
目 錄
第一部分 鶴山市博物館概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市博物館概況
部門職責(zé)
主要任務(wù):1、抓好館內(nèi)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)開展2、對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全;3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動;4、對館藏文物進行科學(xué)管理、科學(xué)保護、整理研究。
機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局(委、辦) 本級預(yù)算。
(二)鶴山市博物館編制7人,實有6人,離退休3人。
第二部分 鶴山市博物館2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:鶴山市博物館 |
|
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|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
一、財政撥款收入 |
1 |
123.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.3 |
||||
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||||
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
||||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
98.79 |
||||
|
8 |
|
八、社會保障與就業(yè)支出 |
21 |
12.29 |
||||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
4.94 |
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
8.68 |
||||
本年收入合計 |
9 |
123.68 |
本年支出合計 |
22 |
125 |
||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
1.33 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
||||
|
12 |
|
|
25 |
|
||||
合計 |
13 |
125 |
合計 |
26 |
125 |
收入決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||||||
部門: |
|
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
合計 |
123.68 |
123.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
97.47 |
97.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
20702 |
文物 |
97.47 |
97.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2070203 |
機關(guān)服務(wù) |
91.87 |
91.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2070205 |
博物館 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
221 |
|
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
部門: |
|
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
合計 |
125 |
119.66 |
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
98.79 |
93.45 |
|
|
|
|
|
||||
20702 |
文物 |
98.79 |
93.45 |
|
|
|
|
|
||||
2070203 |
機關(guān)服務(wù) |
91.87 |
91.87 |
|
|
|
|
|
||||
2070205 |
博物館 |
6.92 |
1.57 |
|
|
|
|
|
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
|
|
|
||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
|
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門:鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|
|||||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
123.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
98.79 |
98.79 |
|
|
|||
|
8 |
|
八、社會保障與就業(yè)支出 |
22 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
4.94 |
4.94 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
本年收入合計 |
9 |
123.68 |
本年支出合計 |
23 |
125 |
125 |
|
|
|||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
1.33 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
|||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|||
合計 |
14 |
125 |
合計 |
28 |
125 |
125 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||
部門: |
鶴山市博物館 |
|
|
單位:萬元 |
|||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
合計 |
125.00 |
119.66 |
5.34 |
|
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
20133 |
宣傳事務(wù) |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||||||
207 |
文化體育與傳媒支出 |
98.80 |
98.80 |
5.34 |
|
||||||
20702 |
文物 |
98.80 |
98.80 |
5.34 |
|
||||||
2070203 |
機關(guān)服務(wù) |
91.80 |
91.80 |
|
|
||||||
2070205 |
博物館 |
6.92 |
1.57 |
5.34 |
|
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
12.29 |
12.29 |
|
|
||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.94 |
4.94 |
|
|
||||||
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.51 |
3.51 |
|
|
||||||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
1.43 |
1.43 |
|
|
||||||
221 |
|
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
||||||
2210201 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|||||||||||||||
部門: |
鶴山市博物館 |
|
|
單位:萬元 |
|
||||||||||||||||
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
合計 |
125.00 |
113.80 |
11.19 |
||||||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
86.78 |
96.44 |
|
|||||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
39.72 |
39.72 |
|
|||||||||||||||||
30102 |
津貼補貼 |
6.48 |
6.48 |
|
|||||||||||||||||
30103 |
獎金 |
7.22 |
7.22 |
|
|||||||||||||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
9.66 |
9.66 |
|
|||||||||||||||||
30107 |
績效工資 |
12.88 |
12.88 |
|
|||||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
8.68 |
8.68 |
|
|||||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|||||||||||||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7.02 |
|
11.19 |
|||||||||||||||||
30201 |
辦公費 |
1.16 |
|
1.16 |
|||||||||||||||||
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30204 |
手續(xù)費 |
0.0179 |
|
0.0179 |
|||||||||||||||||
30205 |
水費 |
0.0796 |
|
0.0796 |
|||||||||||||||||
30206 |
電費 |
1.57 |
|
1.57 |
|||||||||||||||||
30207 |
郵電費 |
0.35 |
|
0.35 |
|||||||||||||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.996 |
|
0.996 |
|||||||||||||||||
30211 |
差旅費 |
0.0545 |
|
0.0545 |
|||||||||||||||||
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30229 |
福利費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30239 |
其他交通費用 |
0.27 |
|
0.27 |
|||||||||||||||||
30215 |
會議費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.0562 |
|
0.0562 |
|||||||||||||||||
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.1195 |
|
0.1195 |
|||||||||||||||||
30218 |
專用材料費 |
0.19 |
|
0.19 |
|||||||||||||||||
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30213 |
維修(護)費 |
2.16 |
|
2.16 |
|||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.17 |
|
4.17 |
|||||||||||||||||
310 |
資本性支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|||||||||||||||||
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.92 |
|
0.92 |
|||||||||||||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
16.44 |
16.44 |
|
|||||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30305 |
生活補助 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.57 |
3.57 |
|
|||||||||||||||||
30309 |
獎勵金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30301 |
離休費 |
|
|
|
|||||||||||||||||
30302 |
退休費 |
12.29 |
12.29 |
|
|||||||||||||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.58 |
0.58 |
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||
部門: |
鶴山市博物館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門: |
鶴山市博物館 |
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單位:萬元 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
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基本支出 |
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我館沒有政府性基金預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開09表 |
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部門: |
鶴山市博物館 |
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單位:萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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第三部分 鶴山市博物館2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2015年支出決算125萬元,其中:財政撥款支出125萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出119.65萬元,占95.25%,其中:工資福利支出75.97萬元,對個人和家庭的補助25.12萬元,商品和服務(wù)支出22.99萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算5.35萬元,占4.3%,主要支出項目有一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出5.35萬元,主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中:財政撥款收入131.23萬元,占60.5%;上級補助收入85.85萬元,占39.55%。
二、2015年收入決算情況說明
2015年部門收入決算217.09萬元。其中:財政撥款收入131.23萬元,占60.5%;上級補助收入85.85萬元,占39.55%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年部門支出決算125萬元。其中:財政撥款收入安排的支出125萬元,包括:
(一)基本支出119.65萬元,占95.25%。主要為:工資福利支出75.97萬元,對個人和家庭的補助25.12萬元,商品和服務(wù)支出22.99萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
(二)項目支出5.34萬元,占4.3%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出5.34萬元,主要支出項目有物業(yè)管理費、維修維護費、專用材料費。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入125萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬元,增長7.49%;主要原因是人員經(jīng)費的變動;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,;一般公共預(yù)算財政撥款支出125萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬元,增長7.49%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年財政撥款支出決算125萬元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算119.66萬元。七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共0.1195萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出0萬元,全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元,(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,主要包括:(1)報廢0 輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量0輛,全年運行維護費支出0萬元,平均每輛0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.1195萬元,主要用于公務(wù)接待。與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鶴山市博物館2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出為7.02萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015鶴山市博物館政府采購數(shù)為5.34萬元,其中包括展覽布展。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2015年年度本部門購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位高度重視預(yù)算績效管理工作。一是以預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,不斷完善相關(guān)制度建設(shè)。明確職責(zé)分工,努力提高我館預(yù)算績效管理工作水平。二是嚴(yán)格按照上級要求及時報送績效目標(biāo),認(rèn)真部署年度預(yù)算執(zhí)行管理工作。三是加強對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤監(jiān)控,嚴(yán)格落實有關(guān)預(yù)算經(jīng)費使用的制度和規(guī)范,及時改進預(yù)算執(zhí)行過程中所出現(xiàn)的問題。四是深入開展預(yù)算績效的評價工作,對專項資金實施績效自評和項目核查。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出
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