2015年度鶴山市體育局部門預算
目 錄
第一部分 2015 年鶴山市體育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 2015年鶴山市體育局部門預算表
一、 2015年部門收支預算總表
二、 2015年部門一般公共預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出)
三、 2015年部門一般公共預算撥款及基金預算撥款支出決算表(項目支出)
四、 2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
2015年度鶴山市體育局預算公開
第一部分 2015 年鶴山市體育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī);研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施;發(fā)展體育市場,指導和推動體育體制改革。
納入部門預算編制有局機關(guān)及下屬2個事業(yè)單位(體育中心,正股級單位,公益一類事業(yè)單位;體育彩票中心,公益二類事業(yè)單位。)
(二)人員構(gòu)成情況
江門市體育局編制10人,實有9人,離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人,實有15人,退休2人。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)
主要開展工作包括:組織參加各項競賽及大型活動;推動體育項目進校園;開展全民健身活動工作;場館開放工作;加大全民健身場地、體育設(shè)施建設(shè);社會體育指導員建設(shè)工作。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算827.45萬元,其中:一般公共預算收入439.81萬元,占53.15%;基金預算收入387.64萬元,占46.85%;
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算827.45萬元,其中本年支出827.45萬元,占100%,包括:文化體育與傳媒(類)支出349.66萬元,占42.26%;社會保障和就業(yè)(類)支出47.86萬元,占5.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出15.27萬元,占1.85%;住房保障(類)支出27.02萬元,占3.27%;其他支出(類)支出387.64萬元,占46.85%。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2015年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共827.45萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)439.81萬元。
項目支出預算387.64萬元,主要支出項目有1、體校辦校經(jīng)費10萬元。2、體校學生交通經(jīng)費12萬元。3、體教結(jié)合網(wǎng)點訓練經(jīng)費11萬元。4、體育場館維修及改造專項經(jīng)費80萬元。5、2015年鶴山市體育比賽專項經(jīng)費60萬元。6、實施體育服務(wù)均等化經(jīng)費10萬元。7、鎮(zhèn)級全民健身廣場配套資金20萬元。8、鶴山市新體育場館設(shè)計及規(guī)劃專項經(jīng)費100萬元。9、市區(qū)休閑公園體育設(shè)施建設(shè)及購置專項經(jīng)費54.84萬元。10、結(jié)轉(zhuǎn)省專項27.8萬元。11、2014年社會指導員服務(wù)站專項經(jīng)費2萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年鶴山體育局(含下屬單位)用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計10.53萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公車購買數(shù)量:0,公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三)公車保有數(shù)量:2輛,公務(wù)用車運行維護費支出9.36萬元,主要包括公務(wù)用車的維修,車輛保險費、年票、油費等運行費用。
(四)公務(wù)接待費支出1.17萬元,主要包括公務(wù)接待的費用支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計10.53萬元,比上年同期減少1.14萬元,其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費預算支出0萬元,比上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費預算支出0萬元,比上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費預算支出9.36萬元,比上年同期減少1.14萬元,減少原因:根據(jù)財政“三公”經(jīng)費有減無增的政策,用車次數(shù)預算減少。
(四)公務(wù)接待費支出1.17萬元,比上年同期持平。
2015 年度鶴山市體育局預算公開 |
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第二部分 2015 年鶴山市體育局部門預算表 |
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第二部分,部門預算公開表一 |
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2015年部門收支預算總表 |
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單位名稱:鶴山市體育局 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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一、一般公共預算收入 |
439.81 |
一、一般公共服務(wù) |
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二、國防 |
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二、基金預算收入 |
357.83 |
三、公共安全 |
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四、教育 |
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三、??顚S觅Y金收入 |
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五、科學技術(shù) |
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六、文化體育與傳媒 |
349.66 |
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四、事業(yè)收入 |
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七、社會保障和就業(yè) |
47.86 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
15.27 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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九、節(jié)能環(huán)保 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
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十一、農(nóng)林水 |
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十二、交通運輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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十五、金融 |
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十六、國土海洋氣象等 |
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十七、住房保障 |
27.02 |
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十八、糧油物資儲備 |
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十九、國債還本付息 |
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二十、其他支出 |
387.64 |
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本年收入合計 |
797.64 |
本年支出合計 |
827.45 |
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七、上級補助收入 |
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二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
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二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
29.81 |
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收入總計 |
827.45 |
支出總計 |
827.45 |
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
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第二部分,部門預算公開表二 |
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2015年部門一般公共預算撥款 |
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單位:鶴山市體育局 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
一般公共 |
基金預算 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
439.81 |
439.81 |
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207 |
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文化體育與傳媒支出 |
349.66 |
349.66 |
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349.66 |
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03 |
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體育 |
349.66 |
349.66 |
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01 |
行政運行 |
143.36 |
143.36 |
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02 |
一般行政管理事務(wù) |
4.44 |
4.44 |
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03 |
機關(guān)服務(wù) |
184.26 |
184.26 |
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06 |
體育訓練 |
17.60 |
17.60 |
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208 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
47.86 |
47.86 |
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05 |
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行政事業(yè)單位離退休 |
47.86 |
47.86 |
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01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
43.78 |
43.78 |
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02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.08 |
4.08 |
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210 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.92 |
10.92 |
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05 |
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醫(yī)療保障 |
10.92 |
10.92 |
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01 |
行政單位醫(yī)療 |
10.92 |
10.92 |
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07 |
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計劃生育事務(wù) |
4.35 |
4.35 |
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05 |
計劃生育家庭獎勵 |
4.35 |
4.35 |
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221 |
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住房保障支出 |
27.02 |
27.02 |
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02 |
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住房改革支出 |
27.02 |
27.02 |
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01 |
住房公積金 |
27.02 |
27.02 |
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第二部分,部門預算公開表三 |
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2015年部門一般公共預算撥款 |
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單位:鶴山市體育局 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
一般公共 |
基金預算 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
387.64 |
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387.64 |
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229 |
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其他支出 |
387.64 |
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387.64 |
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60 |
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彩票公益金安排的支出 |
387.64 |
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387.64 |
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03 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
387.64 |
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387.64 |
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第二部分,部門預算公開表四 |
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2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)
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2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
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單位:鶴山體育局 |
單位:萬元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
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合計 |
10.53 |
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1、因公出國(境)費用 |
0.00 |
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2、公務(wù)接待費 |
1.17 |
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3、公務(wù)用車費 |
9.36 |
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其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
9.36 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
0.00 |
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注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
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