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      鶴山市2016年地方公共財(cái)政決算報(bào)告
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              (一)2016年各收入項(xiàng)目完成情況是:

              1.稅收收入完成166,601萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.61%,比2015年可比增收4,278萬(wàn)元,可比增長(zhǎng)2.64%。

              2.專項(xiàng)收入完成14,348萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)106.09%,比2015年減收3,868萬(wàn)元,下降21.23%。

              3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成14,213萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.70%,比2015年減收6,190萬(wàn)元,下降30.34%。

              4.罰沒收入完成7,609萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%,比2015年增收202萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.73%。

              5.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成11,089萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.06%,比2015年增收2,113萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.54%。

              (二)按各類級(jí)科目支出決算完成情況為:

              1.一般公共服務(wù)支出完成42,214萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.58%。

              2.國(guó)防支出完成866萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.19%。

              3.公共安全支出完成25,597萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.87%。

              4.教育支出完成60,817萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.00%。

              5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的129.89%。

              6.文化體育與傳媒支出完成7,256萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.67%。

              7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成47,212萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.12%。

              8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成29,290萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.65%。

              9.節(jié)能環(huán)保支出完成7,522萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.60%。

              10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成23,352萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.71%。

              11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成25,637萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.51%。

              12.交通運(yùn)輸支出完成3,981萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的111.02%。

              13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成3,948萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的54.52%。

              14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,238萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.54%。

              15.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,362萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.32%。

              16.住房保障支出完成6,501萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.75%。

              17.糧油安全物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)完成1,126萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。

              18.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為113萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;地方政府債務(wù)付息支出為3180萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              19.其他支出完成110萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              2016年我市一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)249,661萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100.04%,比上年可比增收14,232萬(wàn)元,可比增長(zhǎng)6.05%,加上返還性收入24,104萬(wàn)元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入42,171萬(wàn)元,上年結(jié)余18,466萬(wàn)元,調(diào)入資金12,946萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794,收入合計(jì)455,142萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)299,092萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的101.31%,比上年減支1,282萬(wàn)元,下降0.43%,加上上解支出28,535萬(wàn)元,債券還本支出107,794萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬(wàn)元(包括超收收入106萬(wàn)),支出合計(jì)436,962萬(wàn)元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出18,180萬(wàn)元(其中:凈結(jié)余0萬(wàn)元),收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

              二、2016年政府性基金預(yù)算收支決算情況

              全市地方政府性基金預(yù)算收入完成45,539萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)42,558萬(wàn)元的107.00%,比調(diào)整預(yù)算超收2,981萬(wàn)元,比上年減收61,144萬(wàn)元,下降57.31%;地方政府性基金預(yù)算支出完成43,119萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)46,334萬(wàn)元的93.06%,比調(diào)整預(yù)算短支3,215萬(wàn)元,比上年減支62,258萬(wàn)元,下降59.08%。

              (一)主要收入項(xiàng)目完成情況:

              1.城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3,619萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2015年增收443萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.95%。

              2.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成33,977萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的109.68%,比2015年減收62,378萬(wàn)元,下降64.74%。

              3.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%,比2015年減收880萬(wàn)元,下降83.35%。

              4.彩票公益金收入完成816萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%,比2015年減收28萬(wàn)元,下降3.32%。

              5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成5,193萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.66%,比2015年增收1,128萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.75%。

              6.污水處理費(fèi)收入完成1,138萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2015年減收7萬(wàn)元,下降0.61%。

              (二)按各級(jí)科目支出決算完成情況為:

              1.文化體育與傳媒支出完成52萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。

              2.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成566萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的179.68%。

              3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41,276萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.24%。

              4.農(nóng)林水事務(wù)支出完成10萬(wàn)元。

              5.其他支出完成1,103萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.75%。

              三、2016年地方公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收支執(zhí)行情況

              地方公共財(cái)政預(yù)算本級(jí)收入完成170,278萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的99.05%,比調(diào)整預(yù)算減收1,625萬(wàn)元;地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成203,338萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的100.76%,比調(diào)整預(yù)算超支1,534萬(wàn)元。

              (一)2016年本級(jí)各收入項(xiàng)目完成情況是:

              1.稅收收入完成107,431萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.77%。

              2.專項(xiàng)收入完成12,294萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)90.90%。

              3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成8,509萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.99%。

              4.罰沒收入完成7,593萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.28%。

              5.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3,496萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.19%。

              (二)按各類級(jí)科目支出完成情況為:

              1.一般公共服務(wù)支出完成28,238萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.08%。

              2.國(guó)防支出完成793萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的117.13%。

              3.公共安全支出完成22,345萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.29%。

              4.教育支出完成37,872萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.84%。

              5.科學(xué)技術(shù)支出完成5,767萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的132.39%。

              6.文化體育與傳媒支出完成6,755萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.39%。

              7.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29,870萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.49%。

              8.醫(yī)療衛(wèi)生支出完成16,220萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.05%。

              9.節(jié)能環(huán)保支出完成6,513萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.91%。

              10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成13,629萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              11.農(nóng)林水事務(wù)支出完成16,889萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.97%。

              12.交通運(yùn)輸支出完成3,708萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.92。

              13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成405萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的10.93%。

              14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,020萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.68%。

              15.金融支出完成3萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。

              16.國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,354萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.99%。

              17.住房保障支出完成5,428萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.53%。

              18.糧油安全物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)完成1,126萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.36%。

              19.其他支出完成110萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              20.債務(wù)付息支出完成3,180萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為113萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.83%;

              2016年我市一般公共預(yù)算本級(jí)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)170,278萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的99.05%,加上返還性收入22,455萬(wàn)元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入26,672萬(wàn)元,鎮(zhèn)上解市縣收入2,914萬(wàn)元,上年結(jié)余13,384萬(wàn)元,調(diào)入資金12,946萬(wàn)元(包括調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7277萬(wàn)元),債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入107,794萬(wàn)元,收入合計(jì)356,443萬(wàn)元;一般公共預(yù)算本級(jí)支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)203,338萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100.76%,加上上解支出15,361萬(wàn)元,債券還本支出107,794萬(wàn)元,上解市5,026萬(wàn)元,對(duì)鎮(zhèn)補(bǔ)助7,962萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,541萬(wàn)元(包括超收收入106萬(wàn)元),支出合計(jì)341,022萬(wàn)元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出15,421萬(wàn)元,收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

              四、2016年政府性基金預(yù)算本級(jí)收支執(zhí)行情況

              地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成41,533萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,657萬(wàn)元的107.44%,比調(diào)整預(yù)算超收2,876萬(wàn)元;地方政府性基金預(yù)算本級(jí)支出完成37,322萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)38,708萬(wàn)元的96.42%,比調(diào)整預(yù)算短支1,386萬(wàn)元。

              (一)本級(jí)主要收入項(xiàng)目完成情況:

              1.新型墻體材料專項(xiàng)基金收入完成645萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              2.城市公用事業(yè)附加收入完成3,618萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成29,971萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.69%。

              4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成151萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.67%。

              5.彩票公益金收入完成816萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.79%。

              6.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成5,194萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.68%。

              7.污水處理費(fèi)收入完成1,138萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              (二)按各級(jí)科目本級(jí)支出完成情況為:

              1.文化體育與傳媒支出完成52萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的45.61%。

              2.社會(huì)保障和就業(yè)支出完成11萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.00%。

              3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成36,173萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.52%。

              4.其他支出完成974萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.01%。

              5.債務(wù)付息支出完成41萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

              五、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

              2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成731萬(wàn)元,為調(diào)整人大預(yù)算的100%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成731萬(wàn)元,為調(diào)整人大預(yù)算的100%,其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出731萬(wàn)元。

              六、2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

              全市地方社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成144,031萬(wàn)元,為年度預(yù)算的106.71%,比人大預(yù)算超收9,063萬(wàn)元;地方社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成111,112萬(wàn)元,為年度預(yù)算的105.66%,比人大預(yù)算增支5,952萬(wàn)元。

              (一)社?;鹬饕杖腠?xiàng)目完成情況:

              1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成76,854萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的108.52%。

              2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成11,373萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的96.61%。

              3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成34,587萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的105.92%。

              4.居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成14,817萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的105.65%。

              5.工傷保險(xiǎn)基金收入完成2,546萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的111.18%。

              6.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入完成2,815萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的117.44%。

              7.生育保險(xiǎn)基金收入完成1,048萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的102.75%。

              (二)社?;鹬饕С鲰?xiàng)目完成情況:

              1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成52,846萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的110.22%。

              2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成9,566萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的96.06%。

              3.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成29,124萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的104.69%。

              4.居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成14,100萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的98.42%。

              5.工傷保險(xiǎn)基金支出完成2,030萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的102.42%。

              6.失業(yè)保險(xiǎn)基金支出完成1,840萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的97.41%。

              7.生育保險(xiǎn)基金支出完成1,606萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的129.31%。

              七、支出政策實(shí)施情況和重點(diǎn)支出、重大投資項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效情況

              各項(xiàng)重點(diǎn)支出,特別是社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、公共安全支出等民生支出得到較好保障,支出增長(zhǎng)較快,增幅分別達(dá)到12.58%、18.67%、22.87%,均高于一般公共預(yù)算支出的增長(zhǎng)。

              (一)扶持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排外貿(mào)發(fā)展類資金630萬(wàn)元,珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展(支持先進(jìn)裝備集約集聚發(fā)展專題)專項(xiàng)資金5,000萬(wàn)元,科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)類(含戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè))資金809萬(wàn)元,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金590萬(wàn)元,扶持企業(yè)類資金897萬(wàn)元。

              (二)堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”資金7,532萬(wàn)元,從教育費(fèi)附加中劃撥2,561萬(wàn)元改善義務(wù)教育辦學(xué)條件。安排中職免學(xué)費(fèi)資金1,043萬(wàn)元,邊遠(yuǎn)地區(qū)教師崗位津補(bǔ)貼1,285萬(wàn)元。

              (三)提高醫(yī)療服務(wù)水平。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助資金合計(jì)3,625萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)782萬(wàn)元,公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬(wàn)元。

              (四)保障底線民生。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保落實(shí)政府補(bǔ)助資金10,107萬(wàn)元,城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金6,091萬(wàn)元,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金740萬(wàn)元,就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金1,786萬(wàn)元。

              (五)夯實(shí)“三農(nóng)”基礎(chǔ)。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1,877萬(wàn)元,撥付幸福新農(nóng)村建設(shè)資金406萬(wàn)元,高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金3,636萬(wàn)元。

              (六)建設(shè)宜居城鄉(xiāng)。安排農(nóng)村生活垃圾獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金2,036萬(wàn)元,環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi)3,392萬(wàn)元。

              八、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

              2016年我市一般公共預(yù)算收入上級(jí)補(bǔ)助收入66,275萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)13,962萬(wàn)元,支出67,501萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)12,736萬(wàn)元。其中:農(nóng)林水支出7,561萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出7,239萬(wàn)元、資源勘探信息等支出5,879萬(wàn)元、教育支出5,240萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4,045萬(wàn)元。

              九、本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

              在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,按照新《預(yù)算法》關(guān)于預(yù)備費(fèi)的管理規(guī)定,根據(jù)市政府批示的使用方案,全市預(yù)備費(fèi)6,000萬(wàn)元已按實(shí)際支出項(xiàng)目。其中安排住房改革性補(bǔ)貼缺口1,000萬(wàn)元、市公安局邑門式項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)199萬(wàn)元、江門三區(qū)一市城鄉(xiāng)污水專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)157萬(wàn)元、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目150萬(wàn)元、市廉政教育中心建設(shè)資金141萬(wàn)元、扶持企業(yè)資金127萬(wàn)元、稅務(wù)部門辦稅設(shè)備購(gòu)置110萬(wàn)元、干警備勤樓建設(shè)專項(xiàng)資金100萬(wàn)元、離退休干部醫(yī)療費(fèi)缺口100萬(wàn)元、上繳信訪維穩(wěn)統(tǒng)籌資金100萬(wàn)元。

              十、經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況

              按照2014年清理甄別存量債務(wù)時(shí)確定的政府債務(wù)范圍,截至2015年年底,我市政府性債務(wù)余額為247,531萬(wàn)元(其中一般債務(wù)余額182,431萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)余額65,100萬(wàn)元),共涉及債務(wù)項(xiàng)目23項(xiàng)。2015至2016年間我市在省下達(dá)政府債務(wù)限額內(nèi),共置換了政府債務(wù)債券246,061萬(wàn)元,其中:2015年共進(jìn)行了兩批次債券置換,共置換債券73,267萬(wàn)元,全部為一般債務(wù),共涉及債務(wù)項(xiàng)目11項(xiàng);2016年共進(jìn)行了兩批次債券置換,共置換債券172,794萬(wàn)元,其中一般債券107,794萬(wàn)元,專項(xiàng)債券65,000萬(wàn)元,共涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng),截止2016年10月底我市的政府存量債務(wù)已全部置換為政府債券。至此,加上2015年新增債券1,000萬(wàn)元及以前年度債券303萬(wàn)元,2016年末政府債券余額為247,364萬(wàn)元(其中一般債務(wù)為182,364萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)為65,000萬(wàn)元)。經(jīng)江門市政府批準(zhǔn),核定我市2016年末地方政府債務(wù)限額為 265,458.7萬(wàn)元(其中一般債券限額為200,158.7萬(wàn)元,專項(xiàng)債券限額為65,300萬(wàn)元)。目前我市的地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)。按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的通知》(國(guó)辦函〔2016〕88號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類處置指南>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕152號(hào))要求,我市多渠道籌集資金消化存量債務(wù),完善地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃,合理控制債務(wù)融資規(guī)模。積極通過(guò)政府債務(wù)置換債券,降低融資成本,將融資結(jié)構(gòu)由短期為主調(diào)整為中長(zhǎng)期為主,全面優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)債務(wù)償付年度均衡化,避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)規(guī)避債務(wù)償付高峰,降低利息負(fù)擔(dān),按償還計(jì)劃安排財(cái)政預(yù)算資金償還債券本息,有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

              十一、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況及變化原因

              2016年全市安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出3,841萬(wàn)元(全口徑),比上年同期下降17.25%,下降的主要原因是:根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,市直各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)抓好黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作,反對(duì)浪費(fèi),控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排,壓縮部分出國(guó)(境)團(tuán)組和出訪人數(shù),加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。同時(shí),將“三公”經(jīng)費(fèi)的管控納入市委、市政府日常工作,建立監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制,確保我市“三公”經(jīng)費(fèi)總規(guī)模比上年只減不增。

              十二、落實(shí)人大預(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況

              (一)認(rèn)真研究落實(shí)市十四屆人大六次會(huì)議對(duì)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報(bào)告的審查意見。市十四屆人大六次會(huì)議人大代表在審議預(yù)算草案報(bào)告的過(guò)程中,提出了有關(guān)審查意見和建議,包括加大依法理財(cái)力度,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性;創(chuàng)新預(yù)算資金管理方式,提高預(yù)算管理的科學(xué)性;加大預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度,提高預(yù)算管理水平;強(qiáng)化政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作;強(qiáng)化財(cái)政收入監(jiān)管力度,提高依法征收水平。對(duì)此,市財(cái)政局認(rèn)真研究,積極采取措施,并在工作中積極落實(shí):一是依法規(guī)范預(yù)算編制程序。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范預(yù)算編制,加大預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤問(wèn)效力度,督促項(xiàng)目及時(shí)審核和資金及時(shí)支付。對(duì)支出進(jìn)度較低、存量資金較大的部門適當(dāng)核減下年度預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算資金的約束力。二是加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)控部門專項(xiàng)資金項(xiàng)目個(gè)數(shù),清理整合支出性質(zhì)相近、內(nèi)容相仿的專項(xiàng),實(shí)行一個(gè)部門原則上不超過(guò)三個(gè)項(xiàng)目,避免資金使用“碎片化”;按規(guī)定定期回收當(dāng)年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項(xiàng)目資金及往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,提高預(yù)算資金管理的科學(xué)性。三是完善權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編。制定《鶴山市權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革實(shí)施方案》,完善權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編,提升政府財(cái)務(wù)管理水平。四是推進(jìn)市本級(jí)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。結(jié)合上年的預(yù)算執(zhí)行情況,選取21個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效編制,逐步建立以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,增強(qiáng)單位支出責(zé)任。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。加大對(duì)專項(xiàng)資金特別是民生專項(xiàng)資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查,擴(kuò)大重點(diǎn)抽查覆蓋面,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

              (二)認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表意見建議。2016年,市財(cái)政局承辦市十四屆人大六次會(huì)議代表建議共5件,其中:主辦3件,會(huì)辦2件,全部建議均已按時(shí)辦理完畢。市財(cái)政高度重視人大建議辦理工作,認(rèn)真研究接收的所有建議,結(jié)合工作職能將建議逐項(xiàng)分解辦理,嚴(yán)格實(shí)行辦理責(zé)任制。在辦理過(guò)程中,通過(guò)開展調(diào)查研究、走訪座談等方式,廣泛聽取代表的意見,商討解決辦法,有效推動(dòng)了相關(guān)工作落實(shí)。

              十三、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和存在問(wèn)題

              (一)一般公共預(yù)算收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入按省可比口徑增長(zhǎng)6.05%,高于市人大審議通過(guò)的6%的目標(biāo)任務(wù),順利完成江門市的考核目標(biāo)。

              (二)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落實(shí)到位。2016年,我市全面推進(jìn)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)、按規(guī)定免征部分涉企行政事業(yè)性收費(fèi),為企業(yè)減負(fù)。全面實(shí)施“營(yíng)改增”以來(lái),四大行業(yè)“營(yíng)改增”收入與上年同期營(yíng)業(yè)稅相比,下降26.61%。剔除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等一次性收入及政府住房基金轉(zhuǎn)列因素,非稅收入下降30.72%,其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入下降30.34%。

              (三)重點(diǎn)和民生支出得到較好保障。在財(cái)政收入減收壓力較大的形勢(shì)下,我市著力保重點(diǎn)、保民生,促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。其中GDP八項(xiàng)支出累計(jì)完成241,771萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的80.83%,增長(zhǎng)6.30%。全市民生投入累計(jì)209,832萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額70.16%,增長(zhǎng)0.02%。省、市十件民生實(shí)事資金落實(shí)到位,分別投入35,831和58,197萬(wàn)元,基本完成年初人大預(yù)算。

              (四)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步提升。鎮(zhèn)街(含工業(yè)城)財(cái)政收入完成143,022萬(wàn)元,比去年同期可比口徑增收7,436萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.48%,占全市財(cái)政收入比重為57.29%。財(cái)政收入億元鎮(zhèn)(街)增至8個(gè)。

              (五)財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。在稅收入庫(kù)表現(xiàn)疲軟的情況下,非稅收入成為拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)的主力,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為33.27%,收入質(zhì)量有待提升。

              2016年財(cái)政運(yùn)行情況總體良好,但嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的矛盾和困難也不容忽視,主要表現(xiàn)在:受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,同時(shí)結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來(lái)新的減收,財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩趨勢(shì)明顯;落實(shí)積極財(cái)政政策、實(shí)施重大戰(zhàn)略、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、加強(qiáng)民生保障、深化各項(xiàng)改革等支出需求剛性增長(zhǎng),財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政職能作用還未充分發(fā)揮,產(chǎn)業(yè)政策精準(zhǔn)性不夠、部分資產(chǎn)資源未能有效盤活等問(wèn)題仍然存在,財(cái)政體制機(jī)制有待進(jìn)一步創(chuàng)新;財(cái)稅改革進(jìn)程與政府職能轉(zhuǎn)變、利益格局調(diào)整、配套政策銜接等多種因素交織,使得改革任務(wù)更加復(fù)雜艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題,我們將高度重視,采取切實(shí)有效措施,逐步加以解決。

              十四、2016年財(cái)政的主要工作

              2016年,面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì),市財(cái)政工作始終圍繞中心服務(wù)大局,千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生,持之以恒抓收入、促發(fā)展,群策群力求創(chuàng)新、推改革,主要抓好以下工作:

              (一)全力以赴狠抓增收節(jié)支,確保財(cái)政收支平衡。始終把組織收入放在首位,加強(qiáng)各級(jí)財(cái)稅部門間的數(shù)據(jù)交流與共享,激活信息的聚合效應(yīng),提高征管水平;定期召開財(cái)稅收入聯(lián)席會(huì)議,深入開展財(cái)稅調(diào)研,探索財(cái)稅增收的新途徑;成立鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入工作領(lǐng)導(dǎo)小組,及時(shí)為各鎮(zhèn)街提供業(yè)務(wù)支持,實(shí)現(xiàn)稅收收入市鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)共增。同時(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約控支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),著力降低政府行政運(yùn)作成本;建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,全面梳理全市財(cái)政存量資金,集中財(cái)力優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出;落實(shí)公務(wù)用車“雙控”要求,嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配車,制定鶴山市黨政機(jī)關(guān)單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn),確保公車運(yùn)行費(fèi)用只減不增;啟動(dòng)行政事業(yè)單位辦公用房管理系統(tǒng)上線工作,確保政府機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)、維修標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。

              (二)創(chuàng)新舉措落實(shí)積極政策,助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行全程跟蹤服務(wù),嚴(yán)格按進(jìn)度撥付建設(shè)資金,2016年劃撥基建款項(xiàng)46,378萬(wàn)元,為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐;落實(shí)各級(jí)財(cái)政資金3,653萬(wàn)元,著力扶持企業(yè)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主創(chuàng)新、開拓國(guó)際市場(chǎng)及品牌建設(shè);落實(shí)貸款補(bǔ)助及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金286萬(wàn)元,支持小額貸款公司及融資擔(dān)保公司為小微企業(yè)發(fā)放貸款;全力支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地載體建設(shè),深化商事制度改革,從推動(dòng)“個(gè)轉(zhuǎn)企”、促進(jìn)小微企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)、馳(著)名商標(biāo)等方面進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ);申請(qǐng)融資12億開發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)城配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善投資營(yíng)商環(huán)境;著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)措施,為企業(yè)松綁減負(fù)。

              (三)突出重點(diǎn)加大民生投入,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。再次提高城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),安排免費(fèi)義務(wù)教育資金7,401萬(wàn)元;完善困難學(xué)生資助體系,提高學(xué)前教育資助及中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放各類教育助學(xué)金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,990萬(wàn)元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補(bǔ)助資金4,466萬(wàn)元,落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助376萬(wàn)元,減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。三是健全社會(huì)保障體系。投入資金88萬(wàn)元建設(shè)居家養(yǎng)老配套設(shè)施,推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老模式;進(jìn)一步保障底線民生支出,發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金3,665萬(wàn)元,落實(shí)醫(yī)療救助資金、困難殘疾人生活津貼及重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1,215萬(wàn)元。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。安排各級(jí)財(cái)政資金1,353萬(wàn)元,建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目96個(gè)。開展幸福新農(nóng)村建設(shè)活動(dòng),撥付資金556萬(wàn)元,建設(shè)“五化”工程項(xiàng)目204個(gè)。開通“村財(cái)通”網(wǎng)點(diǎn)1631個(gè),設(shè)立金融服務(wù)站114個(gè),為農(nóng)村群眾提供便捷的金融服務(wù)。

              (四)積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革,提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化部門預(yù)算改革。建立全口徑預(yù)算體系,細(xì)化預(yù)算編制,將全市匯總預(yù)算和市本級(jí)預(yù)算支出按其功能分類編列至項(xiàng),按經(jīng)濟(jì)分類編列至款。推進(jìn)預(yù)算信息公開常態(tài)化,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算公開收支信息,詳細(xì)公開“三公”經(jīng)費(fèi)并公開部門政府采購(gòu)預(yù)算信息。二是實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃。編制涵蓋四大預(yù)算體系的中期財(cái)政規(guī)劃,將財(cái)政預(yù)算安排與本地區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃緊密銜接,采取逐年更新滾動(dòng)管理方式,實(shí)現(xiàn)規(guī)劃期內(nèi)預(yù)算收支跨年度平衡。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付,于5月開通鎮(zhèn)(街)公務(wù)卡,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定清理財(cái)政專戶,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財(cái)政專戶管理的精簡(jiǎn)統(tǒng)一、規(guī)范高效。四是啟動(dòng)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)工作。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定工作方案,做好財(cái)政扶持政策所需資金的測(cè)算安排和資金調(diào)度。關(guān)注財(cái)稅收入平穩(wěn),注意試點(diǎn)啟動(dòng)前后收入波動(dòng),跟蹤行業(yè)和企業(yè)動(dòng)態(tài),科學(xué)評(píng)估“營(yíng)改增”帶來(lái)的影響。五是推廣政府與社會(huì)資本合作(PPP)模式。遴選潛在PPP項(xiàng)目,建立PPP項(xiàng)目庫(kù),加強(qiáng)項(xiàng)目推介。2016年我市共開展5個(gè)PPP項(xiàng)目,其中濱江大道鶴山延伸段工程成功申列國(guó)家第三批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目,沙坪河綜合整治工程和國(guó)道G325線改線工程輔道項(xiàng)目被列入國(guó)家發(fā)改委PPP項(xiàng)目典型案例候選名單。

              (五)創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)方式,提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。一是以注資或者增資擴(kuò)股的方式進(jìn)入投資回報(bào)高、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、資源性或政府專營(yíng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè),收儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的增值保值。二是利用中信銀行貸款優(yōu)惠政策,辦理3年流動(dòng)資金貸款融資業(yè)務(wù),補(bǔ)充國(guó)資公司流動(dòng)資金及配套政府項(xiàng)目中短期資本金的需求,貸款額度3億元。三是成功發(fā)行兩期企業(yè)債券共計(jì)12億元,所籌資金將全部用于鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

              (六)實(shí)施債務(wù)規(guī)模管理控制,防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。一是開展存量債務(wù)債券置換工作。將我市政府存量債務(wù)全部置換為政府債券,置換金額總計(jì)172,794萬(wàn)元,涉及債務(wù)項(xiàng)目12項(xiàng)。二是制定我市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃情況報(bào)告及我市政府性債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案,全面掌握地方融資平臺(tái)公司債務(wù)情況,進(jìn)一步完善我市地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

              2016年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及人大常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財(cái)政工作狠抓增收節(jié)支,深化財(cái)政改革,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

       

              附件:1.2016年鶴山市一般公共預(yù)算收入決算(草案)表

                           2.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算(草案)表

                           3.2016年鶴山市一般公共預(yù)算支出決算(草案)表(經(jīng)濟(jì)科目)

                          4.2016年鶴山市基金預(yù)算收入決算(草案)表

                          5.2016年鶴山市基金預(yù)算支出決算(草案)表

                          6.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況(草案)表

                          7.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況(草案)表

                          8.2016年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況(草案)表(經(jīng)濟(jì)分類)

                          9.2016年鶴山市本級(jí)基金預(yù)算收入決算(草案)表

                          10.2016年鶴山市本級(jí)基金預(yù)算支出決算(草案)表

                          11.2016年鶴山市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算(草案)表

                          12.2016年鶴山市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算(草案)表

                          13.2016年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算(草案)表

                          14.2016年鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算(草案)表

                          附件1-14打包下載:政府2016年決算表

                         三公經(jīng)費(fèi)支出表下載:2016年政府三公經(jīng)費(fèi)支出表

                  2016年決算公開附加.xlsx


       

       

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