第一部分:
2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準,研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃,指導全市衛(wèi)生改革;依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構行使行業(yè)管理職能;研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革,合理配置衛(wèi)生資源;負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構的分類管理。根據(jù)江門市下達的人口控制目標,會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃,加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查;負責計劃生育統(tǒng)計,參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查;負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調(diào)工作;組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育;負責計劃生育技術服務的綜合管理;協(xié)同有關部門市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設支出預算、決算;承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
現(xiàn)有下屬17個事業(yè)單位和醫(yī)院,納入部門預算編制有下屬3個事業(yè)單位。
(二)人員構成情況
鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局機關行政編制34名,實有30人,離退休30人。下屬事業(yè)單位編制共1671名,實有共1437人,離退休共594人。
(三)預算年度的主要工作任務
落實公立醫(yī)院改革試點工作;進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策;適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設工作;構建多元化辦醫(yī)格局;推進名醫(yī)進社區(qū)工作;以全省衛(wèi)生信息平臺為依托,提升縣、鎮(zhèn)級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享,實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通;全面提升愛國衛(wèi)生工作水平;做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策,以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作,以及相關計生工作的督促落實。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算6067.27萬元。其中:公共財政預算收入4110.28萬元,占67.75%;基金預算收入0萬元,占0%;事業(yè)收入1430.84萬元,占23.58%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余526.15萬元,占8.67%。
三、支出預算說明
1、總體情況
2015 年部門支出預算6067.27萬元。其中:教育6.4萬元,占0.1%;社會和保障就257.2萬元,占4.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育5020.51萬元,占82.75%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務20萬元,占0.33%;住房保障支出108萬元,占1.78%;其他支出7萬元,占0.12%;預算外支出401.18萬元,6.61%;上繳上級支出246.98萬元,4.07%。
2、公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算支出6067.27萬元,其中基本支出(含工資福利支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)2787.63萬元,占45.95%;項目支出3279.64萬元,占54.05%,主要是培訓支出6.4萬元,占0.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出39.86萬元,占1.22%;公立醫(yī)院(包括市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院)綜合改革試點支出274.26萬元,占8.36%;基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出204.96萬元,6.25%;公共衛(wèi)生支出641.37萬元(包括疾控中心專項經(jīng)費476.35萬元,衛(wèi)生監(jiān)督所專項經(jīng)費40.04萬元),占19.56%;中醫(yī)藥專項支出15萬元,占0.46%;計劃生育事務支出1920.37萬元,占58.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元,占0.6%;預算外支出157.42萬元,占4.8%。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計94.58萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出68萬元,主要包括燃油費、維修費、保險費及過橋過路費。
(四)公務接待費支出26.58萬元,主要包括衛(wèi)生和計劃生育各項業(yè)務交流及督導檢查等業(yè)務活動支出。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算合計 94.58 萬元,比上年同期減少 10.1 萬元。其中:
(一)公務用車運行維護費支出 68萬元,比上年同期增加 1萬元,增加原因:部分車輛比較殘舊,維護費用較高,因此預算增加1萬元。
(二)公務接待費支出 26.58萬元,比上年同期減少11.1萬元,減少原因:嚴格按照八項規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支。
第二部分 2015年鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算表