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      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算
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                          鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算

      目       錄


      第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

      一、 部門主要職能

      二、 部門決算單位構(gòu)成

      第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明


      第四部分 名詞解釋



      第一部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

      (一)部門主要職能

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作;3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán);5、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負(fù)責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;7、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作;9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;10、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;11、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;13、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責(zé)分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作;組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作;14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作,制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃,做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實各項應(yīng)急措施;15、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

      (二)部門決算單位構(gòu)成

      按照部門決算編報要求,納入我部門2016年度部門決算編報范圍的單位只有本級單位1個。








      第二部分  鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表


      收入支出決算總表

       

       

       

       

       

      公開01

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項   目

      行次

      決算數(shù)

      項    目

      行次

      決算數(shù)

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      493.09 

      一、一般公共服務(wù)支出

      27

       

      二、上級補助收入

      2

       

      二、外交支出

      28

       

      三、事業(yè)收入

      3

       

      三、國防支出

      29

       

      四、經(jīng)營收入

      4

       

      四、公共安全支出

      30

       

      五、附屬單位上繳收入

      5

       

      五、教育支出

      31

       

      六、其他收入

      6

      9.53 

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      32

       

       

      7

       

      七、文化教育與傳媒支出

      33

       


      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      34

      34.85


      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      35

      13.78


      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      36



      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      37



      12


      十二、農(nóng)林水支出

      38


       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      39

       


      14


      十四、資源勘探信息等支出

      40

      412.44


      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      41



      16


      十六、金融支出

      42



      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      43



      18


      十八、國土海洋氣象德國支出

      44



      19


      十九、住房保障支出

      45

      32.02


      20


      二十、糧油物資儲備支出

      46



      21


      二十一、其他支出

      47

      13.17

      本年收入合計

      22

      502.62 

      本年支出合計

      48

       

        用事業(yè)基金彌補收支差額

      23

       

              結(jié)余分配

      49

       

              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      12.04 

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      50

        8.40

       

      25

       

       

      51

       

      合計

      26

      514.66 

      合計

      52

      514.66 


      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開02

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局   

       

       

       

       

      單位:萬元

      項   目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      502.62

      493.09

       

       

       

       

      9.53 

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.85

      34.85

       

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      29.26

      29.26

       

       

       

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      29.26

      29.26

       

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      5.58

      5.58

       

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      5.58

      5.58

       

       

       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      13.78

      13.78

       

       

       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      9.07

      9.07






      2100501

      行政單位醫(yī)療

      9.07

      9.07






      21007

      計劃生育事務(wù)

      4.71

      4.71






      2100717

      計劃生育服務(wù)

      4.71

      4.71






      215

      資源勘探信息等支出

      412.44

      412.44






      21506

      安全生產(chǎn)監(jiān)督

      412.44

      412.44






      2150601

      行政運行

      335.61

      335.61






      2150602

      一般行政管理事務(wù)

      25.88

      25.88






      2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      50.94

      50.94






      221

      住房保障支出

      32.02

      32.02






      22102

      住房改革支出

      32.02

      32.02






      2210201

      住房公積金

      32.02

      32.02






      229

      其他支出

      9.53






      9.53

      22999

      其他支出

      9.53






      9.53

      2299901

      其他支出

      9.53






      9.53


      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開03

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 

       

       

       

       

      單位:萬元

      項   目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      506.26

      455.32

      50.94

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.85

      34.85


       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      29.26

      29.26


       

       

       

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      29.26

      29.26


       

       

       

      20808

      撫恤

      5.58

      5.58


       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      5.58

      5.58


       

       

       

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      13.78

      13.78


       

       

       

      21005

      醫(yī)療保障

      9.07

      9.07





      2100501

      行政單位醫(yī)療

      9.07

      9.07





      21007

      計劃生育事務(wù)

      4.71

      4.71





      2100717

      計劃生育服務(wù)

      4.71

      4.71





      215

      資源勘探信息等支出

      412.44

      361.50

      50.94




      21506

      安全生產(chǎn)監(jiān)督

      412.44

      361.50

      50.94




      2150601

      行政運行

      335.61

      335.61





      2150602

      一般行政管理事務(wù)

      25.88

      25.88





      2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      50.94


      50.94




      221

      住房保障支出

      32.02

      32.02





      22102

      住房改革支出

      32.02

      32.02





      2210201

      住房公積金

      32.02

      32.02





      229

      其他支出

      13.17

      13.17





      22999

      其他支出

      13.17

      13.17





      2299901

      其他支出

      13.17

      13.17






      財政撥款收入支出決算總表

       

       

       

       

       

       

       

      公開04

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 

       

       

       

       

      單位:萬元

      收入

      支出

      項   目

      行次

      金額

      項   目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄   次

       

      1

      欄   次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      493.09 

      一、一般公共服務(wù)支出

      28

       

       

       

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      29

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      30

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      31

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      32

       

       

       

       

      6

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      33

       

       

       

       

      7

       

      七、文化教育與傳媒支出

      34

       

       

       


      8


      八、社會保障和就業(yè)支出

      35

      34.85

      34.85



      9


      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      36

      13.78

      13.78



      10


      十、節(jié)能環(huán)保支出

      37





      11


      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


      38





      12


      十二、農(nóng)林水支出

      39





      13


      十三、交通運輸支出

      40





      14


      十四、資源勘探信息等支出

      41

      412.44

      412.44



      15


      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      42





      16


      十六、金融支出

      43





      17


      十七、援助其他地區(qū)支出

      44





      18


      十八、國土海洋氣象德國支出

      45





      19


      十九、住房保障支出

      46

      32.02

      32.02



      20


      二十、糧油物資儲備支出

      47





      21


      二十一、其他支出

      48




      本年收入合計

      22

      493.09 

      本年支出合計

      49

      493.09

      493.09

       

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      23

       

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      50



       

          一般公共預(yù)算財政撥款

      24

       

       

      51



       

            政府性基金預(yù)算財政撥款

      25

       

       

      52



       

       

      26

       

       

      53



       

      合計

      27

      493.09 

      合計

      54

      493.09

      493.09

       


      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

       

      公開05

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

      單位:萬元

       

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      493.09

      442.15

      50.94

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      34.85

      34.85


      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      29.27

      29.27


      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      29.27

      29.27


      20808

      撫恤

      5.58

      5.58


      2080801

      死亡撫恤

      5.58

      5.58


      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      13.78

      13.78


      21005

      醫(yī)療保障

      9.07

      9.07


      2100501

      行政單位醫(yī)療

      9.07

      9.07


      21007

      計劃生育事務(wù)

      4.71

      4.71


      2100717

      計劃生育服務(wù)

      4.71

      4.71


      215

      資源勘探信息等支出

      412.44

      361.50

      50.94

      21506

      安全生產(chǎn)監(jiān)督

      412.44

      361.50

      50.94

      2150601

      行政運行

      335.62

      335.62


      2150602

      一般行政管理事務(wù)

      25.88

      25.88


      2150699

      其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      50.94


      50.94

      221

      住房保障支出

      32.02

      32.02


      22102

      住房改革支出

      32.02

      32.02


      2210201

      住房公積金

      32.02

      32.02





      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


       

       

       

       

       

      公開06


      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

      單位:萬元


      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      276.18

      302

      商品和服務(wù)支出

      44.42

      30101

      基本工資

      193.32

      30201

      辦公費

      1.54

      30102

      津貼補貼

      19.89

      30207

      郵電費

      9.18

      30103

      獎金

      27.09

      30215

      會議費

      0.87

      30104

      其他社會保障繳費

      35.88

      30217

      公務(wù)接待費

      3.89

      303

      對個人和家庭的補助

      119.57

      30226

      勞務(wù)費

      2.02

      30302

      退休費

      23.43

      30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

      12.00

      30304

      撫恤金

      5.58

      30239

      其他交通費用

      14.46

      30309

      獎勵金

      4.71

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      0.46

      30311

      住房公積金

      32.02

      310

      其他資本性支出

      1.98

      30399

      其他對個人和家庭的補助支出

      53.83

      31001

      辦公設(shè)備購置

      1.98

      人員經(jīng)費合計

      395.75

      公用經(jīng)費合計

      46.40


      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開07

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      19.76


      13.91


      13.91

      5.85

      15.89


      12.00


      12.00

      3.89


      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開08

      部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 

       

       

       

       

      單位:萬元

       

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       

       

       

       

       

       

       無

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開09

      部門:

       

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

       

       

       

       

       

       

       

      單位:萬元

      2016年度預(yù)算數(shù)

      2016年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      19.76


      13.91


      13.91

      5.85

      15.89


      12.00


      12.00

      3.89



      第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總體情況說明

      收入支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:

      1. 2016年度收入總體情況

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬元,

      其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬元,比2015年決算數(shù)增加95.99萬元,增長了22.93%,主要原因:人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加,并按照要求列入基本戶數(shù)據(jù)。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。

      (二)2016年度支出總體情況

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬元,其中:財政撥款支出493.09萬元,其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要支出項目有退休

      費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是醫(yī)療保障費用和計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的調(diào)整。

      3.資源勘探信息等支出412.44萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強,“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。

      4.住房保障支出32.02萬元,主要支出項目住房公積金,比2015年決算減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

      5.其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元,主要為基本戶數(shù)據(jù),用于保障本部門日常辦公的運行。

      二、2016年收入決算情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計502.62萬元,其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元。具體情況如下:

      社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,占財政撥款收入的7.07%。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,占財政撥款收入的2.79%。

      資源勘探信息等支出412.44萬元,占財政撥款收入的83.64%。

      住房保障支出32.02萬元,占財政撥款收入的6.5%。

      事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。

      三、2016年度支出決算情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計506.26萬元。具體情況如下:

      (一)基本支出455.32萬元,占本年支出合計的89.94%。其中,社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要用于退休費和撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù);資源勘探信息等支出412.44萬元,主要用于在職人員基本工資和日常公用支出;住房保障32.02萬元,主要用于公積金和購房補貼。

      (二)項目支出50.94萬元,占本年支出合計的10.06%。其中,資源勘探信息等支出50.94萬元,主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳費等。

      (三)上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為零。

      四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出為零,與年初預(yù)算數(shù)持平。

      五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,基本支出442.15萬元,項目支出50.94萬元。具體情況如下:

      1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,基本支出34.85萬元,

      項目支出為零,主要支出項目有退休費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。

      2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,基本支出13.78萬元,項目支出為零,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是本年度醫(yī)療保障與計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

      3.資源勘探信息等支出412.44萬元,基本支出361.50萬元,項目支出50.94萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。

      4.住房保障支出32.02萬元,基本支出32.98萬元,項目支出為零,主要支出項目有住房公積金與住房補貼,比2015年決算數(shù)減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

      六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出442.15萬元,其中,人員經(jīng)費支出395.75萬元,公用經(jīng)費支出46.40萬元。具體情況如下:

      1.工資福利支出合計276.18萬元,占基本支出的62.46%,其中,人員經(jīng)費276.18萬元,主要包括基本工資193.32萬元、津貼補貼19.89萬元、獎金27.09萬元、其他社會保障繳費35.88萬元,公用經(jīng)費為零元。

      2.商品和服務(wù)支出44.42萬元,占基本支出的10.05%,其中,人員經(jīng)費為零元,公用經(jīng)費44.42萬元,主要包括辦公費1.54萬元、郵電費9.18萬元、會議費0.87萬元、公務(wù)接待費3.89萬元、勞務(wù)費2.02萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元、其他交通費用14.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。

      3.對個人和家庭的補助119.57萬元,占基本支出的27.04%,其中,人員經(jīng)費119.57萬元,主要包括退休費23.43萬元、撫恤金5.58萬元、獎勵金4.71萬元、住房公積金32.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.83萬元,公用經(jīng)費為零元。

      七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.89萬元,具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出為零萬元。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.00萬元,主要包括:(1)報廢零輛、更新購置零輛,購置支出零萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行維護(hù)費支出12萬元,平均每輛4萬元,完成預(yù)算13.91萬元的86.27%,比2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)增加了0.09萬元,主要原因是嚴(yán)格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費支出的同時,確保日常巡查以及專項督查工作的需要。

      3.公務(wù)接待費支出3.89萬元,完成預(yù)算5.85萬元的66.50%,比2015年公務(wù)接待費決算數(shù)減少1.96萬元,主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待51次,接待人數(shù)共486人。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元,比2015年減少了17.5萬元,降低了28.26%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制一般性支出。

      1. 政府采購支出情況說明

      2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元,其中,政府采

      購貨物1.98萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺(套)。

      (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

      2016年,本部門暫未組織對項目進(jìn)行預(yù)算績效評價。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

      三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      七、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。



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